ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
დანართი N2
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
2016 წლის გეგმა
2016 წლის ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწ
სახელმწ
იფო
იფო
ბიუჯეტ
ბიუჯეტი
2015 წლის
ის
ს
საკუთა
დასახელება
საკუთარი
ფაქტი
სულ
ფონდებ
სულ
ფონდები
რი
შემოსავლე
იდან
დან
შემოსავ
ბი
გამოყოფ
გამოყოფ
ლები
ილი
ილი
ტრანსფე
ტრანსფე
რები
რები
შემოსავლები
9,507.7
13,789.8
3,744.8
10,045.0
14,605.3
3,731.8
10,873.5
გადასახადები
2,830.5
7,172.7
0.0
7,172.7
7,889.4
0.0
7,889.4
გრანტები
6,086.4
6,092.5
3,744.8
2,347.7
6,079.5
3,731.8
2,347.7
სხვა შემოსავლები
590.8
524.6
0.0
524.6
636.4
0.0
636.4
ხარჯები
6,759.7
7,955.7
550.4
7,405.3
7,315.4
549.9
6,765.5
შრომის ანაზღაურება
1,561.4
2,143.6
0.0
2,143.6
2,109.5
0.0
2,109.5
საქონელი და მომსახურება
1,501.7
1,698.6
550.4
1,148.2
1,358.6
549.9
808.7
ძირითადი კაპიტალის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომსახურება
პროცენტი
84.5
70.4
0.0
70.4
70.4
0.0
70.4
სუბსიდიები
2,771.9
2,997.8
0.0
2,997.8
2,828.3
0.0
2,828.3
გრანტები
395.5
373.9
0.0
373.9
373.9
0.0
373.9
სოციალური უზრუნველყოფა
301.7
491.0
0.0
491.0
421.4
0.0
421.4
სხვა ხარჯები
143.0
180.4
0.0
180.4
153.3
0.0
153.3
საოპერაციო სალდო
2,748.0
5,834.1
3,194.4
2,639.7
7,289.9
3,181.9
4,108.0
არაფინანსური აქტივების
1,961.5
6,404.8
3,642.7
2,762.1
5,531.7
3,422.0
2,109.7
ცვლილება
ზრდა
2,100.5
6,476.7
3,642.7
2,834.0
5,953.9
3,422.0
2,531.9
კლება
139.0
71.9
0.0
71.9
422.2
0.0
422.2
მთლიანი სალდო
786.5
-570.7
-448.3
-122.4
1,758.2
-240.1
1,998.3
ფინანსური აქტივების ცვლილება
669.9
-771.7
-499.7
-272.0
1,623.3
-249.8
1,873.1
ზრდა
669.9
0.0
0.0
0.0
1,873.1
0.0
1,873.1
ვალუტა და დეპოზიტები
669.9
0.0
1,873.1
1,873.1
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
771.7
499.7
272.0
249.8
249.8
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
771.7
499.7
272.0
249.8
249.8
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-116.6
-201.0
-51.4
-149.6
-134.9
-9.7
-125.2
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
116.6
201.0
51.4
149.6
134.9
9.7
125.2
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
116.6
201.0
51.4
149.6
134.9
9.7
125.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N3
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
2016 წლის გეგმა
2016 წლის ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწ
სახელმ
იფო
წიფო
ბიუჯეტი
ბიუჯეტ
2015
ს
საკუთა
ის
საკუთარ
დასახელება
კოდი
წლის
სულ
ფონდები
რი
სულ
ფონდებ
ი
ფაქტი
დან
შემოსავ
იდან
შემოსავ
გამოყოფ
ლები
გამოყო
ლები
ილი
ფილი
ტრანსფე
ტრანსფ
რები
ერები
შემოსულობები
9,646.7
13,861.7
3,744.8
10,116.9
15,027.5
3,731.8
11,295.7
შემოსავლები
1
9,507.7
13,789.8
3,744.8
10,045.0
14,605.3
3,731.8
10,873.5
არაფინანსური აქტივების კლება
31
139.0
71.9
0.0
71.9
422.2
0.0
422.2
შემოსავლები
1
9,507.7
13,789.8
3,744.8
10,045.0
14,605.3
3,731.8
10,873.5
გადასახადები
11
2,830.5
7,172.7
0.0
7,172.7
7,889.4
0.0
7,889.4
საშემოსავლო გადასახადი
2,692.6
3,075.3
ქონების გადასახადი
113
2,830.5
4,480.1
0.0
4,480.1
4,814.1
0.0
4,814.1
საქართველოს საწარმოთა
113111
443.9
2,853.7
2,853.7
2,928.4
2,928.4
ქონებაზე (გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე
113113
1.3
1.0
0.0
1.0
0.3
0.0
0.3
(გარდა მიწისა)
ეკონომიკური საქმიანობისთვის
1131131
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0
გამოყენებულ ქონებაზე
არაეკონომიკური
საქმიანობისთვის გამოყენებულ
1131131
0.3
0.0
0.0
0.3
0.3
უძრავ ქოენბაზე
სასოფლო-სამეურნეო
113114
260.5
100.6
0.0
100.6
300.7
0.0
300.7
დანიშნულების მიწაზე
