This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი'.

ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 
 
 
 
დანართი N2 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 
2015 წლის იანვარ- დეკემბრის 
2015 წლის გეგმა 
ფაქტი 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმ
წიფო 
2014 
ბიუჯეტ
სახელმწიფო 
დასახელება 
წლის 
ის 
ბიუჯეტის 
საკუთარი 
საკუთარი 
ფაქტი 
სულ 
სულ 
ფონდებ
ფონდებიდან 
შემოსავლ
შემოსავლ
იდან 
გამოყოფილი 
ები 
ები 
გამოყო
ტრანსფერები 
ფილი 
ტრანსფ
ერები 
შემოსავლები 
8,210.1 
9,646.7 
4,399.1 
5,247.6 
9,507.7 
4,326.3 
5,181.4 
გადასახადები 
4,266.9 
3,000.0 
0.0 
3,000.0 
2,830.5 
0.0 
2,830.5 
გრანტები 
3,355.8 
6,170.9 
4,399.1 
1,771.8 
6,086.4 
4,326.3 
1,760.1 
სხვა შემოსავლები 
587.4 
475.8 
0.0 
475.8 
590.8 
0.0 
590.8 
  
  
  
  
  
  
  
  
ხარჯები 
6,349.3 
7,141.0 
1,894.5 
5,246.5 
6,759.7 
1,861.0 
4,898.7 
შრომის ანაზღაურება 
1,829.2 
1,610.0 
351.3 
1,258.7 
1,561.4 
351.0 
1,210.4 
საქონელი და მომსახურება 
1,580.4 
1,692.2 
930.0 
762.2 
1,501.7 
899.6 
602.1 
ძირითადი კაპიტალის 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მომსახურება  
პროცენტი 
97.0 
84.5 
20.0 
64.5 
84.5 
20.0 
64.5 
სუბსიდიები 
2,656.9 
2,880.4 
415.8 
2,464.6 
2,771.9 
415.1 
2,356.8 
გრანტები 
0.0 
395.5 
0.0 
395.5 
395.5 
0.0 
395.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 
183.0 
332.5 
44.5 
288.0 
301.7 
43.6 
258.1 
სხვა ხარჯები 
2.8 
145.9 
132.9 
13.0 
143.0 
131.7 
11.3 
  
  
  
  
  
  
  
  
საოპერაციო სალდო 
1,860.8 
2,505.7 
2,504.6 
1.1 
2,748.0 
2,465.3 
282.7 
  
  
  
  
  
  
  
  
არაფინანსური აქტივების 
1,696.8 
2,407.0 
2,548.9 
-141.9 
1,961.5 
2,046.0 
-84.5 
ცვლილება 
ზრდა  
1,749.6 
2,610.6 
2,548.9 
61.7 
2,100.5 
2,046.0 
54.5 
კლება 
52.8 
203.6 
0.0 
203.6 
139.0 
0.0 
139.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
მთლიანი სალდო 
164.0 
98.7 
-44.3 
143.0 
786.5 
419.3 
367.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
ფინანსური აქტივების ცვლილება 
61.9 
-36.5 
-82.7 
46.2 
669.9 
390.6 
279.3 
ზრდა 
247.3 
46.2 
0.0 
46.2 
669.9 
390.6 
279.3 
ვალუტა და დეპოზიტები 
247.3 
46.2 
  
46.2 
669.9 
390.6 
279.3 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციებისა  
სესხები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
185.4 
82.7 
82.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 
185.4 
82.7 
82.7 
  
0.0 
  
  
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციებისა  

სესხები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციები და სხვა კაპიტალი 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
ვალდებულებების ცვლილება 
-102.1 
-135.2 
-38.4 
-96.8 
-116.6 
-28.7 
-87.9 
ზრდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საგარეო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საშინაო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
102.1 
135.2 
38.4 
96.8 
116.6 
28.7 
87.9 
საგარეო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საშინაო 
102.1 
135.2 
38.4 
96.8 
116.6 
28.7 
87.9 
ბალანსი 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
დანართი N3 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 
 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  2015  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  შემოსულობები 
2015 წლის იანვარ- 
2015 წლის გეგმა 
დეკემბრის  ფაქტი 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმ
სახელმ
წიფო 
წიფო 
2014  
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება 
კოდი 
წლის 
ტის 
საკუთა
ტის 
საკუთა
ფაქტი 
სულ 
ფონდე
რი 
სულ 
ფონდე
რი 
ბიდან 
შემოსა
ბიდან 
შემოსა
გამოყო
ვლები 
გამოყო
ვლები 
ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
შემოსულობები 
8,262.9 
9,850.3 
4,399.1 
5,451.2 
9,646.7 
4,326.3 
5,320.4 
 
