ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
დანართი N2
ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის
2021 წლის გეგმა
თვის შესრულება
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ
სახელმ
წიფო
წიფო
2020
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება
წლის
ტის
ტის
საკუთარი
საკუთარი
ფაქტი
სულ
ფონდე
სულ
ფონდე
შემოსავლე
შემოსავლე
ბიდან
ბიდან
ბი
ბი
გამოყო
გამოყო
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
შემოსავლები
17504.0
18373.6
7951.2
10422.4
17737.8
7094.7
10643.1
გადასახადები
9116.2
9518.0
0.0
9518.0
9156.2
0.0
9156.2
გრანტები
7336.7
8161.2
7951.2
210.0
7304.7
7094.7
210.0
სხვა შემოსავლები
1051.1
694.4
0.0
694.4
1276.9
0.0
1276.9
ხარჯები
7845.4
10128.5
906.7
9221.8
8748.1
813.0
7935.1
შრომის ანაზღაურება
1929.4
2047.1
0.0
2047.1
1996.4
0.0
1996.4
საქონელი და მომსახურება
1471.9
2467.5
716.7
1750.8
1747.8
624.5
1123.3
ძირითადი კაპიტალის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომსახურება
პროცენტი
35.7
37.0
0.0
37.0
26.6
0.0
26.6
სუბსიდიები
3588.2
4557.8
0.0
4557.8
4028.7
0.0
4028.7
გრანტები
3.9
30.0
0.0
30.0
22.5
0.0
22.5
სოციალური უზრუნველყოფა
423.6
490.9
0.0
490.9
465.3
0.0
465.3
სხვა ხარჯები
392.7
498.2
190.0
308.2
460.8
188.5
272.3
საოპერაციო სალდო
9658.6
8245.1
7044.5
1200.6
8989.7
6281.7
2708.0
არაფინანსური აქტივების
8409.4
11279.0
7199.4
4079.6
7783.5
5959.2
1824.3
ცვლილება
ზრდა
9086.1
11309.0
7199.4
4109.6
9382.5
5959.2
3423.3
კლება
676.7
30.0
0.0
30.0
1599.0
0.0
1599.0
მთლიანი სალდო
1249.2
-3033.9
-154.9
-2879.0
1206.2
322.5
883.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1133.6
-3093.9
-154.9
-2939.0
1154.9
322.5
832.4
ზრდა
1215.1
0.0
0.0
0.0
1154.9
322.5
832.4
ვალუტა და დეპოზიტები
1215.1
0.0
1154.9
322.5
832.4
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
81.5
3093.9
154.9
2939.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
81.5
3093.9
154.9
2939.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
-115.6
-60.0
0.0
-60.0
-51.3
0.0
-51.3
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
115.6
60.0
0.0
60.0
51.3
0.0
51.3
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
115.6
60.0
0.0
60.0
51.3
0.0
51.3
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N3
ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის
2021 წლის გეგმა
თვის შესრულება
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ
სახელმ
წიფო
წიფო
2020
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება
კოდი
წლის
ტის
საკუთარ
ტის
საკუთარ
ფაქტი
სულ
ფონდე
ი
სულ
ფონდე
ი
ბიდან
შემოსავ
ბიდან
შემოსავ
გამოყო
ლები
გამოყო
ლები
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
შემოსულობები
18180.7
18403.6
7951.2
10452.4
19336.8
7094.7
12242.1
შემოსავლები
1
17504.0
18373.6
7951.2
10422.4
17737.8
7094.7
10643.1
არაფინანსური
31
676.7
30.0
0.0
30.0
1599.0
0.0
1599.0
აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
ვალდებულებების
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
შემოსავლები
1
17504.0
18373.6
7951.2
10422.4
17737.8
7094.7
10643.1
გადასახადები
11
9116.2
9518.0
0.0
9518.0
9156.2
0.0
9156.2
ქონების გადასახადი
113
5497.9
4800.0
0.0
4800.0
4236.1
0.0
4236.1
საქართველოს
საწარმოთა ქონებაზე
113111
2358.7
2648.0
2648.0
1876.1
1876.1
(გარდა მიწისა)
უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა
113112
0.2
0.0
0.1
0.1
მიწისა)
ფიზიკურ პირთა
ქონებაზე (გარდა
113113
5.1
2.0
0.0
2.0
7.1
0.0
7.1
მიწისა)
ეკონომიკური
საქმიანობისთვის
1131131
0.0
2.0
2.0
0.0
0.0
გამოყენებულ
ქონებაზე
არაეკონომიკური
საქმიანობისთვის
1131132
5.1
0.0
7.1
7.1
