ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
დანართი N2
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
2019 წლის
იანვარ
-
2019 წლის
გეგმა
დეკემბრის
თვის
ფაქტი
მათ
შორის
მათ
შორის
სახელმწ
სახელმწ
2018
იფო
იფო
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
დასახელება
წლის
ის
საკუთ
ის
საკუთა
ფაქტი
სულ
ფონდებ
არი
სულ
ფონდებ
რი
იდან
შემოსა
იდან
შემოსავ
გამოყოფ
ვლები
გამოყოფ
ლები
ილი
ილი
ტრანსფე
ტრანსფე
რები
რები
შემოსავლები
13739.1
16747.0
7292.9
9454.1
17300.5
7144.0
10156.5
გადასახადები
6657.5
7750.0
0.0
7750.0
8155.3
0.0
8155.3
გრანტები
6359.8
8213.2
7292.9
920.3
8064.3
7144.0
920.3
სხვა შემოსავლები
721.8
783.8
0.0
783.8
1080.9
0.0
1080.9
ხარჯები
6847.0
9350.2
772.1
8578.1
8607.8
709.3
7898.5
შრომის ანაზღაურება
1978.6
1984.9
0.0
1984.9
1977.0
0.0
1977.0
საქონელი და მომსახურება
859.6
2686.0
772.1
1913.9
2234.5
709.3
1525.2
ძირითადი კაპიტალის
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომსახურება
პროცენტი
85.1
71.6
0.0
71.6
42.6
0.0
42.6
სუბსიდიები
3201.5
3843.1
0.0
3843.1
3640.5
0.0
3640.5
გრანტები
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
სოციალური უზრუნველყოფა
442.6
462.7
0.0
462.7
440.9
0.0
440.9
სხვა ხარჯები
279.6
271.9
0.0
271.9
242.3
0.0
242.3
საოპერაციო
სალდო
6892.1
7396.8
6520.8
876.0
8692.7
6434.7
2258.0
არაფინანსური
აქტივების
6269.4
10088.6
7907.8
2180.8
8778.2
7418.3
1359.9
ცვლილება
ზრდა
6346.5
10178.6
7907.8
2270.8
8986.1
7418.3
1567.8
კლება
77.1
90.0
0.0
90.0
207.9
0.0
207.9
მთლიანი
სალდო
622.7
-2691.8
-1387.0 -1304.8
-85.5
-983.6
898.1
ფინანსური
აქტივების
463.9
-2865.2
-1387.0 -1478.2
-264.7
-983.6
718.9
ცვლილება
ზრდა
463.9
0.0
0.0
0.0
718.9
0.0
718.9
ვალუტა და დეპოზიტები
463.9
0.0
718.9
718.9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
2865.2
1387.0
1478.2
983.6
983.6
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
2865.2
1387.0
1478.2
983.6
983.6
ფასიანი ქაღალდები, გარდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციებისა
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების
ცვლილება
-158.8
-173.4
0.0
-173.4
-179.2
0.0
-179.2
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
158.8
173.4
0.0
173.4
179.2
0.0
179.2
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
158.8
173.4
0.0
173.4
179.2
0.0
179.2
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N3
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
2019 წლის
იანვარ
-
2019 წლის
გეგმა
დეკემბრის
თვის
ფაქტი
მათ
შორის
მათ
შორის
სახელმწ
სახელმწ
2018
იფო
იფო
კოდ
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
დასახელება
წლის
საკუთ
საკუთა
ი
ის
ის
ფაქტი
სულ
ფონდებ
არი
სულ
ფონდებ
რი
იდან
შემოსა
იდან
შემოსავ
გამოყოფ
ვლები
გამოყოფ
ლები
ილი
ილი
ტრანსფე
ტრანსფე
რები
რები
შემოსულობები
13816.2
16837.0
7292.9
9544.1
17508.4
7144.0
10364.4
შემოსავლები
1
13739.1
16747.0
7292.9
9454.1
17300.5
7144.0
10156.5
არაფინანსური
31
77.1
90.0
0.0
90.0
207.9
0.0
207.9
აქტივების კლება
ფინანსური აქტივების
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
ვალდებულებების
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
შემოსავლები
1
13739.1
16747.0
7292.9
9454.1
17300.5
7144.0
10156.5
გადასახადები
11
6657.5
7750.0
0.0
7750.0