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
111.6
30.0
30.0
108.6
108.6
იურიდიულ პირებიდან
1131142
148.9
70.6
70.6
192.1
192.1
არასასოფლო-სამეურნეო
113115
2,124.8
1,524.8
0.0
1,524.8
1,584.7
0.0
1,584.7
დანიშნულების მიწაზე
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
25.9
5.0
5.0
48.5
48.5
იურიდიულ პირებიდან
1131152
2,098.9
1,519.8
1,519.8
1,536.2
1,536.2
გრანტები
13
6,086.4
6,092.5
3,744.8
2,347.7
6,079.5
3,731.8
2,347.7
აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან
133
0.0
0.0
0.0
გამოყოფილი ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
133
6,086.4
6,092.5
3,744.8
2,347.7
6,079.5
3,731.8
2,347.7
გამოყოფილი ტრანსფერი
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
1311
2,760.1
2,347.7
0.0
2,347.7
2,347.7
0.0
2,347.7
ტრანსფერები
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,551.8
2,127.7
2,127.7
2,127.7
2,127.7
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
208.3
220.0
220.0
220.0
220.0
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის და სხვა
1,000.0
0.0
0.0
მიმდინარე ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
ფონდებიდან გამოყოფილი
1312
3,326.3
3,744.8
3,744.8
0.0
3,731.8
3,731.8
0.0
ტრანსფერები
სულ რეგიონებში
2,498.2
2,896.5
2,896.5
2,883.5
2,883.5
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
828.1
848.3
848.3
848.3
848.3
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების
0.0
0.0
0.0
სალიკვიდაციო ფონდი
სხვა შემოსავლები
14
590.8
524.6
0.0
524.6
636.4
0.0
636.40
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
189.4
218.8
0.0
218.8
392.3
0.0
392.3
პროცენტები
1411
0.6
100.0
100.0
141.4
141.4
რენტა
1415
188.8
118.8
0.0
118.8
250.9
0.0
250.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი
14151
185.1
118.8
118.8
199.3
199.3
რესურსებით სარგებლობისათვის
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
მართვაში (უზურფრუქტი,
14154
3.7
0.0
51.6
51.6
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
საქონლისა და მომსახურების
142
154.2
85.8
0.0
85.8
79.3
0.0
79.3
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები და
1422
81.1
49.0
0.0
49.0
38.8
0.0
38.8
გადასახდელები
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
40.0
6.0
6.0
13.1
13.1
საჯარო ინფორმაციის ასლის
14229
0.0
0.0
0.0
გადაღების მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების
142212
0.0
0.0
0.0
მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი
დასახლებული ტერიტორიის
142214
41.1
43.0
43.0
25.7
25.7
დასუფთავებისათვის
არასაბაზრო წესით გაყიდული
1423
73.1
36.8
0.0
36.8
40.5
0.0
40.5
საქონელი და მომსახურება
შემოსავლები მომსახურების
14232
73.1
36.8
36.8
40.5
40.5
გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და
143
247.2
220.0
220.0
134.3
134.3
საურავები
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,
144
0.0
0.0
5.0
5.0
გრანტების გარეშე
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული
145
0.0
0.0
25.5
25.5
შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
31
139.0
71.9
0.0
71.9
422.2
0.0
422.2
ძირითადი აქტივები
311
2.9
0.0
325.2
325.2
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
20.7
20.7
არაწარმოებული აქტივები
314
136.1
71.9
0.0
71.9
76.3
0.0
76.3
მიწა
3141
136.1
71.9
71.9
76.3
76.3
დანართი N4
ხობის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
2016 წლის გეგმა
2016 წლის ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწ
სახელმ
იფო
წიფო
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
2015
kodi
ის
ის
საკუთა
დასახელება
წლის
საკუთარი
g.