შემოსავლები 

8,210.1 
9,646.7 
4,399.1 
5,247.6 
9,507.7 
4,326.3 
5,181.4 
არაფინანსური აქტივების კლება 
31 
52.8 
203.6 
0.0 
203.6 
139.0 
0.0 
139.0 
შემოსავლები 

8,210.1 
9,646.7 
4,399.1 
5,247.6 
9,507.7 
4,326.3 
5,181.4 
გადასახადები 
11 
4,266.9 
3,000.0 
0.0 
3,000.0 
2,830.5 
0.0 
2,830.5 
ქონების გადასახადი 
113 
4,266.9 
3,000.0 
0.0 
3,000.0 
2,830.5 
0.0 
2,830.5 
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე 
113111 
2,171.5 
1,168.0 
1,168.0 
443.9 
443.9 
(გარდა მიწისა)         
 
 
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა 
113113 
1.7 
2.0 
0.0 
2.0 
1.3 
0.0 
1.3 
მიწისა) 
ეკონომიკური საქმიანობისთვის 
1131131 
1.0 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
გამოყენებულ ქონებაზე 
 
 
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის 
1131132 
0.7 
0.0 
0.3 
0.3 
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე 
 
 
 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
113114 
284.1 
220.0 
0.0 
220.0 
260.5 
0.0 
260.5 
მიწაზე                                
ფიზიკურ პირებიდან 
1131141 
87.1 
90.0 
90.0 
111.6 
111.6 
 
 
იურიდიულ პირებიდან 
1131142 
197.0 
130.0 
130.0 
148.9 
148.9 
 
 
არასასოფლო-სამეურნეო 
113115 
1,809.6 
1,610.0 
0.0 
1,610.0 
2,124.8 
0.0 
2,124.8 
დანიშნულების მიწაზე                                            
ფიზიკურ პირებიდან 
1131151 
30.3 
10.0 
10.0 
25.9 
25.9 
 
 
იურიდიულ პირებიდან 
1131152 
1,779.3 
1,600.0 
1,600.0 
2,098.9 
2,098.9 
 
 
გრანტები 
13 
3,355.8 
6,170.9 
4,399.1 
1,771.8 
6,086.4 
4,326.3 
1,760.1 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი 
133 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
ტრანსფერი 
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 
133 
3,355.8 
6,170.9 
4,399.1 
1,771.8 
6,086.4 
4,326.3 
1,760.1 
გამოყოფილი ტრანსფერი 
ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
1311 
220.0 
2,771.8 
1,000.0 
1,771.8 
2,760.1 
1,000.0 
1,760.1 
ტრანსფერები 
გათანაბრებითი ტრანსფერი 
0.0 
1,551.8 
1,551.8 
1,551.8 
1,551.8 
 
 
 
მიზნობრივი ტრანსფერი 
დელეგირებული 
220.0 
220.0 
220.0 
208.3 
208.3 
უფლებამოსილების 
 
 
 
განსახორციელებლად 
ინფრასტრუქტურის 
0.0 
1,000.0 
1,000.0 
1,000.0 
1,000.0 
განვითარებისათვის და სხვა 
 
 
 

მიმდინარე ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად   
ფონდებიდან გამოყოფილი 
1312 
3,135.8 
3,399.1 
3,399.1 
0.0 
3,326.3 
3,326.3 
0.0 
ტრანსფერები 
სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების 
1,941.2 
2,558.1 
2,558.1 
2,498.2 
2,498.2 
 
 
 
ფონდი  
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 
844.6 
841.0 
841.0 
828.1 
828.1 
 
 
 
მთავრობის სარეზერვო ფონდი 
350.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო 
0.0 
0.0 
0.0 
ფონდი 
 
 
 
 
 
სხვა შემოსავლები 
14 
587.4 
475.8 
0.0 
475.8 
590.8 
0.0 
590.80 
შემოსავლები საკუთრებიდან 
141 
226.5 
115.0 
0.0 
115.0 
189.4 
0.0 
189.4 
პროცენტები 
1411 
15.7 
0.0 
0.6 
0.6 
 
 
 
რენტა 
1415 
210.8 
115.0 
0.0 
115.0 
188.8 
0.0 
188.8 
მოსაკრებელი ბუნებრივი 
14151 
198.2 
115.0 
115.0 
185.1 
185.1 
რესურსებით სარგებლობისათვის                      
 
