This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request 'ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი'.

ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში 
დანართი N2 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი 
2019 წლის იანვარ-
2019 წლის გეგმა 
დეკემბრის თვის ფაქტი 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმწ
სახელმწ
2018 
იფო 
იფო 
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
დასახელება 
წლის 
ის 
საკუთ
ის 
საკუთა
ფაქტი 
სულ 
ფონდებ
არი 
სულ 
ფონდებ
რი 
იდან 
შემოსა
იდან 
შემოსავ
გამოყოფ
ვლები 
გამოყოფ
ლები 
ილი 
ილი 
ტრანსფე
ტრანსფე
რები 
რები 
შემოსავლები 
13739.1 
16747.0 
7292.9 
9454.1 
17300.5 
7144.0 
10156.5 
გადასახადები 
6657.5 
7750.0 
0.0 
7750.0 
8155.3 
0.0 
8155.3 
გრანტები 
6359.8 
8213.2 
7292.9 
920.3 
8064.3 
7144.0 
920.3 
სხვა შემოსავლები 
721.8 
783.8 
0.0 
783.8 
1080.9 
0.0 
1080.9 
  
  
  
  
  
  
  
  
ხარჯები 
6847.0 
9350.2 
772.1 
8578.1 
8607.8 
709.3 
7898.5 
შრომის ანაზღაურება 
1978.6 
1984.9 
0.0 
1984.9 
1977.0 
0.0 
1977.0 
საქონელი და მომსახურება 
859.6 
2686.0 
772.1 
1913.9 
2234.5 
709.3 
1525.2 
ძირითადი კაპიტალის 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მომსახურება  
პროცენტი 
85.1 
71.6 
0.0 
71.6 
42.6 
0.0 
42.6 
სუბსიდიები 
3201.5 
3843.1 
0.0 
3843.1 
3640.5 
0.0 
3640.5 
გრანტები 
0.0 
30.0 
0.0 
30.0 
30.0 
0.0 
30.0 
სოციალური უზრუნველყოფა 
442.6 
462.7 
0.0 
462.7 
440.9 
0.0 
440.9 
სხვა ხარჯები 
279.6 
271.9 
0.0 
271.9 
242.3 
0.0 
242.3 
  
  
  
  
  
  
  
  
საოპერაციო სალდო 
6892.1 
7396.8 
6520.8 
876.0 
8692.7 
6434.7 
2258.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
არაფინანსური აქტივების 
6269.4 
10088.6 
7907.8 
2180.8 
8778.2 
7418.3 
1359.9 
ცვლილება 
ზრდა  
6346.5 
10178.6 
7907.8 
2270.8 
8986.1 
7418.3 
1567.8 
კლება 
77.1 
90.0 
0.0 
90.0 
207.9 
0.0 
207.9 
  
  
  
  
  
  
  
  
მთლიანი სალდო 
622.7 
-2691.8 
-1387.0  -1304.8 
-85.5 
-983.6 
898.1 
  
  
  
  
  
  
  
  
ფინანსური აქტივების 
463.9 
-2865.2 
-1387.0  -1478.2 
-264.7 
-983.6 
718.9 
ცვლილება 
ზრდა 
463.9 
0.0 
0.0 
0.0 
718.9 
0.0 
718.9 
ვალუტა და დეპოზიტები 
463.9 
0.0 
  
  
718.9 
  
718.9 
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციებისა  
სესხები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
0.0 
2865.2 
1387.0 
1478.2 
983.6 
983.6 
0.0 
ვალუტა და დეპოზიტები 
0.0 
2865.2 
1387.0 
1478.2 
983.6 
983.6 
  
ფასიანი ქაღალდები, გარდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქციებისა  
სესხები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
  
  
  
  
  
  
  
ვალდებულებების ცვლილება 
-158.8 
-173.4 
0.0 
-173.4 
-179.2 
0.0 
-179.2 

ზრდა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საგარეო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საშინაო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
158.8 
173.4 
0.0 
173.4 
179.2 
0.0 
179.2 
საგარეო 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
საშინაო 
158.8 
173.4 
0.0 
173.4 
179.2 
0.0 
179.2 
  
  
  
  
  
  
  
  
ბალანსი 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი N3 
 
ხობის  მუნიციპალიტეტის  2019  წლის  ადგილობრივი ბიუჯეტის  შემოსულობები 
2019 წლის იანვარ-
2019 წლის გეგმა 
დეკემბრის თვის ფაქტი 
მათ შორის 
მათ შორის 
სახელმწ
სახელმწ
2018 
იფო 
იფო 
კოდ
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
დასახელება 
წლის 
საკუთ
საკუთა
 
ის 
ის 
ფაქტი 
სულ 
ფონდებ
არი 
სულ 
ფონდებ
რი 
იდან 
შემოსა
იდან 
შემოსავ
გამოყოფ
ვლები 
გამოყოფ
ლები 
ილი 
ილი 
ტრანსფე
ტრანსფე
რები 
რები 
შემოსულობები 
  