სულ
ფონდებ
სულ
ფონდებ
რი
ფაქტი
or
შემოსავლ
იდან
იდან
შემოსავ
ები
გამოყოფ
გამოყო
ლები
ილი
ფილი
ტრანსფე
ტრანსფ
რები
ერები
ხობის მუნიციპალიტეტი
8,976.8
14,633.4
4,244.5
10,388.9
13,404.2
3,981.6
9,422.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180.0
162.0
0.0
162.0
162.0
0.0
162.0
ხარჯები
6,759.7
7,955.7
550.4
7,405.3
7,315.4
549.9
6,765.5
შრომის ანაზღაურება
1,561.4
2,143.6
0.0
2,143.6
2,109.5
0.0
2,109.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,100.5
6,476.7
3,642.7
2,834.0
5,953.9
3,422.0
2,531.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
116.6
201.0
51.4
149.6
134.9
9.7
125.2
წარმომადგენლობითი და
01 00
აღმასრულებელი ორგანოების
2,253.0
3,250.7
51.4
3,199.3
2,812.1
9.7
2,802.4
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
121.0
154.0
0.0
154.0
154.0
0.0
154.0
ხარჯები
2,103.6
2,963.4
0.0
2,963.4
2,655.3
0.0
2,655.3
შრომის ანაზღაურება
1,467.4
2,053.1
0.0
2,053.1
2,020.1
0.0
2,020.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
37.0
86.3
0.0
86.3
21.9
0.0
21.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
112.4
201.0
51.4
149.6
134.9
9.7
125.2
ხობის მუნიციპალიტეტის
01 01
528.0
727.4
0.0
727.4
637.8
0.0
637.8
საკრებულო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
27.0
27.0
27.0
27.0
ხარჯები
523.5
723.1
0.0
723.1
635.7
0.0
635.7
შრომის ანაზღაურება
370.2
478.4
0.0
478.4
469.2
0.0
469.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
4.3
0.0
4.3
2.0
0.0
2.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
ხობის მუნიციპალიტეტის
01 02
1,528.1
2,221.0
0.0
2,221.0
1,969.1
0.0
1,969.1
გამგეობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
127.0
127.0
127.0
127.0
ხარჯები
1,495.6
2,139.0
0.0
2,139.0
1,949.2
0.0
1,949.2
შრომის ანაზღაურება
1,097.2
1,574.7
0.0
1,574.7
1,550.9
0.0
1,550.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
32.5
82.0
0.0
82.0
19.9
0.0
19.9
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
30.9
0.0
30.9
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
30.9
0.0
30.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წინა წლებში წარმოქმნილი
01 05
დავალიანებების დაფარვის
196.9
271.4
51.4
220.0
205.2
9.7
195.5
ფონდი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
84.5
70.4
0.0
70.4
70.4
0.0
70.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
112.4
201.0
51.4
149.6
134.8
9.7
125.1
თავდაცვა, საზოგადოებრივი
02 00
510.1
134.1
0.0
134.1
123.9
0.0
123.9
წესრიგი და უსაფრთხოება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
59.0
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
509.3
132.9
0.0
132.9
122.9
0.0
122.9
შრომის ანაზღაურება
94.0
90.5
0.0
90.5
89.4
0.0
89.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
1.2
0.0
1.2
1.0
0.0
1.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
407.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
407.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შრომის ანაზღაურება
24.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
02 03
102.2
134.1
0.0
134.1
123.9
0.0
123.9
ამაღლების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
101.4
132.9
0.0
132.9
122.9
0.0
122.9
შრომის ანაზღაურება
69.6
90.5
0.0
90.5
89.4
0.0
89.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
1.2
0.0
1.2
1.0
0.0
1.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,
03 00
3,557.8
7,885.5
4,193.1
3,692.4
7,312.6
3,971.9
3,340.7
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,490.9
1,496.3
550.4
945.9
1,381.6
549.9
831.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,062.7
6,389.2
3,642.7
2,746.5
5,931.0
3,422.0
2,509.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
03 01
752.2
2,956.2
561.2
2,395.0
2,768.4
560.4
2,208.0
მოვლა შენახვა (გზები და
ხიდები)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
61.5
76.9
19.9
57.0
76.2
19.5
56.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
690.7
2,879.3
541.3
2,338.0
2,692.2
540.9
2,151.3
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
გზების მშენებლობა,
604.8
2,736.2
561.2
2,175.0
2,553.6