 
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და 
მართვაში (უზურფრუქტი, 
14154 
12.6 
0.0 
3.7 
3.7 
 
 
 
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 
საქონლისა და მომსახურების 
142 
84.8 
135.8 
0.0 
135.8 
154.2 
0.0 
154.2 
რეალიზაცია 
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები 
1422 
44.6 
43.8 
0.0 
43.8 
81.1 
0.0 
81.1 
და გადასახდელები 
სანებართვო მოსაკრებელი 
14223 
4.0 
6.0 
6.0 
40.0 
40.0 
 
 
საჯარო ინფორმაციის ასლის 
14229 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
გადაღების მოსაკრებელი   
 
 
 
სამხედრო სავალდებულო 
სამსახურის გადავადების 
142212 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
მოსაკრებელი 
ადგილობრივი მოსაკრებელი 
დასახლებული ტერიტორიის 
142214 
40.4 
37.8 
37.8 
41.1 
41.1 
 
 
დასუფთავებისათვის  
არასაბაზრო წესით გაყიდული 
1423 
40.2 
92.0 
0.0 
92.0 
73.1 
0.0 
73.1 
საქონელი და მომსახურება 
შემოსავლები მომსახურების 
14232 
40.2 
92.0 
92.0 
73.1 
73.1 
გაწევიდან 
 
 
ჯარიმები, სანქციები და საურავები  
143 
275.2 
225.0 
225.0 
247.2 
247.2 
 
 
შერეული და სხვა 
145 
0.9 
0.0 
0.0 
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 
 
 
 
 
არაფინანსური აქტივების კლება 
31 
52.8 
203.6 
0.0 
203.6 
139.0 
0.0 
139.0 
ძირითადი აქტივები 
311 
41.2 
0.0 
2.9 
2.9 
 
 
 
მატერიალური მარაგები  
312 
0.5 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
არაწარმოებული აქტივები 
314 
11.1 
203.6 
0.0 
203.6 
136.1 
0.0 
136.1 
მიწა 
3141 
11.1 
203.6 
203.6 
136.1 
136.1 
 
   
 
 
 

 
დანართი N4 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 
 
2015 წლის იანვარ-დეკემბრის  
2015  წლის გეგმა 
ფაქტი 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმწ
 

იფო 
2014 
ბიუჯეტი
კოდ
სახელმწიფო 
დასახელება 
წლის 
ს 
ბიუჯეტის 
საკუთარი 
საკუთარი 
ფაქტი 
სულ 
სულ 
ფონდები
ორგ. 
ფონდებიდან 
შემოსავლ
შემოსავლ
დან 
გამოყოფილი 
ები 
ები 
გამოყოფ
ტრანსფერები 
ილი 
ტრანსფე
რები 
  
ხობის მუნიციპალიტეტი 
8,201.0 
9,886.8 
4,481.8 
5,405.0 
8,976.8 
3,935.7 
5,041.1 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
180.0 
163.0 
0.0 
163.0 
163.0 
0.0 
163.0 
  
ხარჯები 
6,349.3 
7,141.0 
1,894.5 
5,246.5 
6,759.7 
1,861.0 
4,898.7 
  
შრომის ანაზღაურება 
1,829.2 
1,610.0 
351.3 
1,258.7 
1,561.4 
351.0 
1,210.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
1,749.6 
2,610.6 
2,548.9 
61.7 
2,100.5 
2,046.0 
54.5 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
102.1 
135.2 
38.4 
96.8 
116.6 
28.7 
87.9 
 წარმომადგენლობითი და 
01 
აღმასრულებელი 
2,729.9 
2,438.6 
501.5 
1,937.1 
2,253.0 
474.3 
1,778.7 
00 
ორგანოების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
121.0 
155.0 
0.0 
155.0 
155.0 
0.0 
155.0 
  
ხარჯები 
2,355.8 
2,264.9 
463.1 
1,801.8 
2,103.6 
445.6 
1,658.0 
  
შრომის ანაზღაურება 
1,424.1 
1,513.9 
351.3 
1,162.6 
1,467.4 
351.0 
1,116.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
272.0 
42.8 
0.0 
42.8 
37.0 
0.0 
37.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
102.1 
130.9 
38.4 
92.5 
112.4 
28.7 
83.7 
01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
471.3 
575.0 
104.5 
470.5 
528.0 
104.2 
423.8 
01 
საკრებულო 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
25.0 
27.0 
  