13816.2 
16837.0 
7292.9 
9544.1 
17508.4 
7144.0 
10364.4 
შემოსავლები 

13739.1 
16747.0 
7292.9 
9454.1 
17300.5 
7144.0 
10156.5 
არაფინანსური 
31 
77.1 
90.0 
0.0 
90.0 
207.9 
0.0 
207.9 
აქტივების კლება 
ფინანსური აქტივების 
32 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კლება 
ვალდებულებების 
33 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
შემოსავლები 

13739.1 
16747.0 
7292.9 
9454.1 
17300.5 
7144.0 
10156.5 
გადასახადები 
11 
6657.5 
7750.0 
0.0 
7750.0 
8155.3 
0.0 
8155.3 
საშემოსავლო 
  
2256.3 
  
  
0.0 
  
  
  
გადასახადი 
ქონების გადასახადი 
113 
4401.2 
4500.0 
0.0 
4500.0 
4770.9 
0.0 
4770.9 
საქართველოს 
საწარმოთა ქონებაზე 
113111 
1798.0 
2328.0 
  
2328.0 
2536.8 
  
2536.8 
(გარდა მიწისა)         
უცხოურ საწარმოთა 
ქონებაზე (გარდა 
113112 
0.3 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
მიწისა) 
ფიზიკურ პირთა 
ქონებაზე (გარდა 
113113 
3.4 
2.0 
0.0 
2.0 
4.0 
0.0 
4.0 
მიწისა) 
ეკონომიკური 
113113
საქმიანობისთვის 
2.5 
2.0 
  
2.0 
0.0 
  
  

გამოყენებულ ქონებაზე 
არაეკონომიკური 
საქმიანობისთვის 
113113
0.9 
0.0 
  
  
4.0 
  
4.0 
გამოყენებულ უძრავ 

ქოენბაზე 
საქართველოში 
113113
რეგისტრირებულ 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  

შეულმფრენებზე 
სასოფლო-სამეურნეო 
113114 
320.5 
305.0 
0.0 
305.0 
347.4 
0.0 
347.4 
დანიშნულების მიწაზე                                
113114
ფიზიკურ პირებიდან 
99.5 
95.0 
  
95.0 
136.2 
  
136.2 

113114
იურიდიულ პირებიდან 
221.0 
210.0 
  
210.0 
211.2 
  
211.2 

არასასოფლო-
სამეურნეო 
113115 
2279.0 
1865.0 
0.0 
1865.0 
1882.7 
0.0 
1882.7 
დანიშნულების მიწაზე                                            

113115
ფიზიკურ პირებიდან 
59.3 
55.0 
  
55.0 
56.4 
  
56.4 

113115
იურიდიულ პირებიდან 
2219.7 
1810.0 
  
1810.0 
1826.3 
  
1826.3 

სხვა გადასახადები 
1136 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
ქონებაზე 
სხვა გადასახადები 
116 
0.0 
3250.0 
  
3250.0 
3384.4 
  
3384.4 
გრანტები 
13 
6359.8 
8213.2 
7292.9 
920.3 
8064.3 
7144.0 
920.3 
სახელმწიფო 
ბიუჯეტიდან 
133 
6359.8 
8213.2 
7292.9 
920.3 
8064.3 
7144.0 
920.3 
გამოყოფილი 
ტრანსფერი 
ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული 
1311 
2010.0 
809.2 
0.0 
809.2 
809.2 
0.0 
809.2 
ტრანსფერები 
გათანაბრებითი 
  
1800.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
ტრანსფერი 
მიზნობრივი 
ტრანსფერი 
დელეგირებული 
  
210.0 
809.2 
  
809.2 
809.2 
  
809.2 
უფლებამოსილების 
განსახორციელებლად 
ინფრასტრუქტურის 
განვითარებისათვის და 
სხვა მიმდინარე 
  
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
ღონისძიებების 
დასაფინანსებლად   
ფონდებიდან 
გამოყოფილი 
1312 
4349.8 
7404.0 
7292.9 
111.1 
7255.1 
7144.0 
111.1 
ტრანსფერები 
გრანტები 
ცენტრალური სსიპ(ებ)-
  
  
111.1 
  
111.1 
  
  
111.1 
დან/ა(ა)იპ(ბ)-დან  
სულ რეგიონებში 
განსახორციელებელი 
  
4349.8 
6508.9 
6508.9 
  
6423.0 
6423.0 
  
პროექტების ფონდი  
სოფლის მხარდაჭერის 
  
0.0 
784.0 
784.0 
  
721.0 
721.0 
  
პროგრამა 
პრეზიდენტის 
  
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
სარეზერვო ფონდი 
მთავრობის სარეზერვო 
  
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
ფონდი 
სტიქიის შედეგების 
  
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
სალიკვიდაციო ფონდი 
სხვა შემოსავლები 
14 
721.8 
783.8 
0.0 
783.8 
1080.9 
0.0 
1080.9 
შემოსავლები 
141 
270.3 
214.4 
0.0 
214.4 
337.8 
0.0 
337.8 
საკუთრებიდან 
პროცენტები 
1411 
110.8 
80.0 
  
