ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
დანართი N2
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 29 თებერვლის N19 განკარგულებისა
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
2015 წლის იანვარ- დეკემბრის
2015 წლის გეგმა
ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ
წიფო
2014
ბიუჯეტ
სახელმწიფო
დასახელება
წლის
ის
ბიუჯეტის
საკუთარი
საკუთარი
ფაქტი
სულ
სულ
ფონდებ
ფონდებიდან
შემოსავლ
შემოსავლ
იდან
გამოყოფილი
ები
ები
გამოყო
ტრანსფერები
ფილი
ტრანსფ
ერები
შემოსავლები
8,210.1
9,646.7
4,399.1
5,247.6
9,507.7
4,326.3
5,181.4
გადასახადები
4,266.9
3,000.0
0.0
3,000.0
2,830.5
0.0
2,830.5
გრანტები
3,355.8
6,170.9
4,399.1
1,771.8
6,086.4
4,326.3
1,760.1
სხვა შემოსავლები
587.4
475.8
0.0
475.8
590.8
0.0
590.8
ხარჯები
6,349.3
7,141.0
1,894.5
5,246.5
6,759.7
1,861.0
4,898.7
შრომის ანაზღაურება
1,829.2
1,610.0
351.3
1,258.7
1,561.4
351.0
1,210.4
საქონელი და მომსახურება
1,580.4
1,692.2
930.0
762.2
1,501.7
899.6
602.1
ძირითადი კაპიტალის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომსახურება
პროცენტი
97.0
84.5
20.0
64.5
84.5
20.0
64.5
სუბსიდიები
2,656.9
2,880.4
415.8
2,464.6
2,771.9
415.1
2,356.8
გრანტები
0.0
395.5
0.0
395.5
395.5
0.0
395.5
სოციალური უზრუნველყოფა
183.0
332.5
44.5
288.0
301.7
43.6
258.1
სხვა ხარჯები
2.8
145.9
132.9
13.0
143.0
131.7
11.3
საოპერაციო სალდო
1,860.8
2,505.7
2,504.6
1.1
2,748.0
2,465.3
282.7
არაფინანსური აქტივების
1,696.8
2,407.0
2,548.9
-141.9
1,961.5
2,046.0
-84.5
ცვლილება
ზრდა
1,749.6
2,610.6
2,548.9
61.7
2,100.5
2,046.0
54.5
კლება
52.8
203.6
0.0
203.6
139.0
0.0
139.0
მთლიანი სალდო
164.0
98.7
-44.3
143.0
786.5
419.3
367.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება
61.9
-36.5
-82.7
46.2
669.9
390.6
279.3
ზრდა
247.3
46.2
0.0
46.2
669.9
390.6
279.3
ვალუტა და დეპოზიტები
247.3
46.2
46.2
669.9
390.6
279.3
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
185.4
82.7
82.7
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
185.4
82.7
82.7
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-102.1
-135.2
-38.4
-96.8
-116.6
-28.7
-87.9
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
102.1
135.2
38.4
96.8
116.6
28.7
87.9
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
102.1
135.2
38.4
96.8
116.6
28.7
87.9
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N3
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 29 თებერვლის N19 განკარგულებისა
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
2015 წლის იანვარ-
2015 წლის გეგმა
დეკემბრის ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ
სახელმ
წიფო
წიფო
2014
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება
კოდი
წლის
ტის
საკუთა
ტის
საკუთა
ფაქტი
სულ
ფონდე
რი
სულ
ფონდე
რი
ბიდან
შემოსა
ბიდან
შემოსა
გამოყო
ვლები
გამოყო
ვლები
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
შემოსულობები
8,262.9
9,850.3
4,399.1
5,451.2
9,646.7
4,326.3
5,320.4
შემოსავლები
1
8,210.1
9,646.7
4,399.1
5,247.6
9,507.7
4,326.3
5,181.4
არაფინანსური აქტივების კლება
31
52.8
203.6
0.0
203.6
139.0
0.0
139.0
შემოსავლები
1
8,210.1
9,646.7
4,399.1
5,247.6
9,507.7
4,326.3
5,181.4
გადასახადები
11
4,266.9
3,000.0
0.0
3,000.0
2,830.5
0.0
2,830.5
ქონების გადასახადი
113
4,266.9
3,000.0
0.0
3,000.0
2,830.5
0.0
2,830.5
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე
113111
2,171.5
1,168.0
1,168.0
443.9
443.9
(გარდა მიწისა)
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა
113113
1.7
2.0
0.0
2.0
1.3
0.0
1.3
მიწისა)
ეკონომიკური საქმიანობისთვის
1131131
1.0
2.0
2.0
1.0
1.0
გამოყენებულ ქონებაზე
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის
1131132
0.7
0.0
0.3
0.3
გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
113114
284.1
220.0
0.0
220.0
260.5
0.0
260.5
მიწაზე
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
87.1
90.0
90.0
111.6
111.6
იურიდიულ პირებიდან
1131142
197.0
130.0
130.0
148.9
148.9
არასასოფლო-სამეურნეო
113115
1,809.6
1,610.0
0.0
1,610.0
2,124.8
0.0
2,124.8
დანიშნულების მიწაზე
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
30.3
10.0
10.0
25.9
25.9
იურიდიულ პირებიდან
1131152
1,779.3
1,600.0
1,600.0
2,098.9
2,098.9
გრანტები
13
3,355.8
6,170.9
4,399.1
1,771.8
6,086.4
4,326.3
1,760.1
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
133
0.0
0.0
0.0
ტრანსფერი
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
133
3,355.8
6,170.9
4,399.1
1,771.8
6,086.4
4,326.3
1,760.1
გამოყოფილი ტრანსფერი
ბიუჯეტით გათვალისწინებული
1311
220.0
2,771.8
1,000.0
1,771.8
2,760.1
1,000.0
1,760.1
ტრანსფერები
გათანაბრებითი ტრანსფერი
0.0
1,551.8
1,551.8
1,551.8
1,551.8
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
220.0
220.0
220.0
208.3
208.3
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
ინფრასტრუქტურის
0.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
1,000.0
განვითარებისათვის და სხვა
მიმდინარე ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
ფონდებიდან გამოყოფილი
1312
3,135.8
3,399.1
3,399.1
0.0
3,326.3
3,326.3
0.0
ტრანსფერები
სულ რეგიონებში
განსახორციელებელი პროექტების
1,941.2
2,558.1
2,558.1
2,498.2
2,498.2
ფონდი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
844.6
841.0
841.0
828.1
828.1
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
350.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
0.0
0.0
0.0
ფონდი
სხვა შემოსავლები
14
587.4
475.8
0.0
475.8
590.8
0.0
590.80
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
226.5
115.0
0.0
115.0
189.4
0.0
189.4
პროცენტები
1411
15.7
0.0
0.6
0.6
რენტა
1415
210.8
115.0
0.0
115.0
188.8
0.0
188.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი
14151
198.2
115.0
115.0
185.1
185.1
რესურსებით სარგებლობისათვის
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და
მართვაში (უზურფრუქტი,
14154
12.6
0.0
3.7
3.7
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
საქონლისა და მომსახურების
142
84.8
135.8
0.0
135.8
154.2
0.0
154.2
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები
1422
44.6
43.8
0.0
43.8
81.1
0.0
81.1
და გადასახდელები
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
4.0
6.0
6.0
40.0
40.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის
14229
0.0
0.0
0.0
0.0
გადაღების მოსაკრებელი
სამხედრო სავალდებულო
სამსახურის გადავადების
142212
0.2
0.0
0.0
0.0
მოსაკრებელი
ადგილობრივი მოსაკრებელი
დასახლებული ტერიტორიის
142214
40.4
37.8
37.8
41.1
41.1
დასუფთავებისათვის
არასაბაზრო წესით გაყიდული
1423
40.2
92.0
0.0
92.0
73.1
0.0
73.1
საქონელი და მომსახურება
შემოსავლები მომსახურების
14232
40.2
92.0
92.0
73.1
73.1
გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
275.2
225.0
225.0
247.2
247.2
შერეული და სხვა
145
0.9
0.0
0.0
არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების კლება
31
52.8
203.6
0.0
203.6
139.0
0.0
139.0
ძირითადი აქტივები
311
41.2
0.0
2.9
2.9
მატერიალური მარაგები
312
0.5
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
11.1
203.6
0.0
203.6
136.1
0.0
136.1
მიწა
3141
11.1
203.6
203.6
136.1
136.1
დანართი N4
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 29 თებერვლის N19 განკარგულებისა
ხობის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
2015 წლის იანვარ-დეკემბრის
2015 წლის გეგმა
ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმწ
ი
იფო
2014
ბიუჯეტი
კოდ
სახელმწიფო
დასახელება
წლის
ს
ბიუჯეტის
საკუთარი
საკუთარი
ფაქტი
სულ
სულ
ფონდები
ორგ.
