ეს ინფორმაციის მოთხოვნაზე დანართის HTML ვერსიაა 'ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი'.

ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 
 
 
 
დანართი N2 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის 
2021 წლის გეგმა 
თვის შესრულება 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმ
სახელმ
წიფო 
წიფო 
2020  
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება 
წლის 
ტის 
ტის 
საკუთარი 
საკუთარი 
ფაქტი 
სულ 
ფონდე
სულ 
ფონდე
შემოსავლე
შემოსავლე
ბიდან 
ბიდან 
ბი 
ბი 
გამოყო
გამოყო
ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
შემოსავლები 
17504.0 
18373.6 
7951.2 
10422.4 
17737.8 
7094.7 
10643.1 
გადასახადები 
9116.2 
9518.0 
0.0 
9518.0 
9156.2 
0.0 
9156.2 
გრანტები 
7336.7 
8161.2 
7951.2 
210.0 
7304.7 
7094.7 
210.0 
სხვა შემოსავლები 
1051.1 
694.4 
0.0 
694.4 
1276.9 
0.0 
1276.9 
  
  
  
  
  
  
  
  
ხარჯები 
7845.4 
10128.5 
906.7 
9221.8 
8748.1 
813.0 
7935.1 
შრომის ანაზღაურება 
1929.4 
2047.1 
0.0 
2047.1 
1996.4 
0.0 
1996.4 
საქონელი და მომსახურება 
1471.9 
2467.5 
716.7 
1750.8 
1747.8 
624.5 
1123.3 
ძირითადი კაპიტალის 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მომსახურება  
პროცენტი 
35.7 
37.0 
0.0 
37.0 
26.6 
0.0 
26.6 
სუბსიდიები 
3588.2 
4557.8 
0.0 
4557.8 
4028.7 
0.0 
4028.7 
გრანტები 
3.9 
30.0 
0.0 
30.0 
22.5 
0.0 
22.5 
სოციალური უზრუნველყოფა 
423.6 
490.9 
0.0 
490.9 
465.3 
0.0 
465.3 
სხვა ხარჯები 
392.7 
498.2 
190.0 
308.2 
460.8 
188.5 
272.3 
  
  
  
  
  
  
  
  
საოპერაციო სალდო 
9658.6 
8245.1 
7044.5 
1200.6 
8989.7 
6281.7 
2708.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
არაფინანსური აქტივების 
8409.4 
11279.0 
7199.4 
4079.6 
7783.5 
5959.2 
1824.3 
ცვლილება 
ზრდა  
9086.1 
11309.0 
7199.4 
4109.6 
9382.5 
5959.2 
3423.3 
კლება 
676.7 
30.0 
0.0 
30.0 
1599.0 
0.0 
1599.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
მთლიანი სალდო 
1249.2 
-3033.9 
-154.9 
-2879.0 
1206.2 
322.5 
883.7 
  
  
  
  
  
  
  
  
ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1133.6 
-3093.9 
-154.9 
-2939.0 
1154.9 
322.5 
832.4 
ზრდა 
1215.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1154.9 
322.5 
832.4 
ვალუტა და დეპოზიტები 
1215.1 
0.0 
  
  
1154.9 
322.5 
832.4 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციებისა  
სესხები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
81.5 
3093.9 
154.9 
2939.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 
81.5 
3093.9 
154.9 
2939.0 
0.0 
  
  
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციებისა  
სესხები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
ვალდებულებების ცვლილება 
-115.6 
-60.0 
0.0 
-60.0 
-51.3 
0.0 
-51.3 
ზრდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

საგარეო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საშინაო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
115.6 
60.0 
0.0 
60.0 
51.3 
0.0 
51.3 
საგარეო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საშინაო 
115.6 
60.0 
0.0 
60.0 
51.3 
0.0 
51.3 
  
  
  
  
  
  
  
  
ბალანსი 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
დანართი N3 
 

ხობის  მუნიციპალიტეტის  2021  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  შემოსულობები 
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის 
2021  წლის გეგმა 
თვის შესრულება 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმ
სახელმ
წიფო 
წიფო 
2020 
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება 
კოდი 
წლის 
ტის 
საკუთარ
ტის 
საკუთარ
ფაქტი 
სულ 
ფონდე
ი 
სულ 
ფონდე
ი 
ბიდან 
შემოსავ
ბიდან 
შემოსავ
გამოყო
ლები 
გამოყო
ლები 
ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
შემოსულობები 
18180.7 
18403.6 
7951.2 
10452.4 
19336.8 
7094.7 
12242.1 
 