27.0 
27.0 
  
27.0 
  
ხარჯები 
468.7 
569.0 
104.5 
464.5 
523.5 
104.2 
419.3 
  
შრომის ანაზღაურება 
351.5 
376.0 
86.9 
289.1 
370.2 
86.8 
283.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
2.6 
6.0 
0.0 
6.0 
4.5 
0.0 
4.5 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 
1,533.1 
1,635.3 
338.6 
1,296.7 
1,528.1 
321.4 
1,206.7 
02 
გამგეობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
96.0 
128.0 
  
128.0 
128.0 
  
128.0 
  
ხარჯები 
1,513.6 
1,598.4 
338.6 
1,259.8 
1,495.6 
321.4 
1,174.2 
  
შრომის ანაზღაურება 
1,072.6 
1,137.9 
264.4 
873.5 
1,097.2 
264.2 
833.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
19.5 
36.8 
0.0 
36.8 
32.5 
0.0 
32.5 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  

  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
სარეზერვო ფონდი 
58.9 
13.0 
0.0 
13.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
58.9 
13.0 
0.0 
13.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
                                                                    
01 
წინა წლებში წარმოქმნილი 
666.6 
215.3 
58.4 
156.9 
196.9 
48.7 
148.2 
05 
დავალიანებების დაფარვის 
ფონდი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
314.6 
84.5 
20.0 
64.5 
84.5 
20.0 
64.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
249.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
102.1 
130.8 
38.4 
92.4 
112.4 
28.7 
83.7 
თავდაცვა, 
02 
საზოგადოებრივი წესრიგი 
505.2 
525.5 
0.0 
525.5 
510.1 
0.0 
510.1 
00 
და უსაფრთხოება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
59.0 
8.0 
0.0 
8.0 
8.0 
0.0 
8.0 
  
ხარჯები 
502.0 
523.3 
0.0 
523.3 
509.3 
0.0 
509.3 
  
შრომის ანაზღაურება 
405.1 
96.1 
0.0 
96.1 
94.0 
0.0 
94.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
3.2 
2.2 
0.0 
2.2 
0.8 
0.0 
0.8 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
საგანგებო სიტუაციების 
405.2 
411.0 
0.0 
411.0 
407.9 
0.0 
407.9 
01 
მართვა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
51.0 
0.0 
  
0.0 
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
404.0 
411.0 
0.0 
411.0 
407.9 
0.0 
407.9 
  
შრომის ანაზღაურება 
343.1 
24.5 
0.0 
24.5 
24.4 
0.0 
24.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ქვეყნის 
02 
თავდაცვისუნარიანობის 
100.0 
114.5 
0.0 
114.5 
102.2 
0.0 
102.2 
03 
ამაღლების ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
8.0 
8.0 
  
8.0 
8.0 
  
8.0 
  
ხარჯები 
98.0 
112.3 
0.0 
112.3 
101.4 
0.0 
101.4 
  
შრომის ანაზღაურება 
62.0 
71.6 
0.0 
71.6 
69.6 
0.0 
69.6 
არაფინანსური აქტივების 
  
2.0 
2.2 
0.0 
2.2 
0.8 
0.0 
0.8 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ინფრასტრუქტურის 
03 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
2,547.8 
4,121.5 
3,573.5 
548.0 
3,557.8 
3,057.3 
500.5 
00 
და ექსპლოატაცია  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1,073.4 
1,551.6 
1,024.6 
527.0 
1,490.9 
1,011.3 
479.6 
არაფინანსური აქტივების 
  
1,474.4 
2,565.6 
2,548.9 
16.7 
2,062.7 
2,046.0 
16.7 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  