8155.3
0.0
8155.3
საშემოსავლო
2256.3
0.0
გადასახადი
ქონების გადასახადი
113
4401.2
4500.0
0.0
4500.0
4770.9
0.0
4770.9
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე
113111
1798.0
2328.0
2328.0
2536.8
2536.8
(გარდა
მიწისა
)
უცხოურ საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა
113112
0.3
0.0
0.0
მიწისა)
ფიზიკურ პირთა
ქონებაზე (გარდა
113113
3.4
2.0
0.0
2.0
4.0
0.0
4.0
მიწისა)
ეკონომიკური
113113
საქმიანობისთვის
2.5
2.0
2.0
0.0
1
გამოყენებულ ქონებაზე
არაეკონომიკური
საქმიანობისთვის
113113
0.9
0.0
4.0
4.0
გამოყენებულ უძრავ
2
ქოენბაზე
საქართველოში
113113
რეგისტრირებულ
0.0
0.0
0.0
6
შეულმფრენებზე
სასოფლო
-სამეურნეო
113114
320.5
305.0
0.0
305.0
347.4
0.0
347.4
დანიშნულების
მიწაზე
113114
ფიზიკურ პირებიდან
99.5
95.0
95.0
136.2
136.2
1
113114
იურიდიულ პირებიდან
221.0
210.0
210.0
211.2
211.2
2
არასასოფლო
-
სამეურნეო
113115
2279.0
1865.0
0.0
1865.0
1882.7
0.0
1882.7
დანიშნულების
მიწაზე
113115
ფიზიკურ პირებიდან
59.3
55.0
55.0
56.4
56.4
1
113115
იურიდიულ პირებიდან
2219.7
1810.0
1810.0
1826.3
1826.3
2
სხვა გადასახადები
1136
0.0
0.0
0.0
ქონებაზე
სხვა გადასახადები
116
0.0
3250.0
3250.0
3384.4
3384.4
გრანტები
13
6359.8
8213.2
7292.9
920.3
8064.3
7144.0
920.3
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
133
6359.8
8213.2
7292.9
920.3
8064.3
7144.0
920.3
გამოყოფილი
ტრანსფერი
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
1311
2010.0
809.2
0.0
809.2
809.2
0.0
809.2
ტრანსფერები
გათანაბრებითი
1800.0
0.0
0.0
ტრანსფერი
მიზნობრივი
ტრანსფერი
დელეგირებული
210.0
809.2
809.2
809.2
809.2
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
ინფრასტრუქტურის
განვითარებისათვის და
სხვა მიმდინარე
0.0
0.0
0.0
ღონისძიებების
დასაფინანსებლად
ფონდებიდან
გამოყოფილი
1312
4349.8
7404.0
7292.9
111.1
7255.1
7144.0
111.1
ტრანსფერები
გრანტები
ცენტრალური სსიპ(ებ)-
111.1
111.1
111.1
დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან
სულ რეგიონებში
განსახორციელებელი
4349.8
6508.9
6508.9
6423.0
6423.0
პროექტების ფონდი
სოფლის მხარდაჭერის
0.0
784.0
784.0
721.0
721.0
პროგრამა
პრეზიდენტის
0.0
0.0
0.0
სარეზერვო ფონდი
მთავრობის სარეზერვო
0.0
0.0
0.0
ფონდი
სტიქიის შედეგების
0.0
0.0
0.0
სალიკვიდაციო ფონდი
სხვა
შემოსავლები
14
721.8
783.8
0.0
783.8
1080.9
0.0
1080.9
შემოსავლები
141
270.3
214.4
0.0
214.4
337.8
0.0
337.8
საკუთრებიდან
პროცენტები
1411
110.8
80.0
80.0
162.9
162.9
რენტა
1415
159.5
134.4
0.0
134.4
174.9
0.0
174.9
მოსაკრებელი
ბუნებრივი
14151
86.9
94.4
94.4
137.2
137.2
რესურსებით
სარგებლობისათვის
შემოსავალი მიწის
იჯარიდან და მართვაში 14154
72.6
40.0
40.0
37.7
37.7
(უზურფრუქტი,
ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან
საქონლისა და
მომსახურების
142
73.4
77.2
0.0
77.2
130.1
0.0
130.1
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები და
1422
32.3
40.1
0.0
40.1
93.5
0.0
93.5
გადასახდელები
საერთო-
სახელმწიფოებრივი
14222
0.0
0.0
0.0
სალიცენზიო
მოსაკრებელი
სანებართვო
14223
17.9
9.1
9.1
61.7
61.7
მოსაკრებელი
საჯარო ინფორმაციის
ასლის გადაღების
14229
0.0
0.0
0.0
მოსაკრებელი
სამხედრო
სავალდებულო
სამსახურის
142212
0.2
0.0
0.0
გადავადების
მოსაკრებელი
ადგილობრივი
მოსაკრებელი
დასახლებული
142214
14.2
31.0
31.0
31.8
31.8
ტერიტორიის
დასუფთავებისათვის
არასაბაზრო წესით