80.0 
162.9 
  
162.9 
რენტა 
1415 
159.5 
134.4 
0.0 
134.4 
174.9 
0.0 
174.9 
მოსაკრებელი 
ბუნებრივი 
14151 
86.9 
94.4 
  
94.4 
137.2 
  
137.2 
რესურსებით 
სარგებლობისათვის                      
შემოსავალი მიწის 
იჯარიდან და მართვაში  14154 
72.6 
40.0 
  
40.0 
37.7 
  
37.7 
(უზურფრუქტი, 

ქირავნობა და სხვა) 
გადაცემიდან 
საქონლისა და 
მომსახურების 
142 
73.4 
77.2 
0.0 
77.2 
130.1 
0.0 
130.1 
რეალიზაცია 
ადმინისტრაციული 
მოსაკრებლები და 
1422 
32.3 
40.1 
0.0 
40.1 
93.5 
0.0 
93.5 
გადასახდელები 
საერთო-
სახელმწიფოებრივი 
14222 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
სალიცენზიო 
მოსაკრებელი 
სანებართვო 
14223 
17.9 
9.1 
  
9.1 
61.7 
  
61.7 
მოსაკრებელი 
საჯარო ინფორმაციის 
ასლის გადაღების 
14229 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
მოსაკრებელი   
სამხედრო 
სავალდებულო 
სამსახურის 
142212 
0.2 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
გადავადების 
მოსაკრებელი 
ადგილობრივი 
მოსაკრებელი 
დასახლებული 
142214 
14.2 
31.0 
  
31.0 
31.8 
  
31.8 
ტერიტორიის 
დასუფთავებისათვის  
არასაბაზრო წესით 
გაყიდული საქონელი 
1423 
41.1 
37.1 
0.0 
37.1 
36.6 
0.0 
36.6 
და მომსახურება 
შემოსავლები 
მომსახურების 
14232 
41.1 
37.1 
  
37.1 
36.6 
  
36.6 
გაწევიდან 
ჯარიმები, სანქციები 
143 
217.2 
492.2 
  
492.2 
585.7 
  
585.7 
და საურავები  
შერეული და სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
145 
160.9 
0.0 
  
  
27.3 
  
27.3 
შემოსავლები 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
არაფინანსური 
31 
77.1 
90.0 
0.0 
90.0 
207.9 
0.0 
207.9 
აქტივების კლება 
ძირითადი აქტივები 
311 
5.9 
0.0 
  
  
22.0 
  
22.0 
მატერიალური 
312 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
მარაგები  
ფასეულობები  
313 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
არაწარმოებული 
314 
71.2 
90.0 
0.0 
90.0 
185.9 
0.0 
185.9 
აქტივები 
მიწა 
3141 
71.2 
90.0 
  
90.0 
185.9 
  
185.9 
სხვა ბუნებრივი 
3143 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
აქტივები 
 

დანართი N4 
 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები 
 
2019 წლის იანვარ-
 
2019 წლის გეგმა 
დეკემბრის თვის ფაქტი 
დი
მათ შორის 
მათ შორის 
 კო

სახელმწ
სახელმწ

2018 
იფო 
იფო 

ბიუჯეტ
ბიუჯეტ

დასახელება 
წლის 
საკუთა
საკუთ
აც
ის 
ის 

ფაქტი 
სულ 
ფონდებ
რი 
სულ 
ფონდებ
არი 
იდან 
იდან 
ანი
შემოსავ
შემოსა

გამოყო
გამოყო

ლები 
ვლები 

ფილი 
ფილი 
ტრანსფ
ტრანსფ
ერები 
ერები 
  
ხობის მუნიციპალიტეტი 
13352.3 
19702.2 
8679.9 
11022.3 
17773.1 
8127.6 
9645.5 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
137.0 
164.0 
0.0 
164.0 
164.0 
0.0 
164.0 
  
ხარჯები 
6847.0 
9350.2 
772.1 
8578.1 
8607.8 
709.3 
7898.5 
  
შრომის ანაზღაურება 
1978.6 
1984.9 
0.0 
1984.9 
1977.0 
0.0 
1977.0 
არაფინანსური 
  
6346.5 
10178.6 
7907.8 
2270.8 
8986.1 
7418.3 
1567.8 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
158.8 
173.4 
0.0 
173.4 
179.2 
0.0 
179.2 
 წარმომადგენლობითი 
01 
და აღმასრულებელი 
2778.9 
3115.7 
0.0 
3115.7 
2841.2 
0.0 
2841.2 
00 
ორგანოების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
128.0 
156.0 
0.0 
156.0 
156.0 
0.0 
156.0 
  