შემოსავლები 

17504.0 
18373.6 
7951.2 
10422.4 
17737.8 
7094.7 
10643.1 
არაფინანსური 
31 
676.7 
30.0 
0.0 
30.0 
1599.0 
0.0 
1599.0 
აქტივების კლება 
ფინანსური აქტივების 
32 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
ვალდებულებების 
33 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
შემოსავლები 

17504.0 
18373.6 
7951.2 
10422.4 
17737.8 
7094.7 
10643.1 
გადასახადები 
11 
9116.2 
9518.0 
0.0 
9518.0 
9156.2 
0.0 
9156.2 
ქონების გადასახადი 
113 
5497.9 
4800.0 
0.0 
4800.0 
4236.1 
0.0 
4236.1 
საქართველოს 
საწარმოთა ქონებაზე 
113111 
2358.7 
2648.0 
  
2648.0 
1876.1 
  
1876.1 
(გარდა მიწისა)         
უცხოურ საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა 
113112 
0.2 
0.0 
  
  
0.1 
  
0.1 
მიწისა) 
ფიზიკურ პირთა 
ქონებაზე (გარდა 
113113 
5.1 
2.0 
0.0 
2.0 
7.1 
0.0 
7.1 
მიწისა) 
ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
1131131 
0.0 
2.0 
  
2.0 
0.0 
  
0.0 
გამოყენებულ 
ქონებაზე 
არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
1131132 
5.1 
0.0 
  
  
7.1 
  
7.1 
გამოყენებულ უძრავ 
ქოენბაზე 
სასოფლო-სამეურნეო 
113114 
338.4 
320.0 
0.0 
320.0 
344.2 
0.0 
344.2 
დანიშნულების მიწაზე                                
ფიზიკურ პირებიდან 
1131141 
114.0 
110.0 
  
110.0 
118.8 
  
118.8 
იურიდიულ 
1131142 
224.4 
210.0 
  
210.0 
225.4 
  
225.4 
პირებიდან 
არასასოფლო-
სამეურნეო 
113115 
2795.5 
1830.0 
0.0 
1830.0 
2008.6 
0.0 
2008.6 
დანიშნულების მიწაზე                                            
ფიზიკურ პირებიდან 
1131151 
36.2 
60.0 
  
60.0 
54.4 
  
54.4 
იურიდიულ 
1131152 
2759.3 
1770.0 
  
1770.0 
1954.2 
  
1954.2 
პირებიდან 
სხვა გადასახადები 
116 
3618.3 
4718.0 
  
4718.0 
4920.1 
  
4920.1 
გრანტები 
13 
7336.7 
8161.2 
7951.2 
210.0 
7304.7 
7094.7 
210.0 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 
133 
7336.7 
8161.2 
7951.2 
210.0 
7304.7 
7094.7 
210.0 
გამოყოფილი 
ტრანსფერი 

ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
1311 
524.3 
914.7 
704.7 
210.0 
833.1 
623.1 
210.0 
ტრანსფერები 
მიზნობრივი 
ტრანსფერი 
დელეგირებული 
524.3 
914.7 
704.7 
210.0 
833.1 
623.1 
210.0 
 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
1312 
6812.4 
7246.5 
7246.5 
0.0 
6471.6 
6471.6 
0.0 
ტრანსფერები 
გრანტები 
ცენტრალური 
  
1000.0 
1000.0 
  
261.1 
261.1 
  
სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-
 
დან  
სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
6043.5 
5462.5 
5462.5 
  
5426.5 
5426.5 
  
 
პროექტების ფონდი  
სოფლის მხარდაჭერის 
768.9 
784.0 
784.0 
  
784.0 
784.0 
  
პროგრამა 
 
სტიქიის შედეგების 
სალიკვიდაციო 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
 
ფონდი 
სხვა შემოსავლები 
14 
1051.1 
694.4 
0.0 
694.4 
1276.9 
0.0 
1276.9 
შემოსავლები 
141 
477.6 
300.1 
0.0 
300.1 
581.9 
0.0 
581.9 
საკუთრებიდან 
პროცენტები 
1411 
281.7 
155.1 
  
155.1 
254.2 
  
254.2 
რენტა 
1415 
195.9 
145.0 
0.0 
145.0 
327.7 
0.0 
327.7 
მოსაკრებელი 
ბუნებრივი 
14151 
160.4 
125.0 
  