გაყიდული საქონელი
1423
41.1
37.1
0.0
37.1
36.6
0.0
36.6
და მომსახურება
შემოსავლები
მომსახურების
14232
41.1
37.1
37.1
36.6
36.6
გაწევიდან
ჯარიმები, სანქციები
143
217.2
492.2
492.2
585.7
585.7
და საურავები
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული
145
160.9
0.0
27.3
27.3
შემოსავლები
არაფინანსური
31
77.1
90.0
0.0
90.0
207.9
0.0
207.9
აქტივების
კლება
ძირითადი აქტივები
311
5.9
0.0
22.0
22.0
მატერიალური
312
0.0
0.0
0.0
მარაგები
ფასეულობები
313
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული
314
71.2
90.0
0.0
90.0
185.9
0.0
185.9
აქტივები
მიწა
3141
71.2
90.0
90.0
185.9
185.9
სხვა ბუნებრივი
3143
0.0
0.0
0.0
აქტივები
დანართი N4
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები
2019 წლის იანვარ-
2019 წლის გეგმა
დეკემბრის თვის ფაქტი
დი
მათ შორის
მათ შორის
კო
ი
სახელმწ
სახელმწ
ლ
2018
იფო
იფო
უ
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
ი
დასახელება
წლის
საკუთა
საკუთ
აც
ის
ის
ზ
ფაქტი
სულ
ფონდებ
რი
სულ
ფონდებ
არი
იდან
იდან
ანი
შემოსავ
შემოსა
გ
გამოყო
გამოყო
რ
ლები
ვლები
ო
ფილი
ფილი
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები
ერები
ხობის
მუნიციპალიტეტი
13352.3
19702.2
8679.9
11022.3
17773.1
8127.6
9645.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
137.0
164.0
0.0
164.0
164.0
0.0
164.0
ხარჯები
6847.0
9350.2
772.1
8578.1
8607.8
709.3
7898.5
შრომის ანაზღაურება
1978.6
1984.9
0.0
1984.9
1977.0
0.0
1977.0
არაფინანსური
6346.5
10178.6
7907.8
2270.8
8986.1
7418.3
1567.8
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
158.8
173.4
0.0
173.4
179.2
0.0
179.2
წარმომადგენლობითი
01
და
აღმასრულებელი
2778.9
3115.7
0.0
3115.7
2841.2
0.0
2841.2
00
ორგანოების
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
128.0
156.0
0.0
156.0
156.0
0.0
156.0
ხარჯები
2587.7
2844.6
0.0
2844.6
2581.6
0.0
2581.6
შრომის ანაზღაურება
1889.4
1890.5
0.0
1890.5
1882.5
0.0
1882.5
არაფინანსური
32.4
97.7
0.0
97.7
80.4
0.0
80.4
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
158.8
173.4
0.0
173.4
179.2
0.0
179.2
ხობის
01
მუნიციპალიტეტის
651.8
724.5
0.0
724.5
649.4
0.0
649.4
01
საკრებულო
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
29.0
29.0
29.0
29.0
ხარჯები
639.8
714.6
0.0
714.6
644.5
0.0
644.5
შრომის ანაზღაურება
453.4
455.7
0.0
455.7
448.2
0.0
448.2
არაფინანსური
12.0
9.9
0.0
9.9
4.9
0.0
4.9
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
ხობის
1883.2
2141.3
0.0
2141.3
1970.0
0.0
1970.0
02
მუნიციპალიტეტის
მერია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103.0
127.0
127.0
127.0
127.0
ხარჯები
1862.8
2053.5
0.0
2053.5
1894.5
0.0
1894.5
შრომის ანაზღაურება
1436.0
1434.8
0.0
1434.8
1434.3
0.0
1434.3
არაფინანსური
20.4
87.8
0.0
87.8
75.5
0.0
75.5
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
სარეზერვო
ფონდი
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
03
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წინა
წლებში
01
წარმოქმნილი
243.9
245.0
0.0
245.0
221.8
0.0
221.8
05
დავალიანებების
დაფარვის
ფონდი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
85.1
71.6
0.0
71.6
42.6
0.0
42.6
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
158.8
173.4
0.0
173.4
179.2
0.0
179.2
თავდაცვა
,
02
საზოგადოებრივი
118.3