ფონდებიდან
შემოსავლ
შემოსავლ
დან
გამოყოფილი
ები
ები
გამოყოფ
ტრანსფერები
ილი
ტრანსფე
რები
ხობის მუნიციპალიტეტი
8,201.0
9,886.8
4,481.8
5,405.0
8,976.8
3,935.7
5,041.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
180.0
163.0
0.0
163.0
163.0
0.0
163.0
ხარჯები
6,349.3
7,141.0
1,894.5
5,246.5
6,759.7
1,861.0
4,898.7
შრომის ანაზღაურება
1,829.2
1,610.0
351.3
1,258.7
1,561.4
351.0
1,210.4
არაფინანსური აქტივების
1,749.6
2,610.6
2,548.9
61.7
2,100.5
2,046.0
54.5
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
102.1
135.2
38.4
96.8
116.6
28.7
87.9
წარმომადგენლობითი და
01
აღმასრულებელი
2,729.9
2,438.6
501.5
1,937.1
2,253.0
474.3
1,778.7
00
ორგანოების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
121.0
155.0
0.0
155.0
155.0
0.0
155.0
ხარჯები
2,355.8
2,264.9
463.1
1,801.8
2,103.6
445.6
1,658.0
შრომის ანაზღაურება
1,424.1
1,513.9
351.3
1,162.6
1,467.4
351.0
1,116.4
არაფინანსური აქტივების
272.0
42.8
0.0
42.8
37.0
0.0
37.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
102.1
130.9
38.4
92.5
112.4
28.7
83.7
01
ხობის მუნიციპალიტეტის
471.3
575.0
104.5
470.5
528.0
104.2
423.8
01
საკრებულო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
27.0
27.0
27.0
27.0
ხარჯები
468.7
569.0
104.5
464.5
523.5
104.2
419.3
შრომის ანაზღაურება
351.5
376.0
86.9
289.1
370.2
86.8
283.4
არაფინანსური აქტივების
2.6
6.0
0.0
6.0
4.5
0.0
4.5
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
ხობის მუნიციპალიტეტის
1,533.1
1,635.3
338.6
1,296.7
1,528.1
321.4
1,206.7
02
გამგეობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
128.0
128.0
128.0
128.0
ხარჯები
1,513.6
1,598.4
338.6
1,259.8
1,495.6
321.4
1,174.2
შრომის ანაზღაურება
1,072.6
1,137.9
264.4
873.5
1,097.2
264.2
833.0
არაფინანსური აქტივების
19.5
36.8
0.0
36.8
32.5
0.0
32.5
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
01
სარეზერვო ფონდი
58.9
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
03
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
58.9
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
წინა წლებში წარმოქმნილი
666.6
215.3
58.4
156.9
196.9
48.7
148.2
05
დავალიანებების დაფარვის
ფონდი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
314.6
84.5
20.0
64.5
84.5
20.0
64.5
არაფინანსური აქტივების
249.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
102.1
130.8
38.4
92.4
112.4
28.7
83.7
თავდაცვა,
02
საზოგადოებრივი წესრიგი
505.2
525.5
0.0
525.5
510.1
0.0
510.1
00
და უსაფრთხოება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
59.0
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
502.0
523.3
0.0
523.3
509.3
0.0
509.3
შრომის ანაზღაურება
405.1
96.1
0.0
96.1
94.0
0.0
94.0
არაფინანსური აქტივების
3.2
2.2
0.0
2.2
0.8
0.0
0.8
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
საგანგებო სიტუაციების
405.2
411.0
0.0
411.0
407.9
0.0
407.9
01
მართვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
51.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
404.0
411.0
0.0
411.0
407.9
0.0
407.9
შრომის ანაზღაურება
343.1
24.5
0.0
24.5
24.4
0.0
24.4
არაფინანსური აქტივების
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქვეყნის
02
თავდაცვისუნარიანობის
100.0
114.5
0.0
114.5
102.2
0.0
102.2
03
ამაღლების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
98.0
112.3
0.0
112.3
101.4
0.0
101.4
შრომის ანაზღაურება
62.0
71.6
0.0
71.6
69.6
0.0
69.6
არაფინანსური აქტივების
2.0
2.2
0.0
2.2
0.8
0.0
0.8
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის
03
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
2,547.8
4,121.5
3,573.5
548.0
3,557.8
3,057.3
500.5
00
და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,073.4
1,551.6
1,024.6
527.0
1,490.9
1,011.3
479.6