125.0 
233.1 
  
233.1 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      
შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და 
მართვაში 
14154 
35.5 
20.0 
  
20.0 
94.6 
  
94.6 
(უზურფრუქტი, 
ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან 
საქონლისა და 
მომსახურების 
142 
76.7 
74.3 
0.0 
74.3 
76.4 
0.0 
76.4 
რეალიზაცია 
ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
1422 
62.2 
41.8 
0.0 
41.8 
49.4 
0.0 
49.4 
გადასახდელები 
სანებართვო 
14223 
41.8 
9.0 
  
9.0 
16.8 
  
16.8 
მოსაკრებელი 
სამხედრო 
სავალდებულო 
სამსახურის 
142212 
0.2 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
გადავადების 
მოსაკრებელი 
ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
142214 
20.2 
32.8 
  
32.8 
32.6 
  
32.6 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  
არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი 
1423 
14.5 
32.5 
0.0 
32.5 
27.0 
0.0 
27.0 
და მომსახურება 
შემოსავლები 
მომსახურების 
14232 
14.5 
32.5 
  
32.5 
27.0 
  
27.0 
გაწევიდან 

ჯარიმები, სანქციები 
143 
482.5 
320.0 
  
320.0 
597.1 
  
597.1 
და საურავები  
შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებულ
145 
14.3 
0.0 
  
  
21.5 
  
21.5 
ი შემოსავლები 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
არაფინანსური 
31 
676.7 
30.0 
0.0 
30.0 
1599.0 
0.0 
1599.0 
აქტივების კლება 
ძირითადი აქტივები 
311 
0.5 
0.0 
  
  
16.2 
  
16.2 
მატერიალური 
312 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
მარაგები  
არაწარმოებული 
314 
676.2 
30.0 
0.0 
30.0 
1582.8 
0.0 
1582.8 
აქტივები 
მიწა 
3141 
676.2 
30.0 
  
30.0 
1582.8 
  
1582.8 
სხვა ბუნებრივი 
3143 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
აქტივები 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ფინანსური აქტივების 
32 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
საშინაო  
321 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ფასიანი ქაღალდები, 
3213 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
გარდა აქციებისა  
სესხები 
3214 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
საგარეო  
322 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ფასიანი ქაღალდები, 
3223 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
გარდა აქციებისა  
სესხები 
3224 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
ვალდებულებების 
33 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
საგარეო 
331 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
საშინაო 
332 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი N4 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 
 
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის 
2021 წლის გეგმა 
თვის შესრულება 
 
მათ შორის 
მათ შორის 

სახელმ
სახელმ
 კოდ
წიფო 
წიფო 

2020 
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება 
წლის 
ტის 
ტის 
საკუთარი 
საკუთარი 
რამულ
ფაქტი 
სულ 
ფონდე
სულ 
ფონდე

შემოსავლე
შემოსავლე
ბიდან 
ბიდან 
ბი 
ბი 
პრო
გამოყო
გამოყო
ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
  
ხობის მუნიციპალიტეტი 
17047.1 
21497.5 
8106.1 
13391.4 
18181.9 
6772.2 
11409.7 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
165.0 
168.0 
0.0 
168.0 
173.0 
0.0 
173.0 
  
ხარჯები 
7845.4 
10128.5 
906.7 
9221.8 
8748.1 
813.0 
7935.1 
  
შრომის ანაზღაურება 
1929.4 
2047.1 
0.0 
2047.1 
1996.4 
0.0 
1996.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
9086.1 
11309.0 
7199.4 
4109.6 
9382.5 
5959.2 
3423.3 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
115.6 
60.0 
0.0 
60.0 
51.3 
0.0 
51.3 
 წარმომადგენლობითი და 
01 
აღმასრულებელი 
2732.2 
3267.6 
0.0 
3267.6 
2898.8 
0.0 
2898.8 
00 
ორგანოების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
165.0 
168.0 
0.0 
168.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
2591.7 
3099.1 
0.0 
3099.1 
2745.7 
0.0 
2745.7 
  
შრომის ანაზღაურება 
1929.4 
2047.1 
0.0 
2047.1 
1996.4 
0.0 
1996.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
24.9 
108.5 
0.0 
108.5 
101.8 
0.0 
101.8 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
115.6 
60.0 
0.0 
60.0 
51.3 
0.0 
51.3 
საკანონმდებლო და 
01 
აღმასრულებელი 
2580.7 
3116.9 
0.0 
3116.9 
2820.9 
0.0 
2820.9 
01 
ორგანოების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
165.0 
168.0 
0.0 
168.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
2555.8 
3008.4 
0.0 
3008.4 
2719.1 
0.0 
2719.1 
  