136.1
0.0
136.1
129.8
0.0
129.8
00
წესრიგი
და
უსაფრთხოება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
8.0
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
118.3
136.1
0.0
136.1
129.8
0.0
129.8
შრომის ანაზღაურება
89.2
94.4
0.0
94.4
94.5
0.0
94.5
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ქვეყნის
02
თავდაცვისუნარიანობის
118.3
136.1
0.0
136.1
129.8
0.0
129.8
03
ამაღლების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
8.0
8.0
8.0
8.0
ხარჯები
118.3
136.1
0.0
136.1
129.8
0.0
129.8
შრომის ანაზღაურება
89.2
94.4
0.0
94.4
94.5
0.0
94.5
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის
03
მშენებლობა
,
7240.6
11639.1
8149.9
3489.2
10226.7
7607.6
2619.1
00
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1034.9
2398.3
772.1
1626.2
2035.7
709.3
1326.4
არაფინანსური
6205.7
9240.8
7377.8
1863.0
8191.0
6898.3
1292.7
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
03
მშენებლობა
,
3528.7
5937.2
4913.5
1023.7
5354.0
4683.2
670.8
01
რეაბილიტაცია
და
მოვლა
შენახვა
(გზები
და
ხიდები
)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
154.7
170.1
0.0
170.1
97.1
0.0
97.1
არაფინანსური
3374.0
5767.1
4913.5
853.6
5256.9
4683.2
573.7
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
გზების
მშენებლობა
,
01
რეაბილიტაცია
და
3459.2
4629.6
3945.0
684.6
4173.6
3802.5
371.1
01
მოვლა
-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
154.7
170.1
0.0
170.1
97.1
0.0
97.1
არაფინანსური
3304.5
4459.5
3945.0
514.5
4076.5
3802.5
274.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხიდების
, ხიდ
-ბოგირების
03
მშენებლობა
,
01
69.5
1307.6
968.5
339.1
1180.4
880.7
299.7
02
რეაბილიტაცია
და
მოვლა
-შენახვა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
69.5
1307.6
968.5
339.1
1180.4
880.7
299.7
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
03
მშენებლობა
-
1682.2
4136.4
2028.7
2107.7
3487.7
1866.7
1621.0
02
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
880.2
1887.6
481.1
1406.5
1625.8
444.1
1181.7
არაფინანსური
802.0
2248.8
1547.6
701.2
1861.9
1422.6
439.3
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
02
გარე
განათება
248.9
328.2
0.0
328.2
295.2
0.0
295.2
01
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
248.9
328.2
0.0
328.2
295.2
0.0
295.2
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
წყლის
სისტემის
02
რეაბილიტაცია
და
354.4
196.7
37.5
159.2
187.2
37.5
149.7
02
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
28.5
6.0
0.0
6.0
1.0
0.0
1.0
არაფინანსური
325.9
190.7
37.5
153.2
186.2
37.5
148.7
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის
03
ტერიტორიაზე
02
403.6
1749.3
988.7
760.6
1413.7
962.3
451.4
03
არსებული
აქტივების
რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.3
243.6
0.0
243.6
182.0
0.0
182.0
არაფინანსური
395.3
1505.7
988.7
517.0
1231.7
962.3
269.4
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სანიაღვრე
არხების
03
მშენებლობა
02
165.2
1056.7
1002.5
54.2
909.2
866.9
42.3
04
რეაბილიტაცია
და
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
84.4
504.3
481.1
23.2
465.2
444.1
21.1
არაფინანსური
80.8
552.4
521.4
31.0
444.0
422.8
21.2
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