560.4
1,993.2
01
რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.4
76.9
19.9
57.0
76.2
19.5
56.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
564.4
2,659.3
541.3
2,118.0
2,477.4
540.9
1,936.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდების, ხიდ-ბოგირების
03 01
მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
147.4
220.0
0.0
220.0
214.8
0.0
214.8
02
მოვლა-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
21.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.3
220.0
0.0
220.0
214.8
0.0
214.8
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური
03 02 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-
1,931.0
3,003.4
1,836.7
1,166.7
2,651.1
1,638.5
1,012.6
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
650.2
888.9
0.0
888.9
775.0
0.0
775.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,276.6
2,114.5
1,836.7
277.8
1,876.1
1,638.5
237.6
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
გარე განათება
227.3
276.2
0.0
276.2
239.2
0.0
239.2
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
227.3
276.2
0.0
276.2
239.2
0.0
239.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
677.8
581.3
474.5
106.8
574.6
474.5
100.1
02
და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
25.5
25.8
0.0
25.8
21.0
0.0
21.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
648.1
555.5
474.5
81.0
553.6
474.5
79.1
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
4.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის
03 02
ტერიტორიაზე არსებული
741.2
1,792.3
1,362.2
430.1
1,530.4
1,164.0
366.4
03
აქტივების რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
113.6
233.3
0.0
233.3
207.9
0.0
207.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
627.6
1,559.0
1,362.2
196.8
1,322.5
1,164.0
158.5
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
სანიაღვრე არხების მშენებლობა
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
დასუფთავების ღონისძიებები
281.8
353.6
0.0
353.6
306.9
0.0
306.9
05
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
281.8
353.6
0.0
353.6
306.9
0.0
306.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონებში განსახორციელებელი
03 03
0.0
125.3
0.0
125.3
114.7
0.0
114.7
პროექტების თანადაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
125.3
0.0
125.3
114.7
0.0
114.7
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარწყავი არხებისა და
03 04
ნაპირსამაგრი ჯებირების
47.5
923.9
918.5
5.4
923.1
917.7
5.4
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.5
923.9
918.5
5.4
923.1
917.7
5.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
827.1
876.7
876.7
0.0
855.3
855.3
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
779.2
530.5
530.5
0.0
530.4
530.4
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47.9
346.2
346.2
0.0
324.9
324.9
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
1,274.2
1,616.9
0.0
1,616.9
1,556.5
0.0
1,556.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,274.2
1,616.9
0.0
1,616.9
1,556.5
0.0
1,556.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სკოლამდელი განათლების
04 01
915.6
1,185.2
0.0
1,185.2
1,147.4
0.0
1,147.4
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
915.6
1,185.2
0.0
1,185.2
1,147.4
0.0
1,147.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.0
15.0
0.0
15.0
3.6
0.0
3.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
15.0
0.0
15.0
3.6
0.0
3.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსწავლე–ახალგაზრდობის
04 03
კლასგარეშე და სკოლის გარეშე
279.4
408.3
0.0
408.3
397.1
0.0
397.1
მუშაობის ხელშეწყობის პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
279.4
408.3
0.0
408.3
397.1
0.0
397.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 04
პროფესიული განათლება
79.2
8.4
0.0
8.4
8.4
0.0
8.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
79.2
8.4
0.0
8.4
8.4
0.0
8.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურა, რელიგია
05 00 ახალგაზრდული და სპორტული
924.9
1,160.5
0.0
1,160.5
1,089.7
0.0
1,089.7