შრომის ანაზღაურება 
1929.4 
2047.1 
0.0 
2047.1 
1996.4 
0.0 
1996.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
24.9 
108.5 
0.0 
108.5 
101.8 
0.0 
101.8 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
01 
632.8 
732.7 
0.0 
732.7 
655.5 
0.0 
655.5 
საკრებულო 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
29.0 
29.0 
  
29.0 
29.0 
  
29.0 
  
ხარჯები 
631.1 
720.7 
0.0 
720.7 
646.8 
0.0 
646.8 
  
შრომის ანაზღაურება 
452.8 
471.3 
0.0 
471.3 
455.4 
0.0 
455.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
1.7 
12.0 
0.0 
12.0 
8.7 
0.0 
8.7 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

01 
 ხობის მუნიციპალიტეტის 
01 
1840.1 
2249.9 
0.0 
2249.9 
2046.7 
0.0 
2046.7 
მერია 
02 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
128.0 
131.0 
  
131.0 
136.0 
  
136.0 
  
ხარჯები 
1818.0 
2160.3 
0.0 
2160.3 
1957.9 
0.0 
1957.9 
  
შრომის ანაზღაურება 
1397.9 
1488.0 
0.0 
1488.0 
1457.2 
0.0 
1457.2 
არაფინანსური აქტივების 
  
22.1 
89.6 
0.0 
89.6 
88.8 
0.0 
88.8 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
ქვეყნის 
01 
თავდაცვისუნარიანობის 
107.8 
134.3 
0.0 
134.3 
118.7 
0.0 
118.7 
03 
ამაღლების ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
8.0 
8.0 
  
8.0 
8.0 
  
8.0 
  
ხარჯები 
106.7 
127.4 
0.0 
127.4 
114.4 
0.0 
114.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
1.1 
6.9 
0.0 
6.9 
4.3 
0.0 
4.3 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
საერთო დანიშნულების 
151.5 
150.7 
0.0 
150.7 
77.9 
0.0 
77.9 
02 
ხარჯები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
35.9 
90.7 
0.0 
90.7 
26.6 
0.0 
26.6 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
115.6 
60.0 
0.0 
60.0 
51.3 
0.0 
51.3 
01 
02 
სარეზერვო ფონდი 
0.0 
53.7 
0.0 
53.7 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
53.7 
0.0 
53.7 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
წინა პერიოდში 
წარმოქმნილი 
01 
ვალდებულებების 
02 
დაფარვა და სასამართლოს 
151.5 
97.0 
0.0 
97.0 
77.9 
0.0 
77.9 
03 
გადაწყვეტილებების 
აღსრულების ფინანსური 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
35.9 
37.0 
0.0 
37.0 
26.6 
0.0 
26.6 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
115.6 
60.0 
0.0 
60.0 
51.3 
0.0 
51.3 
ინფრასტრუქტურის 
02 
მშენებლობა, 
9713.8 
12500.4 
7178.7 
5321.7 
10166.0 
5942.2 
4223.8 
00 
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1212.6 
1544.2 
98.0 
1446.2 
1098.4 
86.6 
1011.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
8501.2 
10956.2 
7080.7 
3875.5 
9067.6 
5855.6 
3212.0 
ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 
02 
მშენებლობა, 
5018.9 
7845.0 
5394.7 
2450.3 
7101.7 
5265.3 
1836.4 
01 
რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და 
ხიდები) 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
311.4 
466.2 
0.0 
466.2 
256.4 
0.0 
256.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
4707.5 
7378.8 
5394.7 
1984.1 
6845.3 
5265.3 
1580.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
გზების მშენებლობა, 
01 
რეაბილიტაცია და მოვლა-
4921.6 
7728.0 
5394.7 
2333.3 
6994.6 
5265.3 
1729.3 
01 
შენახვა  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
311.4 
466.2 
0.0 
466.2 
256.4 
0.0 
256.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
4610.2 
7261.8 
5394.7 
1867.1 
6738.2 
5265.3 
1472.9 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხიდების, ხიდ-ბოგირების 
02 
მშენებლობა, 
01 
97.3 
117.0 
0.0 
117.0 
107.1 
0.0 
107.1 
რეაბილიტაცია და მოვლა-
02 
შენახვა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
97.3 
117.0 
0.0 
117.0 
107.1 
0.0 
107.1 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 
02 
მშენებლობა-
3547.9 
3515.4 
1000.0 
2515.4 
2047.2 
0.0 
2047.2 
02 
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
756.3 
940.0 
0.0 
940.0 
723.2 
0.0 
723.2 
არაფინანსური აქტივების 
  