არაფინანსური აქტივების
1,474.4
2,565.6
2,548.9
16.7
2,062.7
2,046.0
16.7
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
4.3
0.0
4.3
4.2
0.0
4.2
საგზაო ინფრასტრუქტურის
03
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
744.5
793.3
771.5
21.8
752.2
729.9
22.3
01
და მოვლა შენახვა (გზები და
ხიდები)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.0
62.2
40.4
21.8
61.5
39.2
22.3
არაფინანსური აქტივების
724.5
731.1
731.1
0.0
690.7
690.7
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
გზების მშენებლობა,
01
რეაბილიტაცია და მოვლა-
744.5
641.6
619.8
21.8
604.8
582.5
22.3
01
შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.0
40.6
18.8
21.8
40.4
18.1
22.3
არაფინანსური აქტივების
724.5
601.0
601.0
0.0
564.4
564.4
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
ხიდების, ხიდ-ბოგირების
01
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
0.0
151.7
151.7
0.0
147.4
147.4
0.0
02
და მოვლა-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
21.6
21.6
0.0
21.1
21.1
0.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
130.1
130.1
0.0
126.3
126.3
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური
03
ინფრასტრუქტურის
968.1
2,039.7
1,527.5
512.2
1,931.0
1,466.8
464.2
02
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
494.7
698.3
193.1
505.2
650.2
192.9
457.3
არაფინანსური აქტივების
473.4
1,337.1
1,334.4
2.7
1,276.6
1,273.9
2.7
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
4.3
0.0
4.3
4.2
0.0
4.2
03
02
გარე განათება
150.0
222.0
36.8
185.2
227.3
36.8
190.5
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
150.0
222.0
36.8
185.2
227.3
36.8
190.5
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
წყლის სისტემის
02
რეაბილიტაცია და
9.1
699.2
672.1
27.1
677.8
651.1
26.7
02
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
9.1
25.8
3.0
22.8
25.5
3.0
22.5
არაფინანსური აქტივების
0.0
669.1
669.1
0.0
648.1
648.1
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
4.3
0.0
4.3
4.2
0.0
4.2
03
მუნიციპალიტეტის
02
საკუთრებაში არსებული
473.4
802.1
762.9
39.2
741.2
723.2
18.0
03
აქტივების რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
135.0
98.5
36.5
113.6
98.3
15.3
არაფინანსური აქტივების
473.4
667.1
664.4
2.7
627.6
624.9
2.7
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
სანიაღვრე არხების
02
მშენებლობა რეაბილიტაცია
0.0
3.4
0.9
2.5
2.9
0.9
2.0
04
და ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
2.5
0.0
2.5
2.0
0.0
2.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.9
0.9
0.0
0.9
0.9
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
დასუფთავების
02
335.6
313.0
54.8
258.2
281.8
54.8
227.0
ღონისძიებები
05
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
335.6
313.0
54.8
258.2
281.8
54.8
227.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარწყავი არხებისა და
03
ნაპირსამაგრი ჯებირების
0.0
447.5
433.5
14.0
47.5
33.5
14.0
04
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
447.5
433.5
14.0
47.5
33.5
14.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
სოფლის მხარდაჭერის
835.2
841.0
841.0
0.0
827.1
827.1
0.0
05
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
558.7
791.1
791.1
0.0
779.2
779.2
0.0
არაფინანსური აქტივების
276.5
49.9
49.9
0.0
47.9
47.9
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
განათლება
1,196.8
1,312.2
187.5
1,124.7
1,274.2
187.5
1,086.7
00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,196.8
1,312.2
187.5
1,124.7
1,274.2
187.5
1,086.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
სკოლამდელი განათლების
850.4
943.2
141.3
801.9
915.6
141.3
774.3
01
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
850.4
943.2
141.3
801.9