დასუფთავების
02
429.1
564.2
0.0
564.2
481.8
0.0
481.8
05
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
429.1
564.2
0.0
564.2
481.8
0.0
481.8
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუნიციპალიტეტის
03
წყალმომარაგების
02
81.0
241.3
0.0
241.3
200.6
0.0
200.6
06
სისტემების
მართვა
და
ექსპლოატაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
81.0
241.3
0.0
241.3
200.6
0.0
200.6
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
სოფლის
მხარდაჭერის
0.0
784.0
784.0
0.0
721.0
721.0
0.0
04
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
291.0
291.0
0.0
265.2
265.2
0.0
არაფინანსური
0.0
493.0
493.0
0.0
455.8
455.8
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარწყავი
არხებისა
და
03
ნაპირსამაგრი
ჯებირების
586.9
460.0
423.7
36.3
354.3
336.7
17.6
05
მშენებლობა
-
რეაბილიტაცია
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
586.9
460.0
423.7
36.3
354.3
336.7
17.6
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რეგიონებში
03
განსახორციელებელი
1442.8
291.5
0.0
291.5
279.7
0.0
279.7
06
პროექტების
თანადაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
19.6
0.0
19.6
17.6
0.0
17.6
არაფინანსური
1442.8
271.9
0.0
271.9
262.1
0.0
262.1
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03
ტურიზმის
განვითარების
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
07
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
განათლება
1313.5
2838.4
530.0
2308.4
2700.4
520.0
2180.4
00
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1291.7
2072.1
0.0
2072.1
2047.5
0.0
2047.5
არაფინანსური
21.8
766.3
530.0
236.3
652.9
520.0
132.9
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
სკოლამდელი
1310.0
1558.0
0.0
1558.0
1482.0
0.0
1482.0
01
განათლების
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1288.2
1442.9
0.0
1442.9
1436.0
0.0
1436.0
არაფინანსური
21.8
115.1
0.0
115.1
46.0
0.0
46.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04
საჯარო
სკოლების
3.5
1280.4
530.0
750.4
1218.4
520.0
698.4
05
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
629.2
0.0
629.2
611.5
0.0
611.5
არაფინანსური
0.0
651.2
530.0
121.2
606.9
520.0
86.9
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურა
, რელიგია
05
ახალგაზრდული
და
1149.1
1303.3
0.0
1303.3
1238.8
0.0
1238.8
00
სპორტული
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1063.7
1233.2
0.0
1233.2
1180.5
0.0
1180.5
არაფინანსური
85.4
70.1
0.0
70.1
58.3
0.0
58.3
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სპორტის
განვითარების
176.5
216.2
0.0
216.2
209.5
0.0
209.5
01
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
176.5
207.1
0.0
207.1
200.4
0.0
200.4
არაფინანსური
0.0
9.1
0.0
9.1
9.1
0.0
9.1
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
სპორტული
01
ღონისძიებების
12.5
10.0
0.0
10.0
9.3
0.0
9.3
01
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
12.5
10.0
0.0
10.0
9.3
0.0
9.3
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის
მუნიციპალიტეტის
05
საფეხბურთო
კლუბი
01
153.4
188.2
0.0
188.2
184.8
0.0
184.8
02
,,კოლხეთის
"
ხელშეწყობის
ღონისძიებები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
153.4
179.1
0.0
179.1
175.7
0.0
175.7