2791.6 
2575.4 
1000.0 
1575.4 
1324.0 
0.0 
1324.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
02 
გარე განათება 
284.1 
440.4 
0.0 
440.4 
382.7 
0.0 
382.7 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
284.1 
440.4 
0.0 
440.4 
382.7 
0.0 
382.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
წყლის სისტემის 
02 
რეაბილიტაცია და 
65.4 
151.0 
0.0 
151.0 
84.3 
0.0 
84.3 
02 
ექსპლოატაცია 

  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.7 
14.0 
0.0 
14.0 
1.1 
0.0 
1.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
64.7 
137.0 
0.0 
137.0 
83.2 
0.0 
83.2 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
მუნიციპალიტეტის 
02 
ტერიტორიაზე არსებული 
2789.1 
2421.0 
1000.0 
1421.0 
1240.5 
0.0 
1240.5 
03   აქტივების რეაბილიტაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
73.1 
5.6 
0.0 
5.6 
0.9 
0.0 
0.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
2716.0 
2415.4 
1000.0 
1415.4 
1239.6 
0.0 
1239.6 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სანიაღვრე არხების 
02 
მშენებლობა 
02 
57.2 
247.4 
0.0 
247.4 
162.0 
0.0 
162.0 
რეაბილიტაცია და 
04   ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
46.3 
224.4 
0.0 
224.4 
160.8 
0.0 
160.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
10.9 
23.0 
0.0 
23.0 
1.2 
0.0 
1.2 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მუნიციპალიტეტის 
02 
წყალმომარაგების 
02 
352.1 
255.6 
0.0 
255.6 
177.7 
0.0 
177.7 
სისტემების მართვა და 
06   ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
352.1 
255.6 
0.0 
255.6 
177.7 
0.0 
177.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
სოფლის მხარდაჭერის 
768.9 
810.0 
784.0 
26.0 
702.6 
676.9 
25.7 
04 
პროგრამა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
144.9 
108.0 
98.0 
10.0 
96.3 
86.6 
9.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
624.0 
702.0 
686.0 
16.0 
606.3 
590.3 
16.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სარწყავი არხებისა და 
02 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 
46.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
46.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

რეგიონებში 
02 
განსახორციელებელი 
331.6 
300.0 
0.0 
300.0 
292.0 
0.0 
292.0 
06 
პროექტების 
თანადაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
331.6 
300.0 
0.0 
300.0 
292.0 
0.0 
292.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
02 
ტურიზმის განვითარების 
0.0 
30.0 
0.0 
30.0 
22.5 
0.0 
22.5 
07 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
30.0 
0.0 
30.0 
22.5 
0.0 
22.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
დასუფთავება და გარემოს 
618.6 
566.9 
0.0 
566.9 
553.8 
0.0 
553.8 
00 
დაცვა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
618.6 
566.9 
0.0 
566.9 
553.8 
0.0 
553.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
დასუფთავების 
618.6 
566.9 
0.0 
566.9 
553.8 
0.0 
553.8 
01   ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
618.6 
566.9 
0.0 
566.9 
553.8 
0.0 
553.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
განათლება 
2296.3 
2674.4 
737.4 
1937.0 
2393.1 
641.5 
1751.6 
00 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1756.5 
2483.6 
618.7 
1864.9 
2223.4 
537.9 
1685.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
539.8 
190.8 
118.7 
72.1 
169.7 
103.6 
66.1 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
სკოლამდელი 
1549.9 
1916.1 
0.0 
1916.1 
1737.6 
0.0 
1737.6 
01 
განათლების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
1456.6 
1845.9 
0.0 
1845.9 
1672.7 
0.0 
1672.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
93.3 
70.2 
0.0 
70.2 
64.9 
0.0 
64.9 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
საჯარო სკოლების 
746.4 
758.3 
737.4 
20.9 
655.5 
641.5 
14.0 
05 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
299.9 
637.7 
618.7 
19.0 
550.7 
537.9 
12.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
446.5 
120.6 
118.7 
1.9 
104.8 
103.6 
1.2 
ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურა, რელიგია 
05 
ახალგაზრდული და 
1033.7 
1463.0 
0.0 
1463.0 
1181.8 
0.0 
1181.8 
00 
სპორტული ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1013.5 
1420.4 
0.0 
1420.4 
1146.6 
0.0 
1146.6 
არაფინანსური აქტივების 
  