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
924.9
1,160.5
0.0
1,160.5
1,089.7
0.0
1,089.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სპორტის განვითარების
05 01
462.1
548.8
0.0
548.8
527.3
0.0
527.3
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
462.1
548.8
0.0
548.8
527.3
0.0
527.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტული ღონისძიებების
15.7
17.2
0.0
17.2
14.3
0.0
14.3
01
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
15.7
17.2
0.0
17.2
14.3
0.0
14.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის მუნიციპალიტეტის
05 01
საფეხბურთო კლუბი
323.6
151.7
0.0
151.7
136.7
0.0
136.7
02
,,კოლხეთის" ხელშეწყობის
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
323.6
151.7
0.0
151.7
136.7
0.0
136.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტადიონების მშენებლობა
05 01
რეაბილიტაცია და მოვლა-
14.8
18.0
0.0
18.0
14.4
0.0
14.4
03
შენახვის ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.8
18.0
0.0
18.0
14.4
0.0
14.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
ქართული ფეხბურთის
108.0
361.9
0.0
361.9
361.9
0.0
361.9
04
განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
108.0
361.9
0.0
361.9
361.9
0.0
361.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურის განვითარების
05 02
453.8
592.1
0.0
592.1
553.7
0.0
553.7
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
453.8
592.1
0.0
592.1
553.7
0.0
553.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურული ტრადიციების
05 02
დაცვისა და ღირსეული
398.5
462.3
0.0
462.3
447.1
0.0
447.1
01
განვითარების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
398.5
462.3
0.0
462.3
447.1
0.0
447.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
3.9
67.1
0.0
67.1
49.3
0.0
49.3
02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.9
67.1
0.0
67.1
49.3
0.0
49.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურული მემკვიდრეობის
12.0
17.0
0.0
17.0
12.0
0.0
12.0
03
ღონისძიებების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.0
17.0
0.0
17.0
12.0
0.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
ტელერადიო მაუწყებლობა და
39.4
45.7
0.0
45.7
45.3
0.0
45.3
04
საგამომცემლო საქმიანობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.4
45.7
0.0
45.7
45.3
0.0
45.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ახალგაზრდული პროგრამების
05 03
4.3
13.6
0.0
13.6
3.1
0.0
3.1
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.3
13.6
0.0
13.6
3.1
0.0
3.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რელიგიური ორგანიზაციების
05 04
4.7
6.0
0.0
6.0
5.6
0.0
5.6
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.7
6.0
0.0
6.0
5.6
0.0
5.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა
06 00
დაცვა და სოციალური
456.8
585.7
0.0
585.7
509.4
0.0
509.4
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
456.8
585.7
0.0
585.7
509.4
0.0
509.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
06 01
97.1
106.4
0.0
106.4
100.2
0.0
100.2
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
97.1
106.4
0.0
106.4
100.2
0.0
100.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის დამატებითი
06 02
19.3
29.9
0.0
29.9
29.9
0.0
29.9
ამბულატორიული სამედიცინო
დახმარების პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.3
29.9
0.0
29.9
29.9
0.0
29.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური
06 03
202.3
318.5
0.0
318.5
257.7
0.0
257.7
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
202.3
318.5
0.0
318.5
257.7
0.0
257.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
ავადმყოფთა სოციალური
66.6
176.8
0.0
176.8
131.6
0.0
131.6
01
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
66.6
176.8
0.0
176.8
131.6
0.0
131.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარიტუალო მომსახურება (ომის
06 03
ვეტერანთა და დევნილთა
4.1
5.0
0.0
5.0
3.2
0.0
3.2
02
დაკრძალვის ხარჯები)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.1
5.0
0.0
5.0
3.2
0.0
3.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა
06 03
და ჩერნობილით
3.1
8.0
0.0
8.0
6.9
0.0
6.9
03
დაზარალებულთა სოც.