არაფინანსური
0.0
9.1
0.0
9.1
9.1
0.0
9.1
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სტადიონების
05
მშენებლობა
01
10.6
18.0
0.0
18.0
15.4
0.0
15.4
03
რეაბილიტაცია
და
მოვლა
-შენახვის
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.6
18.0
0.0
18.0
15.4
0.0
15.4
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურის
05
განვითარების
5.9
32.5
0.0
32.5
28.3
0.0
28.3
02
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.9
32.5
0.0
32.5
28.3
0.0
28.3
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურული
05
ტრადიციების
დაცვისა
02
და
ღირსეული
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01
განვითარების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05
02
ძეგლთა
დაცვის
ხარჯები
5.9
32.5
0.0
32.5
28.3
0.0
28.3
02
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
5.9
32.5
0.0
32.5
28.3
0.0
28.3
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ახალგაზრდული
05
პროგრამების
0.0
7.0
0.0
7.0
1.2
0.0
1.2
03
დაფინანსება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
7.0
0.0
7.0
1.2
0.0
1.2
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
რელიგიური
05
ორგანიზაციების
6.0
9.0
0.0
9.0
6.9
0.0
6.9
04
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.0
9.0
0.0
9.0
6.9
0.0
6.9
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კულტურული
ტრადიციების
05
შენარჩუნებისა
და
960.7
1038.6
0.0
1038.6
992.9
0.0
992.9
05
განვითარების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
875.3
977.6
0.0
977.6
943.7
0.0
943.7
არაფინანსური
85.4
61.0
0.0
61.0
49.2
0.0
49.2
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
06
ჯანმრთელობისა
დაცვა
751.9
669.6
0.0
669.6
636.1
0.0
636.1
00
და
სოციალური
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
750.7
665.9
0.0
665.9
632.6
0.0
632.6
არაფინანსური
1.2
3.7
0.0
3.7
3.5
0.0
3.5
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
საზოგადოებრივი
126.3
133.5
0.0
133.5
130.6
0.0
130.6
01
ჯანდაცვის
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
125.1
129.8
0.0
129.8
127.1
0.0
127.1
არაფინანსური
1.2
3.7
0.0
3.7
3.5
0.0
3.5
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხობის
მუნიციპალიტეტის
მოსახლეობის
06
დამატებითი
36.2
39.3
0.0
39.3
38.4
0.0
38.4
02
ამბულატორიული
სამედიცინო
დახმარების
პროგრამა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
36.2
39.3
0.0
39.3
38.4
0.0
38.4
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
06
სოციალური
304.9
366.5
0.0
366.5
343.3
0.0
343.3
03
უზრუნველყოფა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
304.9
366.5
0.0
366.5
343.3
0.0
343.3
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
ავადმყოფთა
სოციალური
03
172.6
226.5
0.0
226.5
204.0
0.0
204.0
01
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
172.6
226.5
0.0
226.5
204.0
0.0
204.0
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სარიტუალო
06
მომსახურება
(ომის
03
ვეტერანთა
და
3.6
5.1
0.0
5.1
4.7
0.0
4.7
02
დევნილთა
დაკრძალვის
ხარჯები
)
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.6
5.1
0.0
5.1
4.7
0.0
4.7
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მეორე
მსოფლიო
ომის
ვეტერანთა
და
06
ჩერნობილით
03
8.8
7.7
0.0
7.7
7.7
0.0
7.7
03
დაზარალებულთა
სოც
.