ხარჯები 
2587.7 
2844.6 
0.0 
2844.6 
2581.6 
0.0 
2581.6 
  
შრომის ანაზღაურება 
1889.4 
1890.5 
0.0 
1890.5 
1882.5 
0.0 
1882.5 
არაფინანსური 
  
32.4 
97.7 
0.0 
97.7 
80.4 
0.0 
80.4 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
158.8 
173.4 
0.0 
173.4 
179.2 
0.0 
179.2 
ხობის 
01 
მუნიციპალიტეტის 
651.8 
724.5 
0.0 
724.5 
649.4 
0.0 
649.4 
01 
საკრებულო 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
25.0 
29.0 
  
29.0 
29.0 
  
29.0 
  
ხარჯები 
639.8 
714.6 
0.0 
714.6 
644.5 
0.0 
644.5 
  
შრომის ანაზღაურება 
453.4 
455.7 
0.0 
455.7 
448.2 
0.0 
448.2 
არაფინანსური 
  
12.0 
9.9 
0.0 
9.9 
4.9 
0.0 
4.9 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
 ხობის 
1883.2 
2141.3 
0.0 
2141.3 
1970.0 
0.0 
1970.0 
02 
მუნიციპალიტეტის მერია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
103.0 
127.0 
  
127.0 
127.0 
  
127.0 
  
ხარჯები 
1862.8 
2053.5 
0.0 
2053.5 
1894.5 
0.0 
1894.5 
  
შრომის ანაზღაურება 
1436.0 
1434.8 
0.0 
1434.8 
1434.3 
0.0 
1434.3 
არაფინანსური 
  
20.4 
87.8 
0.0 
87.8 
75.5 
0.0 
75.5 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  

  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
სარეზერვო ფონდი 
0.0 
4.9 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
4.9 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
                                                                                                   
წინა წლებში 
01 
წარმოქმნილი 
243.9 
245.0 
0.0 
245.0 
221.8 
0.0 
221.8 
05 
დავალიანებების 
დაფარვის ფონდი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
85.1 
71.6 
0.0 
71.6 
42.6 
0.0 
42.6 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
158.8 
173.4 
0.0 
173.4 
179.2 
0.0 
179.2 
თავდაცვა
02 
საზოგადოებრივი 
118.3 
136.1 
0.0 
136.1 
129.8 
0.0 
129.8 
00 
წესრიგი და 
უსაფრთხოება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
9.0 
8.0 
0.0 
8.0 
8.0 
0.0 
8.0 
  
ხარჯები 
118.3 
136.1 
0.0 
136.1 
129.8 
0.0 
129.8 
  
შრომის ანაზღაურება 
89.2 
94.4 
0.0 
94.4 
94.5 
0.0 
94.5 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ქვეყნის 
02 
თავდაცვისუნარიანობის 
118.3 
136.1 
0.0 
136.1 
129.8 
0.0 
129.8 
03 
ამაღლების ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
9.0 
8.0 
  
8.0 
8.0 
  
8.0 
  
ხარჯები 
118.3 
136.1 
0.0 
136.1 
129.8 
0.0 
129.8 
  
შრომის ანაზღაურება 
89.2 
94.4 
0.0 
94.4 
94.5 
0.0 
94.5 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ინფრასტრუქტურის 
03 
მშენებლობა
7240.6 
11639.1 
8149.9 
3489.2 
10226.7 
7607.6 
2619.1 
00 
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1034.9 
2398.3 
772.1 
1626.2 
2035.7 
709.3 
1326.4 
არაფინანსური 
  
6205.7 
9240.8 
7377.8 
1863.0 
8191.0 
6898.3 
1292.7 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 
03 
მშენებლობა
3528.7 
5937.2 
4913.5 
1023.7 
5354.0 
4683.2 
670.8 
01 
რეაბილიტაცია და მოვლა 
შენახვა (გზები და 
ხიდები
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
154.7 
170.1 
0.0 
170.1 
97.1 
0.0 
97.1 
არაფინანსური 
  
3374.0 
5767.1 
4913.5 
853.6 
5256.9 
4683.2 
573.7 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
გზების მშენებლობა
01 
რეაბილიტაცია და 
3459.2 
4629.6 
3945.0 
684.6 
4173.6 
3802.5 
371.1 
01 
მოვლა-შენახვა  
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
154.7 
170.1 
0.0 
170.1 
97.1 
0.0 
97.1 
არაფინანსური 
  
3304.5 
4459.5 
3945.0 
514.5 
4076.5 
3802.5 
274.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხიდებისხიდ-ბოგირების 
03 
მშენებლობა
01 
69.5 
1307.6 
968.5 
339.1 
1180.4 
880.7 
299.7 
02 
რეაბილიტაცია და 
მოვლა-შენახვა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური 
  
69.5 
1307.6 
968.5 
339.1 
1180.4 
880.7 
299.7 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კომუნალური 
ინფრასტრუქტურის 
03 
მშენებლობა-
1682.2 
4136.4 
2028.7 
2107.7 
3487.7 
1866.7 
1621.0 
02 
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
880.2 
1887.6 
481.1 
1406.5 
1625.8 
444.1 
1181.7 
არაფინანსური 
  