უზრუნველყოფის ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.1
8.0
0.0
8.0
6.9
0.0
6.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (4
შვილი და მეტი), დედ-მამით
06 03
ობოლი ბავშვების და 100 წელს
11.7
10.9
0.0
10.9
10.6
0.0
10.6
04
გადაცილებულთა ერთჯერადი
დახმარების ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
11.7
10.9
0.0
10.9
10.6
0.0
10.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
უმწეოთა სასადილო და
06 03
ხანდაზმულთა ბინაზე
69.3
60.0
0.0
60.0
53.5
0.0
53.5
05
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
69.3
60.0
0.0
60.0
53.5
0.0
53.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბავშვის შეძენასთან
06 03
დაკავშირებული ერთჯერადი
43.6
49.0
0.0
49.0
44.8
0.0
44.8
06
დახმარების ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
43.6
49.0
0.0
49.0
44.8
0.0
44.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 03
უმწეო კატეგორიაზე სასმელი
3.9
8.8
0.0
8.8
7.1
0.0
7.1
07
წყლის ხარჯის ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.9
8.8
0.0
8.8
7.1
0.0
7.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 04 უმწეოთა ერთჯერადი დახმარება
55.4
55.0
0.0
55.0
53.8
0.0
53.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.4
55.0
0.0
55.0
53.8
0.0
53.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხანძრითა და სტიქიით
06 05
46.3
30.0
0.0
30.0
26.8
0.0
26.8
დაზარალებულთა დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
46.3
30.0
0.0
30.0
26.8
0.0
26.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური
მდგომარეობისა და
06 06
36.4
45.9
0.0
45.9
41.0
0.0
41.0
საცხოვრებელი გარემოს
გაუმჯობესების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36.4
45.9
0.0
45.9
41.0
0.0
41.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N5
2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ნქ
ი
ონ
უ
2015
2016 წლის გეგმა
2016 წლის ფაქტი
რი
დასახელება
ფუ
ცი
ალ
კოდ
წლის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
ფაქტი
სახელმ
სახელმ
წიფო
წიფო
ბიუჯე
ბიუჯე
ტის
საკუთა
ტის
საკუთა
ფონდე
რი
ფონდე
რი
ბიდან
შემოსა
ბიდან
შემოსა
გამოყო
ვლები
გამოყო
ვლები
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
701
2,140.6
3,049.7
0.0
3,049.7
2,677.2
0.0
2,677.2
მომსახურება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
7011
საქმიანობის უზრუნველყოფა,
2,056.1
2,979.3
0.0
2,979.3
2,606.8
0.0
2,606.8
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
70111 წარმომადგენლობითი ორგანოების
2,056.1
2,948.4
0.0
2,948.4
2,606.8
0.0
2,606.8
საქმიანობის უზრუნველყოფა
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
30.9
0.0
30.9
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
84.5
70.4
0.0
70.4
70.4
0.0
70.4
702
თავდაცვა
102.2
134.1
0.0
134.1
123.9
0.0
123.9
საზოგადოებრივი წესრიგი და
703
407.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
უსაფრთხოება
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
407.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,663.2
4,928.0
2,356.4
2,571.6
4,702.5
2,333.4
2,369.1