20.2 
42.6 
0.0 
42.6 
35.2 
0.0 
35.2 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სპორტის განვითარების 
193.9 
264.2 
0.0 
264.2 
228.9 
0.0 
228.9 
01 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
191.8 
263.8 
0.0 
263.8 
228.5 
0.0 
228.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
2.1 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
0.0 
0.4 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სპორტული 
01 
ღონისძიებების 
0.0 
10.0 
0.0 
10.0 
10.0 
0.0 
10.0 
01 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
10.0 
0.0 
10.0 
10.0 
0.0 
10.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხობის მუნიციპალიტეტის 
05 
საფეხბურთო კლუბი 
01 
,,კოლხეთის" 
176.9 
236.2 
0.0 
236.2 
218.9 
0.0 
218.9 
02 
ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
174.8 
235.8 
0.0 
235.8 
218.5 
0.0 
218.5 
არაფინანსური აქტივების 
  
2.1 
0.4 
0.0 
0.4 
0.4 
0.0 
0.4 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სტადიონების მშენებლობა 
01 
რეაბილიტაცია და მოვლა-
17.0 
18.0 
0.0 
18.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
შენახვის ხარჯები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
17.0 
18.0 
0.0 
18.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
კულტურის განვითარების 
32.9 
53.0 
0.0 
53.0 
32.9 
0.0 
32.9 
02 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
32.9 
53.0 
0.0 
53.0 
32.9 
0.0 
32.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  

  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
02 
ძეგლთა დაცვის ხარჯები 
32.9 
53.0 
0.0 
53.0 
32.9 
0.0 
32.9 
02 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
32.9 
53.0 
0.0 
53.0 
32.9 
0.0 
32.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
ახალგაზრდული 
0.0 
15.5 
0.0 
15.5 
2.9 
0.0 
2.9 
03 
პროგრამების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
15.5 
0.0 
15.5 
2.9 
0.0 
2.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
რელიგიური 
05 
ორგანიზაციების 
7.2 
13.0 
0.0 
13.0 
11.2 
0.0 
11.2 
04 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
7.2 
13.0 
0.0 
13.0 
11.2 
0.0 
11.2 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურული 
ტრადიციების 
05 
შენარჩუნებისა და 
799.7 
1117.3 
0.0 
1117.3 
905.9 
0.0 
905.9 
05 
განვითარების 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
781.6 
1075.1 
0.0 
1075.1 
871.1 
0.0 
871.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
18.1 
42.2 
0.0 
42.2 
34.8 
0.0 
34.8 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
06 
ჯანმრთელობისა დაცვა 
652.5 
1025.2 
190.0 
835.2 
988.4 
188.5 
799.9 
00 
და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
652.5 
1014.3 
190.0 
824.3 
980.2 
188.5 
791.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
10.9 
0.0 
10.9 
8.2 
0.0 
8.2 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
საზოგადოებრივი 
143.6 
167.2 
0.0 
167.2 
158.9 
0.0 
158.9 
01 
ჯანდაცვის მომსახურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
143.6 
156.3 
0.0 
156.3 
150.7 
0.0 
150.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
10.9 
0.0 
10.9 
8.2 
0.0 
8.2 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

ხობის მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის 
06 
დამატებითი 
39.1 
45.3 
0.0 
45.3 
44.9 
0.0 
44.9 
02 
ამბულატორიული 
სამედიცინო დახმარების 
პროგრამა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
39.1 
45.3 
0.0 
45.3 
44.9 
0.0 
44.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
06 
სოციალური 
288.2 
389.9 
0.0 
389.9 
373.4 
0.0 
373.4 
03 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
288.2 
389.9 
0.0 
389.9 
373.4 
0.0 
373.4 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
ავადმყოფთა სოციალური 
03 
153.1 
228.4 
0.0 
228.4 
221.3 
0.0 
221.3 
დახმარება 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
153.1 
228.4 
0.0 
228.4 
221.3 
0.0 
221.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სარიტუალო მომსახურება 
06 
(ომის ვეტერანთა და 
03 
3.2 
4.5 
0.0 
4.5 
3.1 
0.0 
3.1 
დევნილთა დაკრძალვის 
02 
ხარჯები) 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
3.2 
4.5 
0.0 
4.5 
3.1 
0.0 
3.1 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და 
06 
ჩერნობილით 
03 
6.9 
9.2 
0.0 
9.2 
7.3 
0.0 
7.3 
დაზარალებულთა სოც. 
03 
უზრუნველყოფის 
ხარჯები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
6.9 
9.2 
0.0 
9.2 
7.3 
0.0 
7.3 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