  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
4.3 
0.0 
4.3 
4.2 
0.0 
4.2 
საგზაო ინფრასტრუქტურის 
03 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
744.5 
793.3 
771.5 
21.8 
752.2 
729.9 
22.3 
01 
და მოვლა შენახვა (გზები და 
ხიდები) 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
20.0 
62.2 
40.4 
21.8 
61.5 
39.2 
22.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
724.5 
731.1 
731.1 
0.0 
690.7 
690.7 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
გზების მშენებლობა, 
01 
რეაბილიტაცია და მოვლა-
744.5 
641.6 
619.8 
21.8 
604.8 
582.5 
22.3 
01 
შენახვა  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
20.0 
40.6 
18.8 
21.8 
40.4 
18.1 
22.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
724.5 
601.0 
601.0 
0.0 
564.4 
564.4 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
01 
მშენებლობა, რეაბილიტაცია 
0.0 
151.7 
151.7 
0.0 
147.4 
147.4 
0.0 
02 
და მოვლა-შენახვა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
21.6 
21.6 
0.0 
21.1 
21.1 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
130.1 
130.1 
0.0 
126.3 
126.3 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კომუნალური 
03 
ინფრასტრუქტურის 
968.1 
2,039.7 
1,527.5 
512.2 
1,931.0 
1,466.8 
464.2 
02 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
და ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
494.7 
698.3 
193.1 
505.2 
650.2 
192.9 
457.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
473.4 
1,337.1 
1,334.4 
2.7 
1,276.6 
1,273.9 
2.7 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
4.3 
0.0 
4.3 
4.2 
0.0 
4.2 
03 
02 
გარე განათება 
150.0 
222.0 
36.8 
185.2 
227.3 
36.8 
190.5 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
150.0 
222.0 
36.8 
185.2 
227.3 
36.8 
190.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
წყლის სისტემის 
02 
რეაბილიტაცია და 
9.1 
699.2 
672.1 
27.1 
677.8 
651.1 
26.7 
02 
ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
9.1 
25.8 
3.0 
22.8 
25.5 
3.0 
22.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
669.1 
669.1 
0.0 
648.1 
648.1 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  

  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
4.3 
0.0 
4.3 
4.2 
0.0 
4.2 
03 
მუნიციპალიტეტის 
02 
საკუთრებაში არსებული 
473.4 
802.1 
762.9 
39.2 
741.2 
723.2 
18.0 
03  
აქტივების რეაბილიტაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
135.0 
98.5 
36.5 
113.6 
98.3 
15.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
473.4 
667.1 
664.4 
2.7 
627.6 
624.9 
2.7 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
სანიაღვრე არხების 
02 
მშენებლობა რეაბილიტაცია 
0.0 
3.4 
0.9 
2.5 
2.9 
0.9 
2.0 
04  
და ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
2.5 
0.0 
2.5 
2.0 
0.0 
2.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
0.9 
0.9 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
დასუფთავების 
02 
335.6 
313.0 
54.8 
258.2 
281.8 
54.8 
227.0 
ღონისძიებები 
05  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
335.6 
313.0 
54.8 
258.2 
281.8 
54.8 
227.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სარწყავი არხებისა და 
03 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 
0.0 
447.5 
433.5 
14.0 
47.5 
33.5 
14.0 
04 
მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
447.5 
433.5 
14.0 
47.5 
33.5 
14.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
სოფლის მხარდაჭერის 
835.2 
841.0 
841.0 
0.0 
827.1 
827.1 
0.0 
05 
პროგრამა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
558.7 
791.1 
791.1 
0.0 
779.2 
779.2 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
276.5 
49.9 
49.9 
0.0 
47.9 
47.9 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
განათლება 
1,196.8 
1,312.2 
187.5 
1,124.7 
1,274.2 
187.5 
1,086.7 
00 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1,196.8 
1,312.2 
187.5 
1,124.7 
1,274.2 
187.5 
1,086.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
სკოლამდელი განათლების 
850.4 
943.2 
141.3 
801.9 
915.6 
141.3 
774.3 
01 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  