915.6
141.3
774.3
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
საჯარო სკოლების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსწავლე–ახალგაზრდობის
04
კლასგარეშე და სკოლის
266.8
285.3
34.3
251.0
279.4
34.3
245.1
03
გარეშე მუშაობის
ხელშეწყობის პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
266.8
285.3
34.3
251.0
279.4
34.3
245.1
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
პროფესიული განათლება
79.6
83.7
11.9
71.8
79.2
11.9
67.3
04
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
79.6
83.7
11.9
71.8
79.2
11.9
67.3
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურა, რელიგია
05
ახალგაზრდული და
831.9
995.8
140.7
855.1
924.9
140.0
784.9
00
სპორტული ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
831.9
995.8
140.7
855.1
924.9
140.0
784.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სპორტის განვითარების
412.8
480.1
75.9
404.2
462.1
75.2
386.9
01
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
412.8
480.1
75.9
404.2
462.1
75.2
386.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სპორტული ღონისძიებების
01
17.7
23.5
3.2
20.3
15.7
3.2
12.5
დაფინანსება
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.7
23.5
3.2
20.3
15.7
3.2
12.5
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის მუნიციპალიტეტის
05
საფეხბურთო კლუბი
01
286.4
326.6
59.9
266.7
323.6
59.8
263.8
,,კოლხეთის" ხელშეწყობის
02
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
286.4
326.6
59.9
266.7
323.6
59.8
263.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სტადიონების მშენებლობა
01
რეაბილიტაცია და მოვლა-
12.0
15.0
0.0
15.0
14.8
0.0
14.8
03
შენახვის ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.0
15.0
0.0
15.0
14.8
0.0
14.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
ფეხბურთის განვითარების
01
96.7
115.0
12.8
102.2
108.0
12.2
95.8
ხელშეწყობა
04
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
96.7
115.0
12.8
102.2
108.0
12.2
95.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
კულტურის განვითარების
408.3
499.4
64.0
435.4
453.8
64.0
389.8
02
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
408.3
499.4
64.0
435.4
453.8
64.0
389.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურული
05
ტრადიციების დაცვისა და
02
366.3
425.9
57.5
368.4
398.5
57.5
341.0
ღირსეული განვითარების
01
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
366.3
425.9
57.5
368.4
398.5
57.5
341.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
02
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
5.5
12.0
0.0
12.0
3.9
0.0
3.9
02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.5
12.0
0.0
12.0
3.9
0.0
3.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
კულტურული
02
მემკვიდრეობის
0.0
17.5
0.0
17.5
12.0
0.0
12.0
03
ღონისძიებების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
17.5
0.0
17.5
12.0
0.0
12.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
ტელერადიო მაუწყებლობა
02
და საგამომცემლო
36.5
44.0
6.5
37.5
39.4
6.5
32.9
04
საქმიანობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36.5
44.0
6.5
37.5
39.4
6.5
32.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
ახალგაზრდული
6.2
11.5
0.4
11.1
4.3
0.4
3.9
03
პროგრამების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.2
11.5
0.4
11.1
4.3
0.4
3.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რელიგიური
05
ორგანიზაციების
4.6
4.8
0.4
4.4
4.7
0.4
4.3
04
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
4.6
4.8
0.4
4.4
4.7
0.4
4.3
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
06
ჯანმრთელობისა დაცვა და
389.4
493.2
78.6
414.6
456.8
76.6
380.2
00
სოციალური
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
389.4