უზრუნველყოფის
ხარჯები
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.8
7.7
0.0
7.7
7.7
0.0
7.7
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა
(4 შვილი
და
06
მეტი
), დედ
-მამით
03
ობოლი
ბავშვების
და
100
11.8
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0
04
წელს
გადაცილებულთა
ერთჯერადი
დახმარების
ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
11.8
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეოთა
სასადილო
და
03
ხანდაზმულთა
ბინაზე
64.3
70.4
0.0
70.4
70.1
0.0
70.1
05
მომსახურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
64.3
70.4
0.0
70.4
70.1
0.0
70.1
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბავშვის
შეძენასთან
06
დაკავშირებული
03
35.4
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
06
ერთჯერადი
დახმარების
ხარჯი
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
35.4
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეო
კატეგორიაზე
03
სასმელი
წყლის
ხარჯის
8.4
9.8
0.0
9.8
9.8
0.0
9.8
07
ანაზღაურება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
8.4
9.8
0.0
9.8
9.8
0.0
9.8
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06
უმწეოთა
ერთჯერადი
55.0
40.0
0.0
40.0
40.3
0.0
40.3
04
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
55.0
40.0
0.0
40.0
40.3
0.0
40.3
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხანძრითა
და
სტიქიით
06
დაზარალებულთა
179.0
36.0
0.0
36.0
32.7
0.0
32.7
05
დახმარება
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
179.0
36.0
0.0
36.0
32.7
0.0
32.7
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მოსახლეობის
სოციალური
06
მდგომარეობისა
და
50.5
54.3
0.0
54.3
50.8
0.0
50.8
06
საცხოვრებელი
გარემოს
გაუმჯობესების
ხელშეწყობა
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
50.5
54.3
0.0
54.3
50.8
0.0
50.8
არაფინანსური
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
დანართი N5
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების
ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
2019 წლის
იანვარ
-დეკემბრის
2019 წლის
გეგმა
თვის
ფაქტი
დი
მათ
შორის
მათ
შორის
კო
ი
სახელმწ
სახელმწ
იფო
იფო
ურ
2018 წლის
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
დასახელება
საკუთა
საკუთ
ნალ
ფაქტი
ის
ის
ო
სულ
ფონდებ
რი
სულ
ფონდებ
არი
ი
იდან
შემოსავ
იდან
შემოსა
ნქც
გამოყოფ
გამოყოფ
უ
ლები
ვლები
ფ
ილი
ილი
ტრანსფე
ტრანსფე
რები
რები
საერთო
დანიშნულების
701
სახელმწიფო
2620.1
2942.3
0.0
2942.3
2662.0
0.0
2662.0
მომსახურება
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
ორგანოების
საქმიანობის
7011
უზრუნველყოფა,
2535.0
2870.7
0.0
2870.7
2619.4
0.0
2619.4
ფინანსური და
ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო
ურთიერთობები
აღმასრულებელი და
წარმომადგენლობითი
7011
ორგანოების
2535.0
2865.8
0.0
2865.8
2619.4
0.0
2619.4
1
საქმიანობის
უზრუნველყოფა
7011
ფინანსური და
0.0
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
2