  
ხარჯები 
850.4 
943.2 
141.3 
801.9 
915.6 
141.3 
774.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
საჯარო სკოლების 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსწავლე–ახალგაზრდობის 
04 
კლასგარეშე და სკოლის 
266.8 
285.3 
34.3 
251.0 
279.4 
34.3 
245.1 
03 
გარეშე მუშაობის 
ხელშეწყობის პროგრამა  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
266.8 
285.3 
34.3 
251.0 
279.4 
34.3 
245.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
პროფესიული განათლება 
79.6 
83.7 
11.9 
71.8 
79.2 
11.9 
67.3 
04 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
79.6 
83.7 
11.9 
71.8 
79.2 
11.9 
67.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურა, რელიგია 
05 
ახალგაზრდული და 
831.9 
995.8 
140.7 
855.1 
924.9 
140.0 
784.9 
00 
სპორტული ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
831.9 
995.8 
140.7 
855.1 
924.9 
140.0 
784.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სპორტის განვითარების 
412.8 
480.1 
75.9 
404.2 
462.1 
75.2 
386.9 
01 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
412.8 
480.1 
75.9 
404.2 
462.1 
75.2 
386.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სპორტული ღონისძიებების 
01 
17.7 
23.5 
3.2 
20.3 
15.7 
3.2 
12.5 
დაფინანსება 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
17.7 
23.5 
3.2 
20.3 
15.7 
3.2 
12.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
05 
საფეხბურთო კლუბი 
01 
286.4 
326.6 
59.9 
266.7 
323.6 
59.8 
263.8 
,,კოლხეთის" ხელშეწყობის 
02 
ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
286.4 
326.6 
59.9 
266.7 
323.6 
59.8 
263.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სტადიონების მშენებლობა 
01 
რეაბილიტაცია და მოვლა-
12.0 
15.0 
0.0 
15.0 
14.8 
0.0 
14.8 
03 
შენახვის ხარჯები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
12.0 
15.0 
0.0 
15.0 
14.8 
0.0 
14.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
ფეხბურთის განვითარების 
01 
96.7 
115.0 
12.8 
102.2 
108.0 
12.2 
95.8 
ხელშეწყობა 
04 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
96.7 
115.0 
12.8 
102.2 
108.0 
12.2 
95.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
კულტურის განვითარების 
408.3 
499.4 
64.0 
435.4 
453.8 
64.0 
389.8 
02 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
408.3 
499.4 
64.0 
435.4 
453.8 
64.0 
389.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურული 
05 
ტრადიციების დაცვისა და 
02 
366.3 
425.9 
57.5 
368.4 
398.5 
57.5 
341.0 
ღირსეული განვითარების 
01 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
366.3 
425.9 
57.5 
368.4 
398.5 
57.5 
341.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 
5.5 
12.0 
0.0 
12.0 
3.9 
0.0 
3.9 
02 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
5.5 
12.0 
0.0 
12.0 
3.9 
0.0 
3.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
კულტურული 
02 
მემკვიდრეობის 
0.0 
17.5 
0.0 
17.5 
12.0 
0.0 
12.0 
03 
ღონისძიებების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
17.5 
0.0 
17.5 
12.0 
0.0 
12.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
ტელერადიო მაუწყებლობა 
02 
და საგამომცემლო 
36.5 
44.0 
6.5 
37.5 
39.4 
6.5 
32.9 
04 
საქმიანობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
36.5 
44.0 
6.5 
37.5 
39.4 
6.5 
32.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
ახალგაზრდული 
6.2 
11.5 
0.4 
11.1 
4.3 
0.4 
3.9 
03 
პროგრამების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
6.2 
11.5 
0.4 
11.1 
4.3 
0.4 
3.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
რელიგიური 
05 
ორგანიზაციების 
4.6 
4.8 
0.4 
4.4 
4.7 
0.4 
4.3 
04 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
4.6 
4.8 
0.4 
4.4 
4.7 
0.4 
4.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
06 
ჯანმრთელობისა დაცვა და  
389.4 
493.2 
78.6 
414.6 
456.8 
76.6 
380.2 
00 
სოციალური 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
389.4 
493.2 
78.6 
414.6 
456.8 
76.6 
380.2 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
საზოგადოებრივი 
107.9 
100.5 
0.0 
100.5 
97.1 
0.0 
97.1 
01 
ჯანდაცვის მომსახურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
107.9 
100.5 
0.0 
100.5 
97.1 
0.0 
97.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის დამატებითი 
06 
ამბულატორიული 
14.1 
23.4 
1.4 
22.0 
19.3 
1.4 
17.9 
02 
სამედიცინო დახმარების 
პროგრამა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
14.1 
23.4 
1.4 
22.0 
19.3 
1.4 
17.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
მოსახლეობის სოციალური 
196.5 
219.8 
28.4 
191.4 
202.3 
27.5 
174.8 
03 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
196.5 
219.8 
28.4 
191.4 
202.3 
27.5 
174.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
ავადმყოფთა სოციალური 
03 
47.5 
75.4 
13.0 
62.4 
66.6 
12.0 
54.6 
დახმარება 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
47.5 
75.4 
13.0 
62.4 
66.6 
12.0 
54.6 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სარიტუალო მომსახურება 
06 
(ომის ვეტერანთა და 
03 
2.9 
5.0 
0.0 
5.0 
4.1 
0.0 
4.1 
დევნილთა დაკრძალვის 
02 
ხარჯები) 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
2.9 
5.0 
0.0 
5.0 
4.1 
0.0 
4.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მეორე მსოფლიო ომის 
06 
ვეტერანთა და ჩერნობილით 
03 
2.4 
3.2 
0.0 
3.2 
3.1 
0.0 
3.1 
დაზარალებულთა სოც. 
03 
უზრუნველყოფის ხარჯები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
2.4 
3.2 
0.0 
3.2 
3.1 
0.0 
3.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მრავალშვილიანი 
ოჯახებისა (4 შვილი და 
06 
მეტი), დედ-მამით ობოლი 
03 
ბავშვების და 100 წელს 
12.2 
11.7 
0.0 
11.7 
11.7 
0.0 
11.7 
04 
გადაცილებულთა 
ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
12.2 
11.7 
0.0 
11.7 
11.7 
0.0 
11.7 

არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
უმწეოთა სასადილო და 
03 
ხანდაზმულთა ბინაზე 
80.7 
71.5 
7.7 
63.8 
69.3 
7.8 
61.5 
05 
მომსახურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
80.7 
71.5 
7.7 
63.8 
69.3 
7.8 
61.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 ბავშვის შეძენასთან 
06 
დაკავშირებული 
03 
45.0 
49.0 
7.2 
41.8 
43.6 
7.2 
36.4 
ერთჯერადი დახმარების 
06 
ხარჯი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
45.0 
49.0 
7.2 
41.8 
43.6 
7.2 
36.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
უმწეო კატეგორიაზე 
03 
სასმელი წყლის ხარჯის 
5.8 
4.0 
0.5 
3.5 
3.9 
0.5 
3.4 
07 
ანაზღაურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
5.8 
4.0 
0.5 
3.5 
3.9 
0.5 
3.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
 უმწეოთა ერთჯერადი 
54.5 
59.0 
8.7 
50.3 
55.4 
8.7 
46.7 
04 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
54.5 
59.0 
8.7 
50.3 
55.4 
8.7 
46.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხანძრითა და სტიქიით 
06 
დაზარალებულთა 
10.3 
54.1 
34.1 
20.0 
46.3 
33.0 
13.3 
05 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
10.3 
54.1 
34.1 
20.0 
46.3 
33.0 
13.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის სოციალური 
06 
მდგომარეობისა და 
6.1 
36.4 
6.0 
30.4 
36.4 
6.0 
30.4 
06 
საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
6.1 
36.4 
6.0 
30.4 
36.4 
6.0 
30.4 

არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი N5 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
2016 წლის 29 თებერვლის  N19  განკარგულებისა 
 
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 
 
ნქ

ონ

2014  
2015 წლის  იანვარ-
რი 
დასახელება 
2015  წლის გეგმა 
ფუ
ცი
ალ
კოდ
წლის 
დეკემბრის ფაქტი 