493.2
78.6
414.6
456.8
76.6
380.2
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
საზოგადოებრივი
107.9
100.5
0.0
100.5
97.1
0.0
97.1
01
ჯანდაცვის მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
107.9
100.5
0.0
100.5
97.1
0.0
97.1
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის დამატებითი
06
ამბულატორიული
14.1
23.4
1.4
22.0
19.3
1.4
17.9
02
სამედიცინო დახმარების
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
14.1
23.4
1.4
22.0
19.3
1.4
17.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
მოსახლეობის სოციალური
196.5
219.8
28.4
191.4
202.3
27.5
174.8
03
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
196.5
219.8
28.4
191.4
202.3
27.5
174.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
ავადმყოფთა სოციალური
03
47.5
75.4
13.0
62.4
66.6
12.0
54.6
დახმარება
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
47.5
75.4
13.0
62.4
66.6
12.0
54.6
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარიტუალო მომსახურება
06
(ომის ვეტერანთა და
03
2.9
5.0
0.0
5.0
4.1
0.0
4.1
დევნილთა დაკრძალვის
02
ხარჯები)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.9
5.0
0.0
5.0
4.1
0.0
4.1
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მეორე მსოფლიო ომის
06
ვეტერანთა და ჩერნობილით
03
2.4
3.2
0.0
3.2
3.1
0.0
3.1
დაზარალებულთა სოც.
03
უზრუნველყოფის ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2.4
3.2
0.0
3.2
3.1
0.0
3.1
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა (4 შვილი და
06
მეტი), დედ-მამით ობოლი
03
ბავშვების და 100 წელს
12.2
11.7
0.0
11.7
11.7
0.0
11.7
04
გადაცილებულთა
ერთჯერადი დახმარების
ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.2
11.7
0.0
11.7
11.7
0.0
11.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეოთა სასადილო და
03
ხანდაზმულთა ბინაზე
80.7
71.5
7.7
63.8
69.3
7.8
61.5
05
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
80.7
71.5
7.7
63.8
69.3
7.8
61.5
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბავშვის შეძენასთან
06
დაკავშირებული
03
45.0
49.0
7.2
41.8
43.6
7.2
36.4
ერთჯერადი დახმარების
06
ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
45.0
49.0
7.2
41.8
43.6
7.2
36.4
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეო კატეგორიაზე
03
სასმელი წყლის ხარჯის
5.8
4.0
0.5
3.5
3.9
0.5
3.4
07
ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.8
4.0
0.5
3.5
3.9
0.5
3.4
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეოთა ერთჯერადი
54.5
59.0
8.7
50.3
55.4
8.7
46.7
04
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
54.5
59.0
8.7
50.3
55.4
8.7
46.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხანძრითა და სტიქიით
06
დაზარალებულთა
10.3
54.1
34.1
20.0
46.3
33.0
13.3
05
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.3
54.1
34.1
20.0
46.3
33.0
13.3
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის სოციალური
06
მდგომარეობისა და
6.1
36.4
6.0
30.4
36.4
6.0
30.4
06
საცხოვრებელი გარემოს
გაუმჯობესების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.1
36.4
6.0
30.4
36.4
6.0
30.4
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N5
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2016 წლის 29 თებერვლის N19 განკარგულებისა
2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ნქ
ი
ონ
უ
2014
2015 წლის იანვარ-
რი
დასახელება
2015 წლის გეგმა
ფუ
ცი
ალ
კოდ
წლის
დეკემბრის ფაქტი
ფაქტი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ
სახელმ
წიფო
წიფო
ბიუჯე
ბიუჯე
ტის
საკუთა
ტის
საკუთა
სულ
ფონდე
რი
სულ
ფონდე
რი
ბიდან
შემოსა
ბიდან
შემოსა
გამოყო
ვლები
გამოყო
ვლები
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
701
2,627.8
2,307.7
463.1
1,844.6
2,140.6
445.6
1,695.0
მომსახურება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი ორგანოების