გამოყენებულ უძრავ
ქოენბაზე
სასოფლო-სამეურნეო
113114
338.4
320.0
0.0
320.0
344.2
0.0
344.2
დანიშნულების მიწაზე
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
114.0
110.0
110.0
118.8
118.8
იურიდიულ
1131142
224.4
210.0
210.0
225.4
225.4
პირებიდან
არასასოფლო-
სამეურნეო
113115
2795.5
1830.0
0.0
1830.0
2008.6
0.0
2008.6
დანიშნულების მიწაზე
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
36.2
60.0
60.0
54.4
54.4
იურიდიულ
1131152
2759.3
1770.0
1770.0
1954.2
1954.2
პირებიდან
სხვა გადასახადები
116
3618.3
4718.0
4718.0
4920.1
4920.1
გრანტები
13
7336.7
8161.2
7951.2
210.0
7304.7
7094.7
210.0
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
133
7336.7
8161.2
7951.2
210.0
7304.7
7094.7
210.0
გამოყოფილი
ტრანსფერი
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
1311
524.3
914.7
704.7
210.0
833.1
623.1
210.0
ტრანსფერები
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
524.3
914.7
704.7
210.0
833.1
623.1
210.0
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
ფონდებიდან
გამოყოფილი
1312
6812.4
7246.5
7246.5
0.0
6471.6
6471.6
0.0
ტრანსფერები
გრანტები
ცენტრალური
1000.0
1000.0
261.1
261.1
სსიპ(ებ)-დან/ა(ა)იპ(ბ)-
დან
სულ რეგიონებში
განსახორციელებელი
6043.5
5462.5
5462.5
5426.5
5426.5
პროექტების ფონდი
სოფლის მხარდაჭერის
768.9
784.0
784.0
784.0
784.0
პროგრამა
სტიქიის შედეგების
სალიკვიდაციო
0.0
0.0
0.0
ფონდი
სხვა შემოსავლები
14
1051.1
694.4
0.0
694.4
1276.9
0.0
1276.9
შემოსავლები
141
477.6
300.1
0.0
300.1
581.9
0.0
581.9
საკუთრებიდან
პროცენტები
1411
281.7
155.1
155.1
254.2
254.2
რენტა
1415
195.9
145.0
0.0
145.0
327.7
0.0
327.7
მოსაკრებელი
ბუნებრივი
14151
160.4
125.0
125.0
233.1
233.1
რესურსებით
სარგებლობისათვის
შემოსავალი მიწის
იჯარიდან და
მართვაში
14154
35.5
20.0
20.0
94.6
94.6
(უზურფრუქტი,
ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან
საქონლისა და
მომსახურების
142
76.7
74.3
0.0
74.3
76.4
0.0
76.4
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები და
1422
62.2
41.8
0.0
41.8
49.4
0.0
49.4
გადასახდელები
სანებართვო
14223
41.8
9.0
9.0
16.8
16.8
მოსაკრებელი
სამხედრო
სავალდებულო
სამსახურის
142212
0.2
0.0
0.0
გადავადების
მოსაკრებელი
ადგილობრივი
მოსაკრებელი
დასახლებული
142214
20.2
32.8
32.8
32.6
32.6
ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
არასაბაზრო წესით
გაყიდული საქონელი
1423
14.5
32.5
0.0
32.5
27.0
0.0
27.0
და მომსახურება
შემოსავლები
მომსახურების
14232
14.5
32.5
32.5
27.0
27.0
გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები
143
482.5
320.0
320.0
597.1
597.1
და საურავები
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებულ
145
14.3
0.0
21.5
21.5
ი შემოსავლები
არაფინანსური
31
676.7
30.0
0.0
30.0
1599.0
0.0
1599.0
აქტივების კლება
ძირითადი აქტივები
311
0.5
0.0
16.2
16.2
მატერიალური
312
0.0
0.0
0.0
მარაგები
არაწარმოებული
314
676.2
30.0
0.0
30.0
1582.8
0.0
1582.8
აქტივები
მიწა
3141
676.2
30.0
30.0
1582.8
1582.8
სხვა ბუნებრივი
3143
0.0
0.0
0.0
აქტივები
ფინანსური აქტივების
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
საშინაო
321
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები,
3213
0.0
0.0
0.0
გარდა აქციებისა
სესხები
3214
0.0
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები,
3223
0.0
0.0
0.0
გარდა აქციებისა
სესხები
3224
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
საგარეო
331
0.0
0.0
0.0
საშინაო
332
0.0
0.0
0.0
დანართი N4
ხობის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის
2021 წლის გეგმა
თვის შესრულება
მათ შორის
მათ შორის
ი
სახელმ
სახელმ
კოდ
წიფო
წიფო
ი
2020
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება
წლის