802.0 
2248.8 
1547.6 
701.2 
1861.9 
1422.6 
439.3 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
02 

გარე განათება 
248.9 
328.2 
0.0 
328.2 
295.2 
0.0 
295.2 
01 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
248.9 
328.2 
0.0 
328.2 
295.2 
0.0 
295.2 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

03 
წყლის სისტემის 
02 
რეაბილიტაცია და 
354.4 
196.7 
37.5 
159.2 
187.2 
37.5 
149.7 
02 
ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
28.5 
6.0 
0.0 
6.0 
1.0 
0.0 
1.0 
არაფინანსური 
  
325.9 
190.7 
37.5 
153.2 
186.2 
37.5 
148.7 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მუნიციპალიტეტის 
03 
ტერიტორიაზე 
02 
403.6 
1749.3 
988.7 
760.6 
1413.7 
962.3 
451.4 
03  
არსებული აქტივების 
რეაბილიტაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
8.3 
243.6 
0.0 
243.6 
182.0 
0.0 
182.0 
არაფინანსური 
  
395.3 
1505.7 
988.7 
517.0 
1231.7 
962.3 
269.4 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სანიაღვრე არხების 
03 
მშენებლობა 
02 
165.2 
1056.7 
1002.5 
54.2 
909.2 
866.9 
42.3 
04  
რეაბილიტაცია და 
ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
84.4 
504.3 
481.1 
23.2 
465.2 
444.1 
21.1 
არაფინანსური 
  
80.8 
552.4 
521.4 
31.0 
444.0 
422.8 
21.2 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
დასუფთავების 
02 
429.1 
564.2 
0.0 
564.2 
481.8 
0.0 
481.8 
05  
ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
429.1 
564.2 
0.0 
564.2 
481.8 
0.0 
481.8 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მუნიციპალიტეტის 
03 
წყალმომარაგების 
02 
81.0 
241.3 
0.0 
241.3 
200.6 
0.0 
200.6 
06  
სისტემების მართვა და 
ექსპლოატაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
81.0 
241.3 
0.0 
241.3 
200.6 
0.0 
200.6 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
სოფლის მხარდაჭერის 
0.0 
784.0 
784.0 
0.0 
721.0 
721.0 
0.0 
04 
პროგრამა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  

  
ხარჯები 
0.0 
291.0 
291.0 
0.0 
265.2 
265.2 
0.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
493.0 
493.0 
0.0 
455.8 
455.8 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სარწყავი არხებისა და 
03 
ნაპირსამაგრი ჯებირების 
586.9 
460.0 
423.7 
36.3 
354.3 
336.7 
17.6 
05 
მშენებლობა-
რეაბილიტაცია 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური 
  
586.9 
460.0 
423.7 
36.3 
354.3 
336.7 
17.6 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
რეგიონებში 
03 
განსახორციელებელი 
1442.8 
291.5 
0.0 
291.5 
279.7 
0.0 
279.7 
06 
პროექტების 
თანადაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
19.6 
0.0 
19.6 
17.6 
0.0 
17.6 
არაფინანსური 
  
1442.8 
271.9 
0.0 
271.9 
262.1 
0.0 
262.1 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
03 
ტურიზმის განვითარების 
0.0 
30.0 
0.0 
30.0 
30.0 
0.0 
30.0 
07 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
30.0 
0.0 
30.0 
30.0 
0.0 
30.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
განათლება 
1313.5 
2838.4 
530.0 
2308.4 
2700.4 
520.0 
2180.4 
00 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1291.7 
2072.1 
0.0 
2072.1 
2047.5 
0.0 
2047.5 
არაფინანსური 
  
21.8 
766.3 
530.0 
236.3 
652.9 
520.0 
132.9 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
04 
სკოლამდელი 
1310.0 
1558.0 
0.0 
1558.0 
1482.0 
0.0 
1482.0 
01 
განათლების დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
1288.2 
1442.9 
0.0 
1442.9 
1436.0 
0.0 
1436.0 
არაფინანსური 
  
21.8 
115.1 
0.0 
115.1 
46.0 
0.0 
46.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

04 
საჯარო სკოლების 
3.5 
1280.4 
530.0 
750.4 
1218.4 
520.0 
698.4 
05 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
3.5 
629.2 
0.0 
629.2 
611.5 
0.0 
611.5 
არაფინანსური 
  
0.0 
651.2 
530.0 
121.2 
606.9 
520.0 
86.9 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურარელიგია 
05 
ახალგაზრდული და 
1149.1 
1303.3 
0.0 
1303.3 
1238.8 
0.0 
1238.8 
00 
სპორტული 
ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
1063.7 
1233.2 
0.0 
1233.2 
1180.5 
0.0 
1180.5 
არაფინანსური 
  