მრავალშვილიანი 
ოჯახებისა (4 შვილი და 
06 
მეტი), დედ-მამით ობოლი 
03 
ბავშვების და 100 წელს 
11.4 
17.5 
0.0 
17.5 
15.8 
0.0 
15.8 
04 
გადაცილებულთა 
ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
11.4 
17.5 
0.0 
17.5 
15.8 
0.0 
15.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
უმწეოთა სასადილო და 
03 
ხანდაზმულთა ბინაზე 
73.8 
80.3 
0.0 
80.3 
80.2 
0.0 
80.2 
05 
მომსახურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
73.8 
80.3 
0.0 
80.3 
80.2 
0.0 
80.2 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 ბავშვის შეძენასთან 
06 
დაკავშირებული 
03 
34.6 
40.0 
0.0 
40.0 
36.8 
0.0 
36.8 
ერთჯერადი დახმარების 
06 
ხარჯი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
34.6 
40.0 
0.0 
40.0 
36.8 
0.0 
36.8 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
უმწეო კატეგორიაზე 
03 
სასმელი წყლის ხარჯის 
5.2 
10.0 
0.0 
10.0 
8.9 
0.0 
8.9 
07 
ანაზღაურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
5.2 
10.0 
0.0 
10.0 
8.9 
0.0 
8.9 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
 უმწეოთა ერთჯერადი 
35.0 
30.0 
0.0 
30.0 
30.0 
0.0 
30.0 
04 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
35.0 
30.0 
0.0 
30.0 
30.0 
0.0 
30.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხანძრითა და სტიქიით 
06 
დაზარალებულთა 
20.0 
240.6 
190.0 
50.6 
234.5 
188.5 
46.0 
05 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
20.0 
240.6 
190.0 
50.6 
234.5 
188.5 
46.0 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
სოციალური 
06 
მდგომარეობისა და 
126.6 
152.2 
0.0 
152.2 
146.7 
0.0 
146.7 
06 
საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
126.6 
152.2 
0.0 
152.2 
146.7 
0.0 
146.7 
არაფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
დანართი N5 
 
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის 
2021 წლის გეგმა 
თვის შესრულება 
 

მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმ
სახელმ
 კოდ
წიფო 
წიფო 
ური
2020 
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება 
წლის 
ტის 
ტის 
ნალ
საკუთარი 
საკუთარი 
ფაქტი 
სულ 
ფონდე
სულ 
ფონდე
შემოსავლე
შემოსავლე
ბიდან 
ბიდან 
ნქციო
ბი 
ბი 
გამოყო
გამოყო
ფუ
ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
საერთო დანიშნულების 
701 
სახელმწიფო 
2616.6 
3207.6 
0.0 
3207.6 
2847.5 
0.0 
2847.5 
მომსახურება 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების 
საქმიანობის 
7011 
უზრუნველყოფა, 
2580.7 
3170.6 
0.0 
3170.6 
2820.9 
0.0 
2820.9 
ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო 
ურთიერთობები 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
70111 
ორგანოების 
2472.9 
2982.6 
0.0 
2982.6 
2702.2 
0.0 
2702.2 
საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 
ფინანსური და 
70112 
107.8 
188.0 
0.0 
188.0 
118.7 
0.0 
118.7 
ფისკალური საქმიანობა 
ვალთან 
7016 
დაკავშირებული 
35.9 
37.0 
0.0 
37.0 
26.6 
0.0 
26.6 
ოპერაციები  
704 
ეკონომიკური საქმიანობა 
6911.1 
9704.1 
6178.7 
3525.4 
8819.3 
5942.2 
2877.1 
სოფლის მეურნეობა, 
სატყეო მეურნეობა, 
7042 
942.0 
992.2 
784.0 
208.2 
871.8 
676.9 
194.9 
მეთევზეობა და 
მონადირეობა 
70421 
სოფლის მეურნეობა 
942.0 
992.2 
784.0 
208.2 
871.8 
676.9 
194.9 
7045 
ტრანსპორტი 
5637.5 
8411.9 
5394.7 
3017.2 
7655.5 
5265.3 
2390.2 
საავტომობილო 
70451 
5637.5 
8411.9 
5394.7 
3017.2 
7655.5 
5265.3 
2390.2 
ტრანსპორტი და გზები 
სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
7049 
331.6 
300.0 
0.0 
300.0 
292.0 
0.0 
292.0 
საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში 
705 
გარემოს დაცვა 
409.3 
503.0 
0.0 
503.0 
339.7 
0.0 
339.7 
ნარჩენების შეგროვება, 
7051 
გადამუშავება და 
352.1 
255.6 
0.0 
255.6 
177.7 
0.0 
177.7 
განადგურება 
ჩამდინარე წყლების 
7052 
57.2 
247.4 
0.0 
247.4 
162.0 
0.0 
162.0 
მართვა 