ტის
ტის
საკუთარი
საკუთარი
რამულ
ფაქტი
სულ
ფონდე
სულ
ფონდე
გ
შემოსავლე
შემოსავლე
ბიდან
ბიდან
ბი
ბი
პრო
გამოყო
გამოყო
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
ხობის მუნიციპალიტეტი
17047.1
21497.5
8106.1
13391.4
18181.9
6772.2
11409.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
165.0
168.0
0.0
168.0
173.0
0.0
173.0
ხარჯები
7845.4
10128.5
906.7
9221.8
8748.1
813.0
7935.1
შრომის ანაზღაურება
1929.4
2047.1
0.0
2047.1
1996.4
0.0
1996.4
არაფინანსური აქტივების
9086.1
11309.0
7199.4
4109.6
9382.5
5959.2
3423.3
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
115.6
60.0
0.0
60.0
51.3
0.0
51.3
წარმომადგენლობითი და
01
აღმასრულებელი
2732.2
3267.6
0.0
3267.6
2898.8
0.0
2898.8
00
ორგანოების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
165.0
168.0
0.0
168.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2591.7
3099.1
0.0
3099.1
2745.7
0.0
2745.7
შრომის ანაზღაურება
1929.4
2047.1
0.0
2047.1
1996.4
0.0
1996.4
არაფინანსური აქტივების
24.9
108.5
0.0
108.5
101.8
0.0
101.8
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
115.6
60.0
0.0
60.0
51.3
0.0
51.3
საკანონმდებლო და
01
აღმასრულებელი
2580.7
3116.9
0.0
3116.9
2820.9
0.0
2820.9
01
ორგანოების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
165.0
168.0
0.0
168.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
2555.8
3008.4
0.0
3008.4
2719.1
0.0
2719.1
შრომის ანაზღაურება
1929.4
2047.1
0.0
2047.1
1996.4
0.0
1996.4
არაფინანსური აქტივების
24.9
108.5
0.0
108.5
101.8
0.0
101.8
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
ხობის მუნიციპალიტეტის
01
632.8
732.7
0.0
732.7
655.5
0.0
655.5
საკრებულო
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
29.0
29.0
29.0
29.0
29.0
ხარჯები
631.1
720.7
0.0
720.7
646.8
0.0
646.8
შრომის ანაზღაურება
452.8
471.3
0.0
471.3
455.4
0.0
455.4
არაფინანსური აქტივების
1.7
12.0
0.0
12.0
8.7
0.0
8.7
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
ხობის მუნიციპალიტეტის
01
1840.1
2249.9
0.0
2249.9
2046.7
0.0
2046.7
მერია
02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.0
131.0
131.0
136.0
136.0
ხარჯები
1818.0
2160.3
0.0
2160.3
1957.9
0.0
1957.9
შრომის ანაზღაურება
1397.9
1488.0
0.0
1488.0
1457.2
0.0
1457.2
არაფინანსური აქტივების
22.1
89.6
0.0
89.6
88.8
0.0
88.8
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
ქვეყნის
01
თავდაცვისუნარიანობის
107.8
134.3
0.0
134.3
118.7
0.0
118.7
03
ამაღლების ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
106.7
127.4
0.0
127.4
114.4
0.0
114.4
არაფინანსური აქტივების
1.1
6.9
0.0
6.9
4.3
0.0
4.3
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
საერთო დანიშნულების
151.5
150.7
0.0
150.7
77.9
0.0
77.9
02
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.9
90.7
0.0
90.7
26.6
0.0
26.6
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
115.6
60.0
0.0
60.0
51.3
0.0
51.3
01
02
სარეზერვო ფონდი
0.0
53.7
0.0
53.7
0.0
0.0
0.0
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
53.7
0.0
53.7
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წინა პერიოდში
წარმოქმნილი
01
ვალდებულებების
02
დაფარვა და სასამართლოს
151.5
97.0
0.0
97.0
77.9
0.0
77.9
03
გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.9
37.0
0.0
37.0
26.6
0.0
26.6
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
115.6
60.0
0.0
60.0
51.3
0.0
51.3
ინფრასტრუქტურის
02
მშენებლობა,
9713.8
12500.4
7178.7
5321.7
10166.0
5942.2
4223.8
00
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1212.6
1544.2
98.0
1446.2
1098.4
86.6
1011.8
არაფინანსური აქტივების
8501.2
10956.2
7080.7
3875.5
9067.6