85.4 
70.1 
0.0 
70.1 
58.3 
0.0 
58.3 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სპორტის განვითარების 
176.5 
216.2 
0.0 
216.2 
209.5 
0.0 
209.5 
01 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
176.5 
207.1 
0.0 
207.1 
200.4 
0.0 
200.4 
არაფინანსური 
  
0.0 
9.1 
0.0 
9.1 
9.1 
0.0 
9.1 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
სპორტული 
01 
ღონისძიებების 
12.5 
10.0 
0.0 
10.0 
9.3 
0.0 
9.3 
01 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
12.5 
10.0 
0.0 
10.0 
9.3 
0.0 
9.3 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
05 
საფეხბურთო კლუბი 
01 
153.4 
188.2 
0.0 
188.2 
184.8 
0.0 
184.8 
02 
,,კოლხეთის
ხელშეწყობის 
ღონისძიებები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
153.4 
179.1 
0.0 
179.1 
175.7 
0.0 
175.7 
არაფინანსური 
  
0.0 
9.1 
0.0 
9.1 
9.1 
0.0 
9.1 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სტადიონების 
05 
მშენებლობა 
01 
10.6 
18.0 
0.0 
18.0 
15.4 
0.0 
15.4 
03 
რეაბილიტაცია და 
მოვლა-შენახვის ხარჯები 

  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
10.6 
18.0 
0.0 
18.0 
15.4 
0.0 
15.4 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურის 
05 
განვითარების 
5.9 
32.5 
0.0 
32.5 
28.3 
0.0 
28.3 
02 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
5.9 
32.5 
0.0 
32.5 
28.3 
0.0 
28.3 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურული 
05 
ტრადიციების დაცვისა 
02 
და ღირსეული 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
01 
განვითარების 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
05 
02 

ძეგლთა დაცვის ხარჯები 
5.9 
32.5 
0.0 
32.5 
28.3 
0.0 
28.3 
02 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
5.9 
32.5 
0.0 
32.5 
28.3 
0.0 
28.3 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ახალგაზრდული 
05 
პროგრამების 
0.0 
7.0 
0.0 
7.0 
1.2 
0.0 
1.2 
03 
დაფინანსება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
0.0 
7.0 
0.0 
7.0 
1.2 
0.0 
1.2 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
რელიგიური 
05 
ორგანიზაციების 
6.0 
9.0 
0.0 
9.0 
6.9 
0.0 
6.9 
04 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
6.0 
9.0 
0.0 
9.0 
6.9 
0.0 
6.9 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
კულტურული 
ტრადიციების 
05 
შენარჩუნებისა და 
960.7 
1038.6 
0.0 
1038.6 
992.9 
0.0 
992.9 
05 
განვითარების 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
875.3 
977.6 
0.0 
977.6 
943.7 
0.0 
943.7 
არაფინანსური 
  
85.4 
61.0 
0.0 
61.0 
49.2 
0.0 
49.2 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
06 
ჯანმრთელობისა დაცვა 
751.9 
669.6 
0.0 
669.6 
636.1 
0.0 
636.1 
00 
და  სოციალური 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
750.7 
665.9 
0.0 
665.9 
632.6 
0.0 
632.6 
არაფინანსური 
  
1.2 
3.7 
0.0 
3.7 
3.5 
0.0 
3.5 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
საზოგადოებრივი 
126.3 
133.5 
0.0 
133.5 
130.6 
0.0 
130.6 
01 
ჯანდაცვის მომსახურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
125.1 
129.8 
0.0 
129.8 
127.1 
0.0 
127.1 
არაფინანსური 
  
1.2 
3.7 
0.0 
3.7 
3.5 
0.0 
3.5 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხობის 
მუნიციპალიტეტის 
მოსახლეობის 
06 
დამატებითი 
36.2 
39.3 
0.0 
39.3 
38.4 
0.0 
38.4 
02 
ამბულატორიული 
სამედიცინო დახმარების 
პროგრამა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
36.2 
39.3 
0.0 
39.3 
38.4 
0.0 
38.4 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
06 
სოციალური 
304.9 
366.5 
0.0 
366.5 
343.3 
0.0 
343.3 
03 
უზრუნველყოფა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
  