ფისკალური საქმიანობა
ვალთან
7016
დაკავშირებული
85.1
71.6
0.0
71.6
42.6
0.0
42.6
ოპერაციები
702
თავდაცვა
118.3
136.1
0.0
136.1
129.8
0.0
129.8
საზოგადოებრივი
703
წესრიგი
და
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
უსაფრთხოება
ეკონომიკური
704
5608.9
7557.0
6121.2
1435.8
6789.8
5740.9
1048.9
საქმიანობა
სოფლის მეურნეობა,
სატყეო მეურნეობა,
7042
637.4
1328.3
1207.7
120.6
1156.1
1057.7
98.4
მეთევზეობა და
მონადირეობა
7042
სოფლის მეურნეობა
637.4
1328.3
1207.7
120.6
1156.1
1057.7
98.4
1
7045
ტრანსპორტი
3528.7
5937.2
4913.5
1023.7
5354.0
4683.2
670.8
7045
საავტომობილო
3528.7
5937.2
4913.5
1023.7
5354.0
4683.2
670.8
1
ტრანსპორტი და გზები
სხვა
არაკლასიფიცირებული
7049
1442.8
291.5
0.0
291.5
279.7
0.0
279.7
საქმიანობა ეკონომიკურ
საქმიანობაში
705
გარემოს
დაცვა
675.3
1862.2
1002.5
859.7
1591.6
866.9
724.7
ნარჩენების შეგროვება,
7051
გადამუშავება და
510.1
805.5
0.0
805.5
682.4
0.0
682.4
განადგურება
ჩამდინარე წყლების
7052
165.2
1056.7
1002.5
54.2
909.2
866.9
42.3
მართვა
საბინაო
-კომუნალური
706
1006.9
2274.2
1026.2
1248.0
1896.1
999.8
896.3
მეურნეობა
7063
წყალმომარაგება
354.4
196.7
37.5
159.2
187.2
37.5
149.7
7064
გარე განათება
248.9
328.2
0.0
328.2
295.2
0.0
295.2
სხვა
არაკლასიფიცირებული
7066
საქმიანობა საბინაო-
403.6
1749.3
988.7
760.6
1413.7
962.3
451.4
კომუნალურ
მეურნეობაში
707
ჯანმრთელობის
დაცვა
162.5
172.8
0.0
172.8
169.0
0.0
169.0
ამბულატორიული
7072
36.2
39.3
0.0
39.3
38.4
0.0
38.4
მომსახურება
საშუალო სამედიცინო
7072
პერსონალის
36.2
39.3
0.0
39.3
38.4
0.0
38.4
4
მომსახურება
საზოგადოებრივი
7074
ჯანდაცვის
126.3
133.5
0.0
133.5
130.6
0.0
130.6
მომსახურება
დასვენება
, კულტურა
708
1149.1
1303.3
0.0
1303.3
1238.8
0.0
1238.8
და
რელიგია
მომსახურება
7081
დასვენებისა და
176.5
216.2
0.0
216.2
209.5
0.0
209.5
სპორტის სფეროში
მომსახურება
7082
5.9
32.5
0.0
32.5
28.3
0.0
28.3
კულტურის სფეროში
რელიგიური და სხვა
7084
სახის საზოგადოებრივი
966.7
1054.6
0.0
1054.6
1001.0
0.0
1001.0
საქმიანობა
709
განათლება
1313.5
2838.4
530.0
2308.4
2700.4
520.0
2180.4
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1310.0
1558.0
0.0
1558.0
1482.0
0.0
1482.0
7092
ზოგადი განათლება
3.5
1280.4
530.0
750.4
1218.4
520.0
698.4
7092
საშუალო ზოგადი
3.5
1280.4
530.0
750.4
1218.4
520.0
698.4
3
განათლება
710
სოციალური
დაცვა
538.9
442.5
0.0
442.5
416.3
0.0
416.3
ავადმყოფთა და
შეზღუდული
7101
შესაძლებლობის მქონე
172.6
226.5
0.0
226.5
204.0
0.0
204.0
პირთა სოციალური
დაცვა
7101
ავადმყოფთა
172.6
226.5
0.0
226.5
204.0
0.0
204.0
1
სოციალური დაცვა
ოჯახებისა და ბავშვების
7104
102.2
87.0
0.0
87.0
87.3
0.0
87.3
სოციალური დაცვა
სოციალური
გაუცხოების საკითხები,
7107
რომლებიც არ
64.3
70.4
0.0
70.4
70.1
0.0
70.1
ექვემდებარება
კლასიფიკაციას
სხვა
არაკლასიფიცირებული
7109
199.8
58.6
0.0
58.6
54.9
0.0
54.9
საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში
სულ
13193.5
19528.8
8679.9
10848.9
17593.8
8127.6
9466.2