5855.6
3212.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
02
მშენებლობა,
5018.9
7845.0
5394.7
2450.3
7101.7
5265.3
1836.4
01
რეაბილიტაცია და მოვლა
შენახვა (გზები და
ხიდები)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
311.4
466.2
0.0
466.2
256.4
0.0
256.4
არაფინანსური აქტივების
4707.5
7378.8
5394.7
1984.1
6845.3
5265.3
1580.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
გზების მშენებლობა,
01
რეაბილიტაცია და მოვლა-
4921.6
7728.0
5394.7
2333.3
6994.6
5265.3
1729.3
01
შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
311.4
466.2
0.0
466.2
256.4
0.0
256.4
არაფინანსური აქტივების
4610.2
7261.8
5394.7
1867.1
6738.2
5265.3
1472.9
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდების, ხიდ-ბოგირების
02
მშენებლობა,
01
97.3
117.0
0.0
117.0
107.1
0.0
107.1
რეაბილიტაცია და მოვლა-
02
შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
97.3
117.0
0.0
117.0
107.1
0.0
107.1
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
02
მშენებლობა-
3547.9
3515.4
1000.0
2515.4
2047.2
0.0
2047.2
02
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
756.3
940.0
0.0
940.0
723.2
0.0
723.2
არაფინანსური აქტივების
2791.6
2575.4
1000.0
1575.4
1324.0
0.0
1324.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
02
გარე განათება
284.1
440.4
0.0
440.4
382.7
0.0
382.7
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
284.1
440.4
0.0
440.4
382.7
0.0
382.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
წყლის სისტემის
02
რეაბილიტაცია და
65.4
151.0
0.0
151.0
84.3
0.0
84.3
02
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.7
14.0
0.0
14.0
1.1
0.0
1.1
არაფინანსური აქტივების
64.7
137.0
0.0
137.0
83.2
0.0
83.2
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
მუნიციპალიტეტის
02
ტერიტორიაზე არსებული
2789.1
2421.0
1000.0
1421.0
1240.5
0.0
1240.5
03 აქტივების რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
73.1
5.6
0.0
5.6
0.9
0.0
0.9
არაფინანსური აქტივების
2716.0
2415.4
1000.0
1415.4
1239.6
0.0
1239.6
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სანიაღვრე არხების
02
მშენებლობა
02
57.2
247.4
0.0
247.4
162.0
0.0
162.0
რეაბილიტაცია და
04 ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
46.3
224.4
0.0
224.4
160.8
0.0
160.8
არაფინანსური აქტივების
10.9
23.0
0.0
23.0
1.2
0.0
1.2
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის
02
წყალმომარაგების
02
352.1
255.6
0.0
255.6
177.7
0.0
177.7
სისტემების მართვა და
06 ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
352.1
255.6
0.0
255.6
177.7
0.0
177.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
სოფლის მხარდაჭერის
768.9
810.0
784.0
26.0
702.6
676.9
25.7
04
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
144.9
108.0
98.0
10.0
96.3
86.6
9.7
არაფინანსური აქტივების
624.0
702.0
686.0
16.0
606.3
590.3
16.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარწყავი არხებისა და
02
ნაპირსამაგრი ჯებირების
46.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
46.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონებში
02
განსახორციელებელი
331.6
300.0
0.0
300.0
292.0
0.0
292.0
06
პროექტების
თანადაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
331.6
300.0
0.0
300.0
292.0
0.0
292.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02
ტურიზმის განვითარების
0.0
30.0
0.0
30.0
22.5
0.0
22.5
07
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
30.0
0.0
30.0
22.5
0.0
22.5
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
დასუფთავება და გარემოს
618.6
566.9
0.0
566.9
553.8
0.0
553.8
00
დაცვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
618.6
566.9
0.0
566.9
553.8
0.0
553.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
დასუფთავების
618.6
566.9
0.0
566.9
553.8
0.0
553.8
01 ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
618.6
566.9
0.0
566.9
553.8
0.0
553.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
განათლება
2296.3
2674.4
737.4
1937.0
2393.1
641.5
1751.6
00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1756.5
2483.6
618.7
1864.9
2223.4
537.9
1685.5
არაფინანსური აქტივების
539.8
190.8
118.7
72.1
169.7
103.6
66.1
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
სკოლამდელი
1549.9
1916.1
0.0
1916.1
1737.6
0.0
1737.6
01
განათლების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1456.6
1845.9
0.0
1845.9
1672.7
0.0
1672.7
არაფინანსური აქტივების
93.3
70.2
0.0
70.2
64.9
0.0
64.9
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
საჯარო სკოლების
746.4
758.3
737.4
20.9
655.5
641.5
14.0
05
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
299.9
637.7
618.7
19.0
550.7
537.9
12.8
არაფინანსური აქტივების
446.5
120.6
118.7
1.9
104.8
103.6
1.2
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურა, რელიგია
05
ახალგაზრდული და
1033.7
1463.0
0.0
1463.0
1181.8
0.0
1181.8
00
სპორტული ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1013.5
1420.4
0.0
1420.4
1146.6
0.0
1146.6
არაფინანსური აქტივების
20.2
42.6
0.0
42.6
35.2
0.0
35.2
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სპორტის განვითარების
193.9
264.2
0.0
264.2
228.9
0.0
228.9
01
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
191.8
263.8
0.0
263.8
228.5
0.0
228.5
არაფინანსური აქტივების
2.1
0.4
0.0
0.4
0.4
0.0
0.4
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სპორტული
01
ღონისძიებების
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
01
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის მუნიციპალიტეტის
05
საფეხბურთო კლუბი
01
,,კოლხეთის"
176.9
236.2
0.0
236.2
218.9
0.0
218.9
02
ხელშეწყობის
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
174.8
235.8
0.0
235.8
218.5
0.0
218.5
არაფინანსური აქტივების
2.1
0.4
0.0
0.4
0.4
0.0
0.4
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სტადიონების მშენებლობა
01
რეაბილიტაცია და მოვლა-
17.0
18.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
03
შენახვის ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.0
18.0
0.0
18.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
კულტურის განვითარების
32.9
53.0
0.0
53.0
32.9
0.0
32.9
02
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
32.9
53.0
0.0
53.0
32.9
0.0
32.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
02
ძეგლთა დაცვის ხარჯები
32.9
53.0
0.0
53.0
32.9
0.0
32.9
02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
32.9
53.0
0.0
53.0
32.9
0.0
32.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
ახალგაზრდული
0.0
15.5
0.0
15.5
2.9
0.0
2.9
03
პროგრამების დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
15.5
0.0
15.5
2.9
0.0
2.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რელიგიური
05
ორგანიზაციების
7.2
13.0
0.0
13.0
11.2
0.0
11.2
04
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.2
13.0
0.0
13.0
11.2
0.0
11.2
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურული
ტრადიციების
05
შენარჩუნებისა და
799.7
1117.3
0.0
1117.3
905.9
0.0
905.9
05
განვითარების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
781.6
1075.1
0.0
1075.1
871.1
0.0
871.1
არაფინანსური აქტივების
18.1
42.2
0.0
42.2
34.8
0.0
34.8
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
06