ხარჯები 
304.9 
366.5 
0.0 
366.5 
343.3 
0.0 
343.3 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
ავადმყოფთა სოციალური 
03 
172.6 
226.5 
0.0 
226.5 
204.0 
0.0 
204.0 
01 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
172.6 
226.5 
0.0 
226.5 
204.0 
0.0 
204.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
სარიტუალო 
06 
მომსახურება (ომის 
03 
ვეტერანთა და 
3.6 
5.1 
0.0 
5.1 
4.7 
0.0 
4.7 
02 
დევნილთა დაკრძალვის 
ხარჯები
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
3.6 
5.1 
0.0 
5.1 
4.7 
0.0 
4.7 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მეორე მსოფლიო ომის 
ვეტერანთა და 
06 
ჩერნობილით 
03 
8.8 
7.7 
0.0 
7.7 
7.7 
0.0 
7.7 
03 
დაზარალებულთა სოც
უზრუნველყოფის 
ხარჯები 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
8.8 
7.7 
0.0 
7.7 
7.7 
0.0 
7.7 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მრავალშვილიანი 
ოჯახებისა (4 შვილი და 
06 
მეტი), დედ-მამით 
03 
ობოლი ბავშვების და 100 
11.8 
12.0 
0.0 
12.0 
12.0 
0.0 
12.0 
04 
წელს გადაცილებულთა 
ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
11.8 
12.0 
0.0 
12.0 
12.0 
0.0 
12.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
უმწეოთა სასადილო და 
03 
ხანდაზმულთა ბინაზე 
64.3 
70.4 
0.0 
70.4 
70.1 
0.0 
70.1 
05 
მომსახურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
64.3 
70.4 
0.0 
70.4 
70.1 
0.0 
70.1 

არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 ბავშვის შეძენასთან 
06 
დაკავშირებული 
03 
35.4 
35.0 
0.0 
35.0 
35.0 
0.0 
35.0 
06 
ერთჯერადი დახმარების 
ხარჯი 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
35.4 
35.0 
0.0 
35.0 
35.0 
0.0 
35.0 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
უმწეო კატეგორიაზე 
03 
სასმელი წყლის ხარჯის 
8.4 
9.8 
0.0 
9.8 
9.8 
0.0 
9.8 
07 
ანაზღაურება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
8.4 
9.8 
0.0 
9.8 
9.8 
0.0 
9.8 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
06 
 უმწეოთა ერთჯერადი 
55.0 
40.0 
0.0 
40.0 
40.3 
0.0 
40.3 
04 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
55.0 
40.0 
0.0 
40.0 
40.3 
0.0 
40.3 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ხანძრითა და სტიქიით 
06 
დაზარალებულთა 
179.0 
36.0 
0.0 
36.0 
32.7 
0.0 
32.7 
05 
დახმარება 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
179.0 
36.0 
0.0 
36.0 
32.7 
0.0 
32.7 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 
ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
მოსახლეობის 
სოციალური 
06 
მდგომარეობისა და 
50.5 
54.3 
0.0 
54.3 
50.8 
0.0 
50.8 
06 
საცხოვრებელი გარემოს 
გაუმჯობესების 
ხელშეწყობა 
  
მომუშავეთა რიცხოვნობა 
0.0 
0.0 
  
  
0.0 
  
  
  
ხარჯები 
50.5 
54.3 
0.0 
54.3 
50.8 
0.0 
50.8 
არაფინანსური 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
აქტივების ზრდა 

ფინანსური აქტივების 
  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ზრდა  
  
ვალდებულებების კლება  
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი N5 
 
2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების 
 ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 
 
2019 წლის იანვარ-დეკემბრის 
 
2019 წლის გეგმა 
თვის ფაქტი 
დი
მათ შორის 
მათ შორის 
 კო

სახელმწ
სახელმწ
იფო 
იფო 
ურ
2018 წლის 
ბიუჯეტ
ბიუჯეტ
დასახელება 
საკუთა
საკუთ
ნალ
ფაქტი 
ის 
ის 

სულ 
ფონდებ
რი 
სულ 
ფონდებ
არი 

იდან 
შემოსავ
იდან 
შემოსა
ნქც
გამოყოფ
გამოყოფ

ლები 
ვლები 

ილი 
ილი 
ტრანსფე
ტრანსფე
რები 
რები 
საერთო დანიშნულების 
701 
სახელმწიფო 
2620.1 
2942.3 
0.0 
2942.3 
2662.0 
0.0 
2662.0 
მომსახურება 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
ორგანოების 
საქმიანობის 
7011 
უზრუნველყოფა, 
2535.0 
2870.7 
0.0 
2870.7 
2619.4 
0.0 
2619.4 
ფინანსური და 
ფისკალური საქმიანობა, 
საგარეო 
ურთიერთობები 
აღმასრულებელი და 
წარმომადგენლობითი 
7011
ორგანოების 
2535.0 
2865.8 
0.0 
2865.8 
2619.4 
0.0 
2619.4 

საქმიანობის 
უზრუნველყოფა 
7011
ფინანსური და 
0.0 
4.9 
0.0 
4.9 
0.0 
0.0 
0.0 

ფისკალური საქმიანობა 
ვალთან 
7016 
დაკავშირებული 
85.1 
71.6 
0.0 
71.6 
42.6 
0.0 
42.6 
ოპერაციები  
702 
თავდაცვა 
118.3 
136.1 
0.0 
136.1 
129.8 
0.0 
129.8 
საზოგადოებრივი 
703 
წესრიგი და 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
უსაფრთხოება 
ეკონომიკური 
704 
5608.9 
7557.0 
6121.2 
1435.8 
6789.8 
5740.9 
1048.9 
საქმიანობა 
სოფლის მეურნეობა, 
სატყეო მეურნეობა, 
7042 
637.4 
1328.3 
1207.7 
120.6 
1156.1 
1057.7 
98.4 
მეთევზეობა და 
მონადირეობა 
7042
სოფლის მეურნეობა 
637.4 
1328.3 
1207.7 
120.6 
1156.1 
1057.7 
98.4 