7011
საქმიანობის უზრუნველყოფა,
2,063.3
2,223.2
443.1
1,780.1
2,056.1
425.6
1,630.5
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
70111 წარმომადგენლობითი ორგანოების
2,004.4
2,210.2
443.1
1,767.1
2,056.1
425.6
1,630.5
საქმიანობის უზრუნველყოფა
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
58.9
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
564.5
84.5
20.0
64.5
84.5
20.0
64.5
702
თავდაცვა
100.0
114.5
0.0
114.5
102.2
0.0
102.2
საზოგადოებრივი წესრიგი და
703
405.2
411.0
0.0
411.0
407.9
0.0
407.9
უსაფრთხოება
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
405.2
411.0
0.0
411.0
407.9
0.0
407.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,585.8
2,118.2
2,052.0
66.2
1,663.2
1,596.5
66.7
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
7042
მეურნეობა, მეთევზეობა და
6.1
483.9
439.5
44.4
83.9
39.5
44.4
მონადირეობა
70421 სოფლის მეურნეობა
6.1
483.9
439.5
44.4
83.9
39.5
44.4
7045
ტრანსპორტი
744.5
793.3
771.5
21.8
752.2
729.9
22.3
საავტომობილო ტრანსპორტი და
70451
744.5
793.3
771.5
21.8
752.2
729.9
22.3
გზები
სხვა არაკლასიფიცირებული
7049
835.2
841.0
841.0
0.0
827.1
827.1
0.0
საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
335.6
316.4
55.7
260.7
284.7
55.7
229.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება
7051
335.6
313.0
54.8
258.2
281.8
54.8
227.0
და განადგურება
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
3.4
0.9
2.5
2.9
0.9
2.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
632.5
1,719.0
1,471.8
247.2
1,642.1
1,411.1
231.0
7063
წყალმომარაგება
9.1
694.9
672.1
22.8
673.6
651.1
22.5
7064
გარე განათება
150.0
222.0
36.8
185.2
227.3
36.8
190.5
სხვა არაკლასიფიცირებული
7066
საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ
473.4
802.1
762.9
39.2
741.2
723.2
18.0
მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
122.0
123.9
1.4
122.5
116.4
1.4
115.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
14.1
23.4
1.4
22.0
19.3
1.4
17.9
საშუალო სამედიცინო პერსონალის
70724
14.1
23.4
1.4
22.0
19.3
1.4
17.9
მომსახურება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
7074
107.9
100.5
0.0
100.5
97.1
0.0
97.1
მომსახურება
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
831.9
995.8
140.7
855.1
924.9
140.0
784.9
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
7081
412.8
480.1
75.9
404.2
462.1
75.2
386.9
სფეროში
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
371.8
455.4
57.5
397.9
414.4
57.5
356.9
ტელერადიომაუწყებლობა და
7083
36.5
44.0
6.5
37.5
39.4
6.5
32.9
საგამომცემლო საქმიანობა
რელიგიური და სხვა სახის
7084
10.8
16.3
0.8
15.5
9.0
0.8
8.2
საზოგადოებრივი საქმიანობა
709
განათლება
1,196.8
1,312.2
187.5
1,124.7
1,274.2
187.5
1,086.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
850.4
943.2
141.3
801.9
915.6
141.3
774.3
7093
პროფესიული განათლება
79.6
83.7
11.9
71.8
79.2
11.9
67.3
სხვა არაკლასიფიცირებული
7098
266.8
285.3
34.3
251.0
279.4
34.3
245.1
საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
261.3
332.9
71.2
261.7
304.0
69.2
234.8
ავადმყოფთა და შეზღუდული
7101
შესაძლებლობის მქონე პირთა
47.5
75.4
13.0
62.4
66.6
12.0
54.6
სოციალური დაცვა
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
47.5
75.4
13.0
62.4
66.6
12.0
54.6
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური
7104
111.7
119.7
15.9
103.8
110.7
15.9
94.8
დაცვა
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები,
7107
რომლებიც არ ექვემდებარება
80.7
71.5
7.7
63.8
69.3
7.8
61.5
კლასიფიკაციას
სხვა არაკლასიფიცირებული
7109
საქმიანობა სოციალური დაცვის
21.4
66.3
34.6
31.7
57.4
33.5
23.9
სფეროში
სულ
8,098.9
9,751.6
4,443.4
5,308.2
8,860.2
3,907.0
4,953.2