ფაქტი 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმ
სახელმ
წიფო 
წიფო 
ბიუჯე
ბიუჯე
ტის 
საკუთა
ტის 
საკუთა
სულ 
ფონდე
რი 
სულ 
ფონდე
რი 
ბიდან 
შემოსა
ბიდან 
შემოსა
გამოყო
ვლები 
გამოყო
ვლები 
ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო 
701 
2,627.8 
2,307.7 
463.1 
1,844.6 
2,140.6 
445.6 
1,695.0 
მომსახურება 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი ორგანოების 
7011 
საქმიანობის უზრუნველყოფა, 
2,063.3 
2,223.2 
443.1 
1,780.1 
2,056.1 
425.6 
1,630.5 
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო ურთიერთობები 
აღმასრულებელი და 
70111  წარმომადგენლობითი ორგანოების 
2,004.4 
2,210.2 
443.1 
1,767.1 
2,056.1 
425.6 
1,630.5 
საქმიანობის უზრუნველყოფა 
70112  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 
58.9 
13.0 
0.0 
13.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7016 
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები  
564.5 
84.5 
20.0 
64.5 
84.5 
20.0 
64.5 
702 
თავდაცვა 
100.0 
114.5 
0.0 
114.5 
102.2 
0.0 
102.2 
საზოგადოებრივი წესრიგი და 
703 
405.2 
411.0 
0.0 
411.0 
407.9 
0.0 
407.9 
უსაფრთხოება 
7032 
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 
405.2 
411.0 
0.0 
411.0 
407.9 
0.0 
407.9 
704 
ეკონომიკური საქმიანობა 
1,585.8 
2,118.2 
2,052.0 
66.2 
1,663.2 
1,596.5 
66.7 
სოფლის მეურნეობა, სატყეო 
7042 
მეურნეობა, მეთევზეობა და 
6.1 
483.9 
439.5 
44.4 
83.9 
39.5 
44.4 
მონადირეობა 
70421  სოფლის მეურნეობა 
6.1 
483.9 
439.5 
44.4 
83.9 
39.5 
44.4 
7045 
ტრანსპორტი 
744.5 
793.3 
771.5 
21.8 
752.2 
729.9 
22.3 
საავტომობილო ტრანსპორტი და 
70451 
744.5 
793.3 
771.5 
21.8 
752.2 
729.9 
22.3 
გზები 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
7049 
835.2 
841.0 
841.0 
0.0 
827.1 
827.1 
0.0 
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 
705 
გარემოს დაცვა 
335.6 
316.4 
55.7 
260.7 
284.7 
55.7 
229.0 
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება 
7051 
335.6 
313.0 
54.8 
258.2 
281.8 
54.8 
227.0 
და განადგურება 
7052 
ჩამდინარე წყლების მართვა 
0.0 
3.4 
0.9 
2.5 
2.9 
0.9 
2.0 
706 
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 
632.5 
1,719.0 
1,471.8 
247.2 
1,642.1 
1,411.1 
231.0 
7063 
წყალმომარაგება 
9.1 
694.9 
672.1 
22.8 
673.6 
651.1 
22.5 
7064 
გარე განათება 
150.0 
222.0 
36.8 
185.2 
227.3 
36.8 
190.5 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
7066 
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ 
473.4 
802.1 
762.9 
39.2 
741.2 
723.2 
18.0 
მეურნეობაში 
707 
ჯანმრთელობის დაცვა 
122.0 
123.9 
1.4 
122.5 
116.4 
1.4 
115.0 
7072 
ამბულატორიული მომსახურება 
14.1 
23.4 
1.4 
22.0 
19.3 
1.4 
17.9 
საშუალო სამედიცინო პერსონალის 
70724 
14.1 
23.4 
1.4 
22.0 
19.3 
1.4 
17.9 
მომსახურება 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 
7074 
107.9 
100.5 
0.0 
100.5 
97.1 
0.0 
97.1 
მომსახურება 
708 
დასვენება, კულტურა და რელიგია 
831.9 
995.8 
140.7 
855.1 
924.9 
140.0 
784.9 
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის 
7081 
412.8 
480.1 
75.9 
404.2 
462.1 
75.2 
386.9 
სფეროში 
7082 
მომსახურება კულტურის სფეროში 
371.8 
455.4 
57.5 
397.9 
414.4 
57.5 
356.9 
ტელერადიომაუწყებლობა და 
7083 
36.5 
44.0 
6.5 
37.5 
39.4 
6.5 
32.9 
საგამომცემლო საქმიანობა 
რელიგიური და სხვა სახის 
7084 
10.8 
16.3 
0.8 
15.5 
9.0 
0.8 
8.2 
საზოგადოებრივი საქმიანობა 
709 
განათლება 
1,196.8 
1,312.2 
187.5 
1,124.7 
1,274.2 
187.5 
1,086.7 

7091 
სკოლამდელი აღზრდა 
850.4 
943.2 
141.3 
801.9 
915.6 
141.3 
774.3 
7093 
პროფესიული განათლება 
79.6 
83.7 
11.9 
71.8 
79.2 
11.9 
67.3 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
7098 
266.8 
285.3 
34.3 
251.0 
279.4 
34.3 
245.1 
საქმიანობა განათლების სფეროში 
710 
სოციალური დაცვა 
261.3 
332.9 
71.2 
261.7 
304.0 
69.2 
234.8 
ავადმყოფთა და შეზღუდული 
7101 
შესაძლებლობის მქონე პირთა 
47.5 
75.4 
13.0 
62.4 
66.6 
12.0 
54.6 
სოციალური დაცვა 
71011  ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 
47.5 
75.4 
13.0 
62.4 
66.6 
12.0 
54.6 
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური 
7104 
111.7 
119.7 
15.9 
103.8 
110.7 
15.9 
94.8 
დაცვა 
7105 
უმუშევართა სოციალური დაცვა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7106 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სოციალური გაუცხოების საკითხები, 
7107 
რომლებიც არ ექვემდებარება 
80.7 
71.5 
7.7 
63.8 
69.3 
7.8 
61.5 
კლასიფიკაციას 
სხვა არაკლასიფიცირებული 
7109 
საქმიანობა სოციალური დაცვის 
21.4 
66.3 
34.6 
31.7 
57.4 
33.5 
23.9 
სფეროში 
  
სულ 
8,098.9 
9,751.6 
4,443.4 
5,308.2 
8,860.2 
3,907.0 
4,953.2