7045 
ტრანსპორტი 
3528.7 
5937.2 
4913.5 
1023.7 
5354.0 
4683.2 
670.8 
7045
საავტომობილო 
3528.7 
5937.2 
4913.5 
1023.7 
5354.0 
4683.2 
670.8 

ტრანსპორტი და გზები 

სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
7049 
1442.8 
291.5 
0.0 
291.5 
279.7 
0.0 
279.7 
საქმიანობა ეკონომიკურ 
საქმიანობაში 
705 
გარემოს დაცვა 
675.3 
1862.2 
1002.5 
859.7 
1591.6 
866.9 
724.7 
ნარჩენების შეგროვება, 
7051 
გადამუშავება და 
510.1 
805.5 
0.0 
805.5 
682.4 
0.0 
682.4 
განადგურება 
ჩამდინარე წყლების 
7052 
165.2 
1056.7 
1002.5 
54.2 
909.2 
866.9 
42.3 
მართვა 
საბინაო-კომუნალური 
706 
1006.9 
2274.2 
1026.2 
1248.0 
1896.1 
999.8 
896.3 
მეურნეობა 
7063 
წყალმომარაგება 
354.4 
196.7 
37.5 
159.2 
187.2 
37.5 
149.7 
7064 
გარე განათება 
248.9 
328.2 
0.0 
328.2 
295.2 
0.0 
295.2 
სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
7066 
საქმიანობა საბინაო-
403.6 
1749.3 
988.7 
760.6 
1413.7 
962.3 
451.4 
კომუნალურ 
მეურნეობაში 
707 
ჯანმრთელობის დაცვა 
162.5 
172.8 
0.0 
172.8 
169.0 
0.0 
169.0 
ამბულატორიული 
7072 
36.2 
39.3 
0.0 
39.3 
38.4 
0.0 
38.4 
მომსახურება 
საშუალო სამედიცინო 
7072
პერსონალის 
36.2 
39.3 
0.0 
39.3 
38.4 
0.0 
38.4 

მომსახურება 
საზოგადოებრივი 
7074 
ჯანდაცვის 
126.3 
133.5 
0.0 
133.5 
130.6 
0.0 
130.6 
მომსახურება 
დასვენებაკულტურა 
708 
1149.1 
1303.3 
0.0 
1303.3 
1238.8 
0.0 
1238.8 
და რელიგია 
მომსახურება 
7081 
დასვენებისა და 
176.5 
216.2 
0.0 
216.2 
209.5 
0.0 
209.5 
სპორტის სფეროში 
მომსახურება 
7082 
5.9 
32.5 
0.0 
32.5 
28.3 
0.0 
28.3 
კულტურის სფეროში 
რელიგიური და სხვა 
7084 
სახის საზოგადოებრივი 
966.7 
1054.6 
0.0 
1054.6 
1001.0 
0.0 
1001.0 
საქმიანობა 
709 
განათლება 
1313.5 
2838.4 
530.0 
2308.4 
2700.4 
520.0 
2180.4 
7091 
სკოლამდელი აღზრდა 
1310.0 
1558.0 
0.0 
1558.0 
1482.0 
0.0 
1482.0 
7092 
ზოგადი განათლება 
3.5 
1280.4 
530.0 
750.4 
1218.4 
520.0 
698.4 
7092
საშუალო ზოგადი 
3.5 
1280.4 
530.0 
750.4 
1218.4 
520.0 
698.4 

განათლება 
710 
სოციალური დაცვა 
538.9 
442.5 
0.0 
442.5 
416.3 
0.0 
416.3 
ავადმყოფთა და 
შეზღუდული 
7101 
შესაძლებლობის მქონე 
172.6 
226.5 
0.0 
226.5 
204.0 
0.0 
204.0 
პირთა სოციალური 
დაცვა 
7101
ავადმყოფთა 
172.6 
226.5 
0.0 
226.5 
204.0 
0.0 
204.0 

სოციალური დაცვა 
ოჯახებისა და ბავშვების 
7104 
102.2 
87.0 
0.0 
87.0 
87.3 
0.0 
87.3 
სოციალური დაცვა 

სოციალური 
გაუცხოების საკითხები, 
7107 
რომლებიც არ 
64.3 
70.4 
0.0 
70.4 
70.1 
0.0 
70.1 
ექვემდებარება 
კლასიფიკაციას 
სხვა 
არაკლასიფიცირებული 
7109 
199.8 
58.6 
0.0 
58.6 
54.9 
0.0 
54.9 
საქმიანობა სოციალური 
დაცვის სფეროში 
  
სულ 
13193.5 
19528.8 
8679.9 
10848.9 
17593.8 
8127.6 
9466.2