საბინაო-კომუნალური 
706 
3138.6 
3012.4 
1000.0 
2012.4 
1707.5 
0.0 
1707.5 
მეურნეობა 
7061 
ბინათმშენებლობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კომუნალური 
7062 
მეურნეობის 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
განვითარება 
7063 
წყალმომარაგება 
65.4 
151.0 
0.0 
151.0 
84.3 
0.0 
84.3 
7064 
გარე განათება 
284.1 
440.4 
0.0 
440.4 
382.7 
0.0 
382.7 
სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
7066 
საქმიანობა საბინაო-
2789.1 
2421.0 
1000.0 
1421.0 
1240.5 
0.0 
1240.5 
კომუნალურ 
მეურნეობაში 
707 
ჯანმრთელობის დაცვა 
182.7 
212.5 
0.0 
212.5 
203.8 
0.0 
203.8 
ამბულატორიული 
7072 
39.1 
45.3 
0.0 
45.3 
44.9 
0.0 
44.9 
მომსახურება 
საშუალო სამედიცინო 
70724 
პერსონალის 
39.1 
45.3 
0.0 
45.3 
44.9 
0.0 
44.9 
მომსახურება 
საზოგადოებრივი 
7074 
143.6 
167.2 
0.0 
167.2 
158.9 
0.0 
158.9 
ჯანდაცვის მომსახურება 
დასვენება, კულტურა და 
708 
1033.7 
1463.0 
0.0 
1463.0 
1181.8 
0.0 
1181.8 
რელიგია 
მომსახურება 
7081 
დასვენებისა და 
193.9 
264.2 
0.0 
264.2 
228.9 
0.0 
228.9 
სპორტის სფეროში 
მომსახურება 
7082 
32.9 
53.0 
0.0 
53.0 
32.9 
0.0 
32.9 
კულტურის სფეროში 
რელიგიური და სხვა 
7084 
სახის საზოგადოებრივი 
806.9 
1145.8 
0.0 
1145.8 
920.0 
0.0 
920.0 
საქმიანობა 
709 
განათლება 
2296.3 
2674.4 
737.4 
1937.0 
2393.1 
641.5 
1751.6 
7091 
სკოლამდელი აღზრდა 
1549.9 
1916.1 
0.0 
1916.1 
1737.6 
0.0 
1737.6 
7092 
ზოგადი განათლება 
746.4 
758.3 
737.4 
20.9 
655.5 
641.5 
14.0 
საშუალო ზოგადი 
70923 
746.4 
758.3 
737.4 
20.9 
655.5 
641.5 
14.0 
განათლება 
710 
სოციალური დაცვა 
343.2 
660.5 
190.0 
470.5 
637.9 
188.5 
449.4 
ავადმყოფთა და 
შეზღუდული 
7101 
შესაძლებლობის მქონე 
153.1 
228.4 
0.0 
228.4 
221.3 
0.0 
221.3 
პირთა სოციალური 
დაცვა 
ავადმყოფთა 
71011 
153.1 
228.4 
0.0 
228.4 
221.3 
0.0 
221.3 
სოციალური დაცვა 
ოჯახებისა და ბავშვების 
7104 
81.0 
87.5 
0.0 
87.5 
82.6 
0.0 
82.6 
სოციალური დაცვა 
სოციალური 
გაუცხოების საკითხები, 
7107 
რომლებიც არ 
73.8 
80.3 
0.0 
80.3 
80.2 
0.0 
80.2 
ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 
სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
7109 
35.3 
264.3 
190.0 
74.3 
253.8 
188.5 
65.3 
საქმიანობა სოციალური 
დაცვის სფეროში 
სულ 
16931.5 
21437.5 
8106.1 
13331.4 
18130.6 
6772.2 
11358.4