ჯანმრთელობისა დაცვა
652.5
1025.2
190.0
835.2
988.4
188.5
799.9
00
და სოციალური
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
652.5
1014.3
190.0
824.3
980.2
188.5
791.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
10.9
0.0
10.9
8.2
0.0
8.2
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
საზოგადოებრივი
143.6
167.2
0.0
167.2
158.9
0.0
158.9
01
ჯანდაცვის მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
143.6
156.3
0.0
156.3
150.7
0.0
150.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
10.9
0.0
10.9
8.2
0.0
8.2
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
06
დამატებითი
39.1
45.3
0.0
45.3
44.9
0.0
44.9
02
ამბულატორიული
სამედიცინო დახმარების
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39.1
45.3
0.0
45.3
44.9
0.0
44.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
06
სოციალური
288.2
389.9
0.0
389.9
373.4
0.0
373.4
03
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
288.2
389.9
0.0
389.9
373.4
0.0
373.4
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
ავადმყოფთა სოციალური
03
153.1
228.4
0.0
228.4
221.3
0.0
221.3
დახმარება
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
153.1
228.4
0.0
228.4
221.3
0.0
221.3
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარიტუალო მომსახურება
06
(ომის ვეტერანთა და
03
3.2
4.5
0.0
4.5
3.1
0.0
3.1
დევნილთა დაკრძალვის
02
ხარჯები)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.2
4.5
0.0
4.5
3.1
0.0
3.1
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მეორე მსოფლიო ომის
ვეტერანთა და
06
ჩერნობილით
03
6.9
9.2
0.0
9.2
7.3
0.0
7.3
დაზარალებულთა სოც.
03
უზრუნველყოფის
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.9
9.2
0.0
9.2
7.3
0.0
7.3
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა (4 შვილი და
06
მეტი), დედ-მამით ობოლი
03
ბავშვების და 100 წელს
11.4
17.5
0.0
17.5
15.8
0.0
15.8
04
გადაცილებულთა
ერთჯერადი დახმარების
ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
11.4
17.5
0.0
17.5
15.8
0.0
15.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეოთა სასადილო და
03
ხანდაზმულთა ბინაზე
73.8
80.3
0.0
80.3
80.2
0.0
80.2
05
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
73.8
80.3
0.0
80.3
80.2
0.0
80.2
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბავშვის შეძენასთან
06
დაკავშირებული
03
34.6
40.0
0.0
40.0
36.8
0.0
36.8
ერთჯერადი დახმარების
06
ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
34.6
40.0
0.0
40.0
36.8
0.0
36.8
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეო კატეგორიაზე
03
სასმელი წყლის ხარჯის
5.2
10.0
0.0
10.0
8.9
0.0
8.9
07
ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.2
10.0
0.0
10.0
8.9
0.0
8.9
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეოთა ერთჯერადი
35.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
04
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხანძრითა და სტიქიით
06
დაზარალებულთა
20.0
240.6
190.0
50.6
234.5
188.5
46.0
05
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.0
240.6
190.0
50.6
234.5
188.5
46.0
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
სოციალური
06
მდგომარეობისა და
126.6
152.2
0.0
152.2
146.7
0.0
146.7
06
საცხოვრებელი გარემოს
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
126.6
152.2
0.0
152.2
146.7
0.0
146.7
არაფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N5
2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
2021 წლის იანვარ-დეკემბრის
2021 წლის გეგმა
თვის შესრულება
ი
მათ შორის
მათ შორის
სახელმ
სახელმ
კოდ
წიფო
წიფო
ური
2020
ბიუჯე
ბიუჯე
დასახელება
წლის
ტის
ტის
ნალ
საკუთარი
საკუთარი