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
7042
მეურნეობა, მეთევზეობა და
83.9
1,095.1
918.5
176.6
1,078.8
917.7
161.1
მონადირეობა
70421 სოფლის მეურნეობა
83.9
1,095.1
918.5
176.6
1,078.8
917.7
161.1
7045
ტრანსპორტი
752.2
2,956.2
561.2
2,395.0
2,768.4
560.4
2,208.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და
70451
752.2
2,956.2
561.2
2,395.0
2,768.4
560.4
2,208.0
გზები
სხვა არაკლასიფიცირებული
7049
827.1
876.7
876.7
0.0
855.3
855.3
0.0
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
284.7
353.6
0.0
353.6
306.9
0.0
306.9
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება
7051
281.8
353.6
0.0
353.6
306.9
0.0
306.9
და განადგურება
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
2.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,642.1
2,649.8
1,836.7
813.1
2,344.2
1,638.5
705.7
7063
წყალმომარაგება
673.6
581.3
474.5
106.8
574.6
474.5
100.1
7064
გარე განათება
227.3
276.2
0.0
276.2
239.2
0.0
239.2
სხვა არაკლასიფიცირებული
7066
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ
741.2
1,792.3
1,362.2
430.1
1,530.4
1,164.0
366.4
მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
116.4
136.3
0.0
136.3
130.1
0.0
130.1
7072
ამბულატორიული მომსახურება
19.3
29.9
0.0
29.9
29.9
0.0
29.9
საშუალო სამედიცინო პერსონალის
70724
19.3
29.9
0.0
29.9
29.9
0.0
29.9
მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
7074
97.1
106.4
0.0
106.4
100.2
0.0
100.2
მომსახურება
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
924.9
1,160.5
0.0
1,160.5
1,089.7
0.0
1,089.7
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
7081
462.1
548.8
0.0
548.8
527.3
0.0
527.3
სფეროში
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
414.4
546.4
0.0
546.4
508.4
0.0
508.4
ტელერადიომაუწყებლობა და
7083
39.4
45.7
0.0
45.7
45.3
0.0
45.3
საგამომცემლო საქმიანობა
რელიგიური და სხვა სახის
7084
9.0
19.6
0.0
19.6
8.7
0.0
8.7
საზოგადოებრივი საქმიანობა
709
განათლება
1,274.2
1,616.9
0.0
1,616.9
1,556.5
0.0
1,556.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
915.6
1,185.2
0.0
1,185.2
1,147.4
0.0
1,147.4
7092
ზოგადი განათლება
0.0
15.0
0.0
15.0
3.6
0.0
3.6
70923 საშუალო ზოგადი განათლება
0.0
15.0
0.0
15.0
3.6
0.0
3.6
7093
პროფესიული განათლება
79.2
8.4
0.0
8.4
8.4
0.0
8.4
სხვა არაკლასიფიცირებული
7098
279.4
408.3
0.0
408.3
397.1
0.0
397.1
საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
304.0
403.5
0.0
403.5
338.3
0.0
338.3
ავადმყოფთა და შეზღუდული
7101
შესაძლებლობის მქონე პირთა
66.6
176.8
0.0
176.8
131.6
0.0
131.6
სოციალური დაცვა
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
66.6
176.8
0.0
176.8
131.6
0.0
131.6
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
7104
110.7
114.9
0.0
114.9
109.2
0.0
109.2
დაცვა
სოციალური გაუცხოების საკითხები,
7107
რომლებიც არ ექვემდებარება
69.3
60.0
0.0
60.0
53.5
0.0
53.5
კლასიფიკაციას
სხვა არაკლასიფიცირებული
7109
საქმიანობა სოციალური დაცვის
57.4
51.8
0.0
51.8
44.0
0.0
44.0
სფეროში
სულ
8,860.2
14,432.4
4,193.1
10,239.3
13,269.3
3,971.9
9,297.4