ფაქტი
სულ
ფონდე
სულ
ფონდე
შემოსავლე
შემოსავლე
ბიდან
ბიდან
ნქციო
ბი
ბი
გამოყო
გამოყო
ფუ
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
საერთო დანიშნულების
701
სახელმწიფო
2616.6
3207.6
0.0
3207.6
2847.5
0.0
2847.5
მომსახურება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
7011
უზრუნველყოფა,
2580.7
3170.6
0.0
3170.6
2820.9
0.0
2820.9
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო
ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
70111
ორგანოების
2472.9
2982.6
0.0
2982.6
2702.2
0.0
2702.2
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
ფინანსური და
70112
107.8
188.0
0.0
188.0
118.7
0.0
118.7
ფისკალური საქმიანობა
ვალთან
7016
დაკავშირებული
35.9
37.0
0.0
37.0
26.6
0.0
26.6
ოპერაციები
704
ეკონომიკური საქმიანობა
6911.1
9704.1
6178.7
3525.4
8819.3
5942.2
2877.1
სოფლის მეურნეობა,
სატყეო მეურნეობა,
7042
942.0
992.2
784.0
208.2
871.8
676.9
194.9
მეთევზეობა და
მონადირეობა
70421
სოფლის მეურნეობა
942.0
992.2
784.0
208.2
871.8
676.9
194.9
7045
ტრანსპორტი
5637.5
8411.9
5394.7
3017.2
7655.5
5265.3
2390.2
საავტომობილო
70451
5637.5
8411.9
5394.7
3017.2
7655.5
5265.3
2390.2
ტრანსპორტი და გზები
სხვა
არაკლასიფიცირებული
7049
331.6
300.0
0.0
300.0
292.0
0.0
292.0
საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
705
გარემოს დაცვა
409.3
503.0
0.0
503.0
339.7
0.0
339.7
ნარჩენების შეგროვება,
7051
გადამუშავება და
352.1
255.6
0.0
255.6
177.7
0.0
177.7
განადგურება
ჩამდინარე წყლების
7052
57.2
247.4
0.0
247.4
162.0
0.0
162.0
მართვა
საბინაო-კომუნალური
706
3138.6
3012.4
1000.0
2012.4
1707.5
0.0
1707.5
მეურნეობა
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური
7062
მეურნეობის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
განვითარება
7063
წყალმომარაგება
65.4
151.0
0.0
151.0
84.3
0.0
84.3
7064
გარე განათება
284.1
440.4
0.0
440.4
382.7
0.0
382.7
სხვა
არაკლასიფიცირებული
7066
საქმიანობა საბინაო-
2789.1
2421.0
1000.0
1421.0
1240.5
0.0
1240.5
კომუნალურ
მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის დაცვა
182.7
212.5
0.0
212.5
203.8
0.0
203.8
ამბულატორიული
7072
39.1
45.3
0.0
45.3
44.9
0.0
44.9
მომსახურება
საშუალო სამედიცინო
70724
პერსონალის
39.1
45.3
0.0
45.3
44.9
0.0
44.9
მომსახურება
საზოგადოებრივი
7074
143.6
167.2
0.0
167.2
158.9
0.0
158.9
ჯანდაცვის მომსახურება
დასვენება, კულტურა და
708
1033.7
1463.0
0.0
1463.0
1181.8
0.0
1181.8
რელიგია
მომსახურება
7081
დასვენებისა და
193.9
264.2
0.0
264.2
228.9
0.0
228.9
სპორტის სფეროში
მომსახურება
7082
32.9
53.0
0.0
53.0
32.9
0.0
32.9
კულტურის სფეროში
რელიგიური და სხვა
7084
სახის საზოგადოებრივი
806.9
1145.8
0.0
1145.8
920.0
0.0
920.0
საქმიანობა
709
განათლება
2296.3
2674.4
737.4
1937.0
2393.1
641.5
1751.6
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1549.9
1916.1
0.0
1916.1
1737.6
0.0
1737.6
7092
ზოგადი განათლება
746.4
758.3
737.4
20.9
655.5
641.5
14.0
საშუალო ზოგადი
70923
746.4
758.3
737.4
20.9
655.5
641.5
14.0
განათლება
710
სოციალური დაცვა
343.2
660.5
190.0
470.5
637.9
188.5
449.4
ავადმყოფთა და
შეზღუდული
7101
შესაძლებლობის მქონე
153.1
228.4
0.0
228.4
221.3
0.0
221.3
პირთა სოციალური
დაცვა
ავადმყოფთა
71011
153.1
228.4
0.0
228.4
221.3
0.0
221.3
სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების
7104
81.0
87.5
0.0
87.5
82.6
0.0
82.6
სოციალური დაცვა
სოციალური
გაუცხოების საკითხები,
7107
რომლებიც არ
73.8
80.3
0.0
80.3
80.2
0.0
80.2
ექვემდებარება
კლასიფიკაციას
სხვა
არაკლასიფიცირებული
7109
35.3
264.3
190.0
74.3
253.8
188.5
65.3
საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
სულ
16931.5
21437.5
8106.1
13331.4
18130.6
6772.